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北京京城机电控股有限责任公司2025年财政预算信息

日期:2025-02-21 10:00    来源:北京京城机电控股有限责任公司

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  第一部分 2025年度部门预算情况说明

  一、部门情况说明

  二、收入预算情况说明

  三、支出预算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分 2025年度部门预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表    

  三、支出总表

  四、项目支出表

  五、政府采购预算明细表

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算财政拨款支出表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2025年度部门预算情况说明

  一、部门情况说明

  (一)本部门性质、职责等情况

  北京京城机电控股有限责任公司是经北京市人民政府授权的大型国有资产经营公司。其下属二级预算单位1个,为北京市工贸技师学院,原北京市工贸技师学院和北京京城机电控股有限责任公司党校合并为北京市工贸技师学院。

  北京京城机电控股有限责任公司对下属事业单位主要负责的内容包括:审核预决算编制,监督执行情况,资产管理的清查和制度建立,项目的合规性审核,以及绩效评估等各方面的监督管理工作。提升整体运行效率,推动所属事业单位高质量发展。

  (二)机构设置情况

  北京京城机电控股有限责任公司最高权力机构为董事会;公司董事会下设5个专门委员会,分别为提名委员会、战略与投资委员会、审计委员会、法治与风险委员会、薪酬与考核委员会,本公司设有投资发展部、资产管理部、组织部(人力资源部)、计划财务部、审计中心、战略规划部、市场运营部、房地资源部等部室,是一级预算单位。

  (三)人员编制及实有情况

  北京京城机电控股有限责任公司部门行政编制0人,实际0人;事业编制874人,编制内实有人数549人。离退休人员815人,其中:离休7人,退休808人。

  二、收入预算情况说明

  2025年收入预算32224.95万元,比2024年34024.67万元减少1799.72万元,减少5.29%。主要原因是:根据单位事业发展需要,课程建设等项目收入减少。

  (一)本年财政拨款收入26232.78万元

  1.一般公共预算拨款收入26232.78万元。

  2.政府性基金预算拨款收入0万元。

  3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

  (二)本年其他资金收入1730万元

  4.财政专户管理资金收入900万元。

  5.事业收入0万元。

  6.上级补助收入0万元。

  7.附属单位上缴收入0万元。

  8.事业单位经营收入800万元。

  9.其他收入30万元。

  (三)上年结转结余4262.16万元

  10.上年结转结余4262.16万元。

图1:收入预算

图1:收入预算

  三、支出预算情况说明

  2025年支出预算32224.95万元,比2024年年初预算数34024.67万元减少1799.72万元,减少5.29%。主要原因根据单位事业发展需要,减少课程建设等项目支出。

  (一)基本支出。基本支出预算27428.46万元,占总支出预算85.12%,比2024年27191.92万元增加236.54万元,增长0.87%。主要原因学生人数增加,相应生均拨款增加。

  (二)项目支出。项目支出预算4796.49万元,比2024年6832.75万元减少2036.26万元,减少29.80%。其中:

  1.事业单位经营支出0万元。

  2.上缴上级支出0万元。

  3.对附属单位补助支出0万元。

图2:基本支出和项目支出情况

图2:基本支出和项目支出情况

  (三)年终结转结余资金0万元

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  北京京城机电控股有限责任公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本单位1个所属单位。

  (二)财政拨款“三公”经费预算情况说明

  2025年财政拨款“三公”经费预算36.33万元,比2024年“三公”经费财政拨款预算增加17.86万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元,与2024年年初预算数0万元持平。

  2.公务接待费。2025年预算数2.60万元,比2024年初预算数2.72万元减少0.12万元,主要原因:落实政府“过紧日子”要求,进一步压减一般性支出。2025年公务接待费主要用于院所交流等方面。

  3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数33.73万元,包括:公务用车购置费2025年预算数17.98万元,比2024年年初预算数15.75万元增加17.98万元,主要原因:2025年需要购置1辆公务用车;公务用车运行维护费2025年预算数15.75万元,其中:公务用车燃油4.15万元,公务用车维修6.85万元,公务用车保险2.85万元,其他支出1.90万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数15.75万元持平。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2025年北京京城机电控股有限责任公司政府采购预算总额2130.24万元。其中:政府采购货物预算1135.30万元,政府采购工程预算115.94万元,政府采购服务879万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  2025年北京京城机电控股有限责任公司无政府购买服务预算。

  (三)机关运行经费说明

  北京京城机电控股有限责任公司不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2025年,北京京城机电控股有限责任公司填报绩效目标的预算项目22个,占全部预算项目22个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4709.33万元,占本部门全部项目支出预算的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  2025年北京京城机电控股有限责任公司无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  2025年北京京城机电控股有限责任公司无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2024年底,北京京城机电控股有限责任公司共有车辆7台,共计164.21万元;单位价值50万元以上的设备84台(套)、共计10551.30万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备1台(套),共计50.67万元;同批次购买超50万元以上的设备3批次,共计276.05万元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2025年度单位预算报表

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