第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
根據北京市編制委員會辦公室《關於成立北京社會心理研究所的批復》【(1988)京編事字第33號】,批准同意成立北京社會心理研究所,全額撥款事業單位,編制25人。先後隸屬於市委宣傳部、市委研究室,2010年2月,經市編辦批准(京編辦事〔2010〕16號),北京社會心理研究所整建制劃轉到市委社會工委。2016年9月,根據《北京市機構編制委員會辦公室關於同意北京社會心理研究所更名並調整職責的函》(京編辦事〔2016〕84號),批准同意北京社會心理研究所更名為北京市社會心理服務促進中心,主要職責調整為:承擔推進本市社會心理服務體系和疏導機制、危機干預機制建設的相關輔助性、事務性工作;開展社會心理基礎理論和實踐應用研究工作。
(二)部門決算單位構成
北京市社會心理服務促進中心為財政全額撥款事業單位,無下屬單位。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計892.52萬元,其中:本年收入892.52萬元。在本年收入中,財政撥款收入892.44萬元,佔收入合計的99.99%;其他收入0.08萬元,佔收入合計的0.01%。
2016年度本年支出合計813.46萬元,其中:基本支出331.38萬元,佔支出合計的40.74%;項目支出482.08萬元,佔支出合計的59.26%。
2016年結餘分配79.04萬元,年末結轉和結餘79.04萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出813.40萬元,主要用於以下方面:教育支出25.32萬元,佔本年財政撥款支出3.11%;科學技術支出788.07萬元,佔本年財政撥款支出96.89%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2016年度決算25.32萬元,比2016年年初預算減少1.3萬元,下降4.88%。其中:
“進修及培訓”2016年度決算25.32萬元,比2016年年初預算減少1.3萬元,下降4.88%。主要原因:統籌安排培訓項目,提高資金利用率,減少經費開支。
2.“科學技術支出”2016年度決算788.07萬元,比2016年年初預算減少73.29萬元,下降8.51%。其中:
“社會科學”2016年度決算788.07萬元,比2016年年初預算減少73.29萬元,下降8.51%。主要原因:由於年中人員調出減少基本經費支出。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出331.32萬元,其中:(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費,包括所屬1個事業單位。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數4.12萬元,比2016年“三公”經費財政撥款年初預算4.29萬元減少0.17萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2016年無此項費用發生。
2.公務接待費。2016年決算數0.05萬元,比2016年年初預算數0.09萬元減少0.04萬元。主要原因:貫徹市委、市政府厲行勤儉節約的政策要求,減少公務接待費。2016年公務接待費主要用於於調研、學術交流等方面的公務接待事項。公務接待1批次,公務接待11人次。2015年公務接待費主要用於於調研、學術交流等方面的公務接待事項。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數4.07萬元,比2016年年初預算數4.20萬元減少0.13萬元。其中,公務用車購置費2016年無費用發生。公務用車運作維護費2016年決算數4.07萬元,比2016年年初預算數4.20萬元減少0.13萬元,主要原因:貫徹市委、市政府厲行勤儉節約的政策要求,減少公務用車費用。2016年公務用車運作維護費中,公務用車加油2.23萬元,公務用車維修0.62萬元,公務用車保險0.7萬元,公務用車其他支出0.53萬元。2016年公務用車保有量2輛,車均運作維護費2.04萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2016年北京市社會心理服務促進中心政府採購支出總額11.51萬元,其中:政府採購貨物支出3.64萬元,政府採購服務支出7.88萬元。授予中小企業合同金額11.51萬元,佔政府採購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額11.51萬元,佔政府採購支出總額的100%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額366.29萬元,其中:汽車2輛,35.53萬元;單價100萬元以上的專用設備無。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2016年本單位無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
績效評價工作開展情況。
2017年,北京市社會心理服務促進中心對2016年度部門項目支出實施績效評價,評價項目4個,佔部門項目總數的34.92%,涉及金額168.35萬元。從評價結果看,4個評價項目平均得分93.64分,最高得分96.81分,最低得分87.20分。被評價項目總體績效目標明確,決策依據充分,資金分配科學合理,項目管理較規範,項目完成良好,基本達到了預期效果。