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北京金隅集团有限责任公司所属事业单位2018年财政预算信息

日期:2018-03-08 10:00    来源:北京金隅集团

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  北京金隅集团有限责任公司所属事业单位2018年预算情况的说明

  一、部门基本情况

  北京金隅集团有限责任公司是隶属于北京市国资委的大型国企,下属预算单位包括北京金隅科技学校、中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校。

  北京金隅集团有限责任公司主要职责是在市委、市政府和市国资委的正确领导下,坚持稳中求进的工作总基调,突出科学发展主题,加快转变经济发展方式,开拓创新,团结奋进,较好地完成年度主要经济指标和重点工作任务,实现了国有资产保值增值;北京金隅科技学校主要职责是培养中专学历人才,培养中级技术人才,主要开设:数控技术应用、机电设备安装与维修、电气运行与控制、工程造价、计算机网络技术、计算机动漫与游戏制作、物流服务与管理、建筑与工程材料、建筑装饰楼宇智能化设备安装与运行、工业机器人应用与维护、电子商务、工程材料检测技术、硅酸盐工艺及工业控制、建筑工程施工、计算机与数码产品维修、高低压电工运行维修、手工电弧焊、气焊、气割特种作业安全技术培训等20多个专业;中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校主要职责是为在职干部、职工及社会其它单位和人员提供成人高等教育和其它培训服务,主要开设哲学、经济学、经济管理、计算机、文秘等相关专业培训及相关学术交流。

  北京金隅集团有限责任公司部门行政编制0人,实际0人;事业编制584人,实际297人;聘用人员13人。离退休人员352人,其中:离休3人,退休349人。

  二、2018年收入及支出总体情况

  2018年收入预算13458.33万元,比2017年14333.58万元减少875.25万元,下降6.11%。其中:财政拨款12590.33万元,比2017年12730.83万元减少140.5万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2017年持平。其他资金868万元,2017年1602.75万元减少734.75万元。

  2018年支出预算13458.33万元,其中:基本支出预算9384.79万元,占总支出预算69.73%,比2017年9734.74万元减少349.94万元,下降3.59%;项目支出预算3903.53万元,比2017年4496.84万元减少593.31万元,下降13.19%;上缴上级支出0万元;事业单位经营支出170万元,比2017年102万元增加68万元,增长66.67%,主要是学校积极拓展办学渠道,培训班次多样化,班次增加、学员人数增长,支出相应增加所致;对附属单位补助支出0万元,与2017年持平。

  三、主要支出情况

  2018年项目支出预算3903.53万元,比2017年4496.84万元减少593.31万元,下降13.19%。项目预算主要为改善办学条件、教育教学、实训基地建设、教师队伍建设等项目经费。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公经费”的单位范围

  北京金隅集团有限责任公司部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括2个所属单位。

  (二)“三公经费”财政拨款情况说明

  2018年“三公经费”财政拨款预算63.5万元,比2017年“三公经费”财政拨款预算增加55.4万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元,与2017年预算数持平。

  2、公务接待费。2018年预算数0万元,与2017年预算数持平。

  3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数63.5万元,其中,公务用车购置费2018年预算数33.92万元,比2017预算数0万元增加33.92万元,主要原因:2018年更新车辆。公务用车运行维护费2018年预算数29.58万元,其中:公务用车加油16.93万元,公务用车维修4.33万元,公务用车保险7.21万元,其他1.11万元。公务用车运行维护费比2017预算数8.1万元增加21.48万元,主要原因:2018年更新车辆2辆,相应公务用车加油费及保险费增加。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  本部门政府采购预算总额3474.87万元,其中:政府采购货物预算2257.49万元,政府采购工程预算800.60万元,政府采购服务预算416.77万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本部门无政府购买服务。

  (三)机关运行经费说明

  我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2018年,填报绩效目标的预算项目17个,占全部预算项目35个的48.57%。填报绩效目标的项目支出预算2855.27万元,占全部项目支出预算的73.15%(详见附件11)。

  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

   (六)国有资产占用情况说明

  截止2017年底,本部门固定资产总额27299.24万元,其中:车辆11台,354.77万元;单位价值50万元以上的通用设备18台(套)、3143.99万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

  (六)名词解释

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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