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中国人民抗日战争纪念馆2025年财政预算信息

日期:2025-02-21 10:00    来源:中国人民抗日战争纪念馆

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  第一部分 2025年度部门预算情况说明

  一、部门情况说明

  二、收入预算情况说明

  三、支出预算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分 2025年度部门预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、项目支出表

  五、政府采购预算明细表

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算财政拨款支出表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2025年度部门预算情况说明

  一、部门情况说明

  (一)本部门性质、职责等情况

  中国人民抗日战争纪念馆是中共北京市委宣传部所属公益一类事业单位,机构规格为副局级。

  中国人民抗日战争纪念馆主要职责是举办国家级重大纪念活动,弘扬抗战精神;开展抗日战争等红色文化资料、文物的收集整理、展览陈列和学术研究;承担抗日战争北京主题片区革命文物保护传承利用工作;开展爱国主义教育、理想信念教育和革命传统教育;承办市委宣传部交办的其他工作。

  (二)机构设置情况

  根据京编委发〔2021〕3号文件批复我馆的事业单位岗位设置方案,我馆内设机构共12个部室,分别为办公室、史学研究部、资料编辑部、革命文物部、展览陈列部、社会教育部、对外交流部、宣传推广部、组织人事部、财务管理部、行政保障部、安全保卫部。

  (三)人员编制及实有情况

  中国人民抗日战争纪念馆行政编制0人,实有人数0人;事业编制147人,实有人数128人;其他聘用人员0人;离退休人员75人,其中:离休人员0人,退休人员75人。

  二、收入预算情况说明

  2025年度收入预算42,273.79万元,比2024年年初预算数12,378.94万元增加29,894.85万元,增长241.50%。主要原因是2025年本部门新增重大项目,财政拨款收入增加。

  (一)本年财政拨款收入42,146.60万元

  1.一般公共预算拨款收入42,146.60万元。

  2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

  3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

  (二)本年其他资金收入100.00万元

  4.财政专户管理资金收入0.00万元。

  5.事业收入0.00万元。

  6.上级补助收入0.00万元。

  7.附属单位上缴收入0.00万元。

  8.事业单位经营收入0.00万元。

  9.其他收入100.00万元。

  (三)上年结转结余27.19万元

  10.上年结转结余27.19万元。

图1:收入预算

图1:收入预算

  三、支出预算情况说明

  2025年支出预算42,273.79万元,比2024年年初预算数12,378.94万元增加29,894.85万元,增长241.50%。主要原因是2025年本部门新增重大项目,项目支出增加。

  (一)基本支出。基本支出预算7,739.36万元,占本年支出预算18.31%,比2024年年初预算数7,671.19万元增加68.17万元,增长0.89%。

  (二)项目支出。项目支出预算34,534.43万元,比2024年年初预算数4,707.75万元增加29,826.68万元,增长633.57%。其中:

  1.事业单位经营支出0.00万元。

  2.上缴上级支出0.00万元。

  3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2:基本支出和项目支出情况

图2:基本支出和项目支出情况

  (三)年终结转结余资金0.00万元

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  中国人民抗日战争纪念馆因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中国人民抗日战争纪念馆1个所属单位。

  (二)财政拨款“三公”经费预算情况说明

  2025年财政拨款“三公”经费预算36.99万元,比2024年财政拨款“三公”经费预算减少0.35万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2025年预算数28.59万元,比2024年年初预算数28.60万元减少0.01万元,主要原因:落实政府过紧日子要求,进一步压减一般性支出。

  2.公务接待费。2025年预算数1.90万元,比2024年年初预算数1.90万元减少0.00万元,与上年持平。2025年公务接待费主要用于开展业务活动、接受检查指导等公务活动方面。

  3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数6.50万元,包括:公务用车购置费2025年预算数0.00万元,比2024年年初预算数0.00万元增加减少0.00万元,与上年持平。公务用车运行维护费2025年预算数6.50万元,其中:公务用车燃油2.90万元,公务用车维修1.42万元,公务用车保险1.35万元,其他支出0.83万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数6.84万元减少0.34万元,主要原因:落实政府“过紧日子”要求,进一步压减一般性支出。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2025年中国人民抗日战争纪念馆政府采购预算总额1,771.35万元,其中:政府采购货物预算97.99万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算1.673.36万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本部门2025年无政府购买服务预算。

  (三)机关运行经费说明

  本部门2025年无机关运行经费财政拨款预算。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2025年,中国人民抗日战争纪念馆填报绩效目标的预算项目22个,占本部门本年预算项目22个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算34,507.24万元,占本部门本年项目支出预算的100.00%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本部门2025年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2024年底,中国人民抗日战争纪念馆共有车辆5台,共计79.32万元;单位价值50万元以上的设备38台(套)、共计6,242.90万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0万元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

  政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2025年度部门预算报表

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