目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市九届市委常委第172次会议关于市民政事业管理体制改革试点工作的决定精神和《北京市机构编制委员会关于成立北京市社会福利事务管理中心的通知》(京编委[2006]38号),设立北京市社会福利事务管理中心,根据《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整市民政局所属部分事业单位机构编制事项的函》(京编办事[2014]123号),重新核定内置15个处室,分别为办公室、规划发展处、福利事务一处、福利事务二处、企业改革处、信息与标准化处、资产管理处、计划财务处、审计处、行政保卫处、组织处、人事处、纪检工作处、工会、离退休工作处。下属16个预算单位(含中心本级),分别为北京市社会福利事务管理中心本级、北京市第一社会福利院、北京市第二社会福利院、北京市第三社会福利院、北京市第四社会福利院、北京市第五社会福利院、北京市儿童福利院、北京市第二儿童福利院、北京市社会福利医院、北京市孤残儿童康复示范中心、北京SOS儿童村、北京市养老护理照料示范中心、北京市西北旺公墓管理办公室、北京市民政工业总公司、北京市民政局房产管理所、北京市康复辅具技术中心。
主要负责对从市民政局划入的社会福利企业、事业单位的人、财、物等内部事务的管理以及存量资源的整合和增量资源的调整等工作;推动社会福利企、事业单位在管理方式、管理制度、运行机制等方面的改革创新,并监督有关工作的实施;受市民政局委托,承办市政府和市有关部门交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市社会福利事务管理中心事业编制1807人,实际1326人;聘用人员270人。
离退休人员778人,其中:离休9人,退休769人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算165459.45万元,比2019年156211.01万元增加9248.44万元,增加5.92%。其中:财政拨款69318.14万元,比2019年70872.13万元减少1553.99万元;统筹使用结余资金安排预算4359.67万元,比2019年3642.62万元增加717.05万元;其他资金91781.65万元,比2019年81696.26万元增加10085.39万元。 其他资金收入主要为预算单位事业收入、上级补助收入、经营收入、其他收入及继续使用的财政性结转资金等。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算66642.91万元,占总支出预算40.28%,比2019年63357.52万元增加3285.39万元,增加5.19%,主要是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策,2020年人员经费预算有所增加。
(二)项目支出预算28453.47万元,比2019年29353.49万元减少900.02万元,下降3.07%,主要为市属福利机构三无人员生活费、市属福利企业下岗残疾职工生活费以及中心所属单位设施设备购置维护经费等。
(三)上缴上级支出2000万元。
(四)事业单位经营支出66363.07万元。
(五)对附属单位补助支出2000万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京市社会福利事务管理中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括13个所属单位。其他单位2020年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算163.81万元,比2019年"三公经费"财政拨款预算340.24万元减少176.43万元。其中:
1、因公出国(境)费用。2020年预算数58.5万元,与2019年预算数持平。2020年因公出国(境)费用主要用于出国业务考察、培训学习等方面。
2、公务接待费。2020年预算数3.71万元,比2019年预算数3.75万元减少0.04万元,主要原因:厉行节约,严格控制公务接待费支出。2020年公务接待费主要用于对外省及外来单位人员的接待等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数101.60万元,其中,公务用车购置费2020年预算数0万元,比2019预算数154.41万元减少154.41万元,主要原因:无更新购置车辆。公务用车运行维护费2020年预算数101.60万元,其中:公务用车加油41.82万元,公务用车维修16.55万元,公务用车保险15.55万元,其他27.67万元。比2019预算数123.58万元减少21.98万元,主要原因:厉行节约。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年北京市社会福利事务管理中心部门政府采购预算总额13450.55万元,其中:政府采购货物预算1637.35万元,政府采购工程预算2294.46万元,政府采购服务预算9518.73万元。
(二)政府购买服务预算说明
我单位不在政府购买服务统计范围之内。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年,北京市社会福利事务管理中心填报绩效目标的预算项目89个,占全部预算项目213个的41.79%。填报绩效目标的项目支出预算20686.76万元,占全部项目支出预算的72.71%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
(七)国有资产占用情况说明
截止2019年底,本部门固定资产总额161647.53万元,其中:车辆79台,1863.53万元;单位价值50万元以上的通用设备31台(套)、7559.37万元,单位价值100万元以上的专用设备47台(套)、10335.21万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2020年部门预算报表