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中国电影博物馆2025年财政预算信息

日期:2025-02-21 10:00    来源:中国电影博物馆

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  第一部分 2025年度部门预算情况说明

  一、部门情况说明

  二、收入预算情况说明

  三、支出预算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分 2025年度部门预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表    

  三、支出总表

  四、项目支出表

  五、政府采购预算明细表

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算财政拨款支出表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2025年度部门预算情况说明

  一、部门情况说明

  (一)本部门性质、职责等情况

  根据中央机构编制委员会办公室批准的《关于成立中国电影博物馆的批复》(中央编办复字2005〔148〕号)等文件批复,设立的公益一类事业单位。

  中国电影博物馆职责为:电影艺术博览,电影文化交流,电影专业活动,电影藏品征集,电影公共服务,电影知识普及,电影放映服务,电影学术研究,电影社会教育,对公众特别是青少年进行电影文化和爱国主义教育。

  (二)机构设置情况

  根据中央机构编制委员会办公室批准的关于成立中国电影博物馆的批复(中央编办复字2005〔148〕号)等文件批复,设立中国电影博物馆,内设办公室、财务部、人事部、保障部、保卫部、研究部(电影史研究所)、信息传播部、藏品部、社会教育部、活动管理部、展陈部、影院部、开发部(基本建设办公室)13个内设机构和机关党委(党建办公室)。

  中国电影博物馆包括1个预算单位,即中国电影博物馆(本级)。

  (三)人员编制及实有情况

  中国电影博物馆部门行政编制0人,实际0人;事业编制117人,实际110人;离退休人员24人,其中:离休0人,退休24人。

  二、收入预算情况说明

  2025年度收入预算12622.90万元,比2024年年初预算数12312.57万元增加310.33万元,增长2.52%。主要原因是2024年度结转继续使用的部门预算资金较上年有所增加。

  (一)本年财政拨款收入10311.07万元

  1.一般公共预算拨款收入10311.07万元。

  2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

  3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

  (二)本年其他资金收入2083.00万元

  4.财政专户管理资金收入0.00万元。

  5.事业收入0.00万元。

  6.上级补助收入0.00万元。

  7.附属单位上缴收入0.00万元。

  8.事业单位经营收入0.00万元。

  9.其他收入2083.00万元。

  (三)上年结转结余228.83万元

  10.上年结转结余228.83万元。

图1:收入预算

图1:收入预算

  三、支出预算情况说明

  2025年支出预算12622.90万元,比2024年年初预算数12312.57万元增加310.33万元,增长2.52%。主要原因是按照全口径预算管理要求,将跨年度使用的非财政拨款项目经费纳入预算管理,以及财政拨款项目结转结余经费的增加。

  (一)基本支出。基本支出预算7186.83万元,占本年支出预算56.93%,比2024年年初预算数7072.50万元增加114.33万元,增长1.62%。

  (二)项目支出。项目支出预算5436.08万元,比2024年年初预算数5240.07万元增加196.01万元,增长3.74%。其中:

  1.事业单位经营支出0.00万元。

  2.上缴上级支出0.00万元。

  3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2:基本支出和项目支出情况

图2:基本支出和项目支出情况

  (三)年终结转结余资金0.00万元

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  中国电影博物馆因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中国电影博物馆本级1个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

  (二)财政拨款“三公”经费预算情况说明

  2025年财政拨款“三公”经费预算53.55万元,比2024年财政拨款“三公”经费预算减少19.57万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2025年预算数22.67万元,比2024年年初预算数22.67万元增加0.00万元。

  2.公务接待费。2025年预算数0.40万元,比2024年年初预算数0.40万元增加0.00万元。

  3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数30.48万元,包括:公务用车购置费2025年预算数17.98万元,比2024年年初预算数37.55万元减少19.57万元,主要原因:2025年申报购置1辆轿车比2024年申报购置2辆轿车减少1辆。公务用车运行维护费2025年预算数12.50万元,其中:公务用车燃油4.77万元,公务用车维修3.69万元,公务用车保险2.30万元,其他支出1.76万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数12.50万元增加0.00万元。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2025年中国电影博物馆政府采购预算总额2066.38万元,其中:政府采购货物预算184.70万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算1881.68万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本部门2025年无政府购买服务预算。

  (三)机关运行经费说明

  本部门2025年无机关运行经费预算。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2025年,中国电影博物馆填报绩效目标的预算项目43个,占本部门本年预算项目43个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5324.24万元,占本部门本年项目支出预算的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本部门2025年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2024年底,中国电影博物馆共有车辆11台,共计279.05万元;单位价值50万元以上的设备18台(套)、共计4293.44万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备1台(套),共计54.50万元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2025年度部门预算报表

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