目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
1.部門性質
北京市社會科學界聯合會(以下簡稱市社科聯)是中共北京市委領導下的人民團體,是北京市社會科學界的聯合組織,是黨和政府聯繫本市社會科學工作者的橋梁和紐帶。市社科連線關是市委管理的群團機關。北京市哲學社會科學規劃辦公室(以下簡稱市社科規劃辦)是市委直屬事業單位。
2.主要職責
在市委宣傳部領導下:
(1)組織開展北京市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心理論研究、宣傳闡釋工作;
(2)依法對本市社會科學類學術性社會組織進行業務指導和管理;
(3)組織、推動本市哲學社會科學學術團體、研究機構開展學術研究活動和國內外學術交流;
(4)促進本市哲學社會科學學術團體、研究機構與實踐工作部門、社會科學界與自然科學界之間的聯繫和協作;
(5)組織、推動開展本市社會科學普及活動,宣傳普及社會科學知識;
(6)開展相關決策諮詢服務工作,促進社會科學理論研究成果轉化;
(7)反映本市社會科學界的意見和要求,維護社會科學界的正當權益;
(8)統籌規劃、組織協調本市社會科學基金項目研究工作,編制研究規劃並組織實施;
(9)組織編輯、出版發行本市哲學社會科學研究與普及的書刊資料,承擔哲學社會科學理論著作出版資助協調工作;
(10)組織開展本市哲學社會科學優秀成果評獎工作;
(11)承擔北京市中國特色社會主義理論體系研究中心日常工作;
(12)承擔首都高端智庫建設試點的相關工作。
(二)機構設置情況
根據2019年2月20日《中共北京市委辦公廳關於印發<北京市社會科學界聯合會機關、北京市哲學社會科學規劃辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(京辦字[2019]46號),市社科連線關與市社科規劃辦合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱,單位(本級)人員經費參照公務員系列進行管理,內設辦公室、調研宣傳部、學術活動部、學會管理部、規劃項目部、成果轉化部、科普工作部、理論研究部、基金管理部、智庫工作部、人事部、財務部12個部室及機關黨委。包含三個下屬預算單位,分別為北京市社會科學界聯合會(本級)、北京市社會科學界聯合會社科發展研究中心及首都文化創新與文化傳播工程研究院。
(三)人員構成情況
市社科聯、市社科規劃辦事業編制124人,實有人數114人;離退休人員64人,其中:離休2人,退休62人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算22982.15萬元,比2021年21484.09萬元增加1498.06萬元,增長6.97%。其中:本年財政撥款收入22612.18萬元,比2021年21155.51萬元增加1456.67萬元,增加原因:項目經費增加北京市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心研究闡釋黨的二十大精神課題研究及基地建設經費、新增一家首都高端智庫建設試點單位的獎勵經費;本年其他資金收入90萬元,比2021年120萬元減少30萬元,減少原因:項目資金減少;上年結轉結餘資金279.97萬元,比2021年208.58萬元減少71.39萬元,減少原因:加快當年經費支出,減少結轉結餘資金存量。
(二)支出情況説明
2022年支出預算22982.15萬元,比2021年21484.09萬元增加1498.06萬元,增長6.97%。
基本支出預算4491.64萬元,佔總支出預算19.78%,比2021年4523.93萬元減少32.29萬元,下降0.71%。項目支出預算18490.51萬元,比2021年16960.16萬元增加1530.35萬元,增長9.02%,主要原因:北京市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心研究闡釋黨的二十大精神課題研究及基地建設經費、新增一家首都高端智庫建設試點單位的獎勵經費。其中:
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為:北京市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心經費;首都高端智庫建設及獎勵經費;北京市社會科學基金項目規劃類、決策類課題經費;北京市第十七屆評獎工作經費;北京市社科理論著作出版資助經費等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
市社科聯、市社科規劃辦因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括市社科聯、市社科規劃辦本級1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2022年"三公經費"財政撥款預算33.79萬元,比2021年"三公經費"財政撥款預算減少2萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2022年預算數25.74萬元,與2021年持平。2022年因公出國(境)費用主要用於對外學術交流等方面。
2.公務接待費。2022年預算數0萬元,與2021年持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數8.05萬元,其中,公務用車購置費2022年預算數0萬元,比2021年預算數0萬元,與2021年持平;公務用車運作維護費2022年預算數8.05萬元,其中:公務用車燃油1萬元,公務用車維修2.55萬元,公務用車保險2.55萬元,其他支出1.95萬元。公務用車運作維護費2022年比2021年預算數10.05萬元減少2萬元。主要原因:落實加強加油卡結餘資金管理的有關要求,減少公務用車燃油費開支。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年市社科聯、市社科規劃辦政府採購預算總額642.42萬元,其中:政府採購貨物預算0萬元,政府採購工程預算0萬元,政府採購服務預算642.42萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2022年無政府購買服務安排的預算。
(三)機關運作經費説明
2022年市社科聯、市社科規劃辦1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算492.99萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年,市社科聯、市社科規劃辦填報績效目標的預算項目39個,佔全部預算項目39個的100%。填報績效目標的項目支出預算18210.54萬元,佔本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底,市社科聯、市社科規劃辦共有車輛7台,共計138.44萬元;單位價值50萬元以上的通用設備2台(套),共計220.16萬元,無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預算報表