目 录
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)本部门性质、职责等情况
北京市公园管理中心为市园林绿化局所属单位,是副局级事业单位,负责市属公园及其他所属机构人、财、物管理。负责市属公园和其他所属机构的规划、建设、管理、保护、服务、科技工作,并实施监督,以及财务管理审计、劳动人事、安全保卫等工作。承担本市公园行业管理技术性辅助性工作,承担有关行业规划体系建设、标准规范制定、业务培训指导、服务资源调查评估等方面技术性事务性工作职责。
(二)机构设置情况
北京市公园管理中心内设办公室、计划财务处、规划建设处、文物保护处、服务管理处、安全应急处、组织人事处、宣传处、科技处、审计处、党建工作处、纪检工作处12个处室。
下辖颐和园管理处、天坛公园管理处、北海公园管理处、中山公园管理处、香山公园管理处、景山公园管理处、北京市植物园管理处、北京动物园管理处、陶然亭公园管理处、紫竹院公园管理处、玉渊潭公园管理处、中国园林博物馆北京筹备办公室、北京市园林学校、综合事务中心、路县故城遗址公园管理处、首都绿色文化碑林管理处、永定河休闲森林公园管理处等17个直属单位。
(三)人员编制及实有情况
北京市公园管理中心事业编制7099人,实有人数6137人;离退休人员6455人,其中:离休27人,退休6428人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算388203.93万元,比2024年年初预算数307369.89万元增加80834.04万元,增长26.30%。主要原因是上级补助收入、附属单位上缴收入和事业收入增加以及结转结余资金增加。
(一)本年财政拨款收入226534.26万元
1.一般公共预算拨款收入226534.26万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
(二)本年其他资金收入133639.39万元
4.财政专户管理资金收入103.07万元。
5.事业收入67036.50万元。
6.上级补助收入30516.12万元。
7.附属单位上缴收入21949.96万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入14033.74万元。
(三)上年结转结余28030.28万元
10.上年结转结余28030.28万元。
图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算388203.93万元,比2024年年初预算数307369.89万元增加80834.04万元,增长26.30%。主要原因是上缴上级支出和对附属单位补助支出增加;新增所属单位和公园游客量增加带来维护成本增加;促进文旅市场消费升级,提升公园游览品质和景观环境等一次性项目支出经费增加。
(一)基本支出。基本支出预算237920.30万元,占本年支出预算61.29%,比2024年年初预算数226775.48万元增加11144.82万元,增长4.91%。
(二)项目支出。项目支出预算150283.63万元,比2024年年初预算数80589.86万元增加69693.77万元,增长86.48%。其中:
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出21949.96万元。
3.对附属单位补助支出30516.12万元。
图2:基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市公园管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市公园管理中心本级机关、北京市园林学校、中国园林博物馆筹备办公室、北京市公园管理中心综合事务中心、首都绿色文化碑林管理处等,5个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算103.21万元,比2024年财政拨款“三公”经费预算增加7.30万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年预算数8.39万元,与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数2.98万元,比2024年年初预算数3.17万元减少0.19万元,主要原因:落实政府“过紧日子”要求,进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数91.84万元,包括:公务用车购置费2025年预算数53.94万元,与2024年持平。公务用车运行维护费2025年预算数37.90万元,其中:公务用车燃油12.61万元,公务用车维修11.48万元,公务用车保险7.37万元,其他支出6.44万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数30.40万元增加7.50万元,主要原因:新增所属单位首都绿色文化碑林管理处。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2025年北京市公园管理中心政府采购预算总额56199.76万元,其中:政府采购货物预算6252.87万元,政府采购工程预算17425.04万元,政府采购服务预算32521.85万元。
(二)政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,北京市公园管理中心填报绩效目标的预算项目439个,占本部门本年预算项目439个的100%。填报绩效目标的项目支出预算144538.04万元,占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2024年底,北京市公园管理中心共有车辆172台,共计3474.68万元;单位价值50万元以上的设备190台(套)、共计27151.77万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备5台(套),共计960.68万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度部门预算报表