目 录
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)本部门性质、职责等情况
北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会是北京市政府、河北省政府共同派出机构,是大兴机场临空经济区京冀联合工作领导小组的办事机构,为正局级单位。
主要职责为:
(1)负责统筹北京大兴国际机场临空经济区(以下简称临空经济区)发展战略和年度计划,协调临空经济区总体规划和相关专项规划编制、总体管控区管控方案制定以及跨区域基础设施建设。
(2)负责统筹临空经济区的产业准入标准及相关政策,协调推动临空经济区规划确定的重点产业和产业空间布局、临空经济区财税等利益共享分配机制的落实。
(3)负责指导、协调临空经济区大兴、廊坊片区的建设管理工作。
(4)负责与国家有关部委的对接、联络,为临空经济区争取政策、资金、项目等方面的支持。
(5)承担北京大兴国际机场临空经济区京冀联合工作领导小组的日常工作,督促落实北京大兴国际机场临空经济区京冀联合工作领导小组议定事项,协调解决工作中遇到的重大问题。
(6)负责组织推进北京大兴国际机场综合保税区规划建设、产业发展和运行管理等工作,拟订有关规划、计划并组织实施,协调解决工作中遇到的有关问题。
(7)完成北京市委、市政府以及河北省委、省政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
北京大兴国际机场临空经济区联合管委会下设五个部门,分别为:综合部、规划计划部、政策研究部、督查推动部、综合保税区管理部。
(三)人员编制及实有情况
北京大兴国际机场临空经济区联合管委会行政编制6人,实有人数6人;事业编制0人,实有人数0人;聘用制人员数额32人,实有人数24人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算3692.44万元,比2024年年初预算数3465.04万元增加227.4万元,增长6.56%。主要原因:一是政策性增资、增人增资导致基本经费增加。二是为提升临空区影响力和知名度单位宣传推广经费较往年增加。
(一)本年财政拨款收入1678.98万元
1.一般公共预算拨款收入1678.98万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入1170.37万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入1170.37万元。
(三)上年结转结余843.09万元
10.上年结转结余843.09万元。
图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算3692.44万元,比2024年年初预算数3465.04万元增加227.4万元,增长6.56%。主要原因是:一是政策性增资、增人增资导致基本支出增加。二是为提升临空区影响力和知名度单位宣传推广经费较往年增加。
(一)基本支出。基本支出预算2234.43万元,占总支出预算60.51%,比2024年年初预算数2101.36万元增加133.07万元,增长6.3%。
(二)项目支出。项目支出预算1458.01万元,比2024年年初预算数1363.68万元增加94.33万元,增长6.92%。其中:
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2:基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
本部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京大兴国际机场临空经济区联合管委会(本级)1个所属单位。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算29.83万元,比2024年财政拨款“三公”经费预算增加18.55万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年预算数19万元,比2024年年初预算数0万元增加19万元,主要原因:2024年因公出国(境)费用由单位资金承担,2025年因公出国(境)费用由财政拨款和单位资金共同承担。
2.公务接待费。2025年预算数0.48万元,与2024年年初预算数0.48万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数10.35万元,其中,公务用车购置费2025年预算数0万元,与2024年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2025年预算数10.35万元,其中:公务用车燃油4.68万元,公务用车维修2.23万元,公务用车保险2.12万元,其他支出1.32万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数10.80万元减少0.45万元。主要原因:落实政府“过紧日子”要求,进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2025年北京大兴国际机场临空经济区联合管委会政府采购预算总额100.04万元,其中:政府采购货物预算100.04万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(二)政府购买服务预算说明
2025年北京大兴国际机场临空经济区联合管委会政府购买服务预算总额1003.8万元。
(三)机关运行经费说明
2025年北京大兴国际机场临空经济区联合管委会的机关运行经费财政拨款预算26.18万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,北京大兴国际机场临空经济区联合管委会填报绩效目标的预算项目19个,占本部门本年预算项目19个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1458.01万元,占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2024年底,本部门共有车辆4台,共计48.14万元;单位价值50万元以上的设备0台(套)、共计0万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2025年度部门预算报表