北京市審計局印發2026年內部審計工作指導意見

日期:2026-02-28 09:56    來源:北京市審計局

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  近日,北京市審計局印發《2026年內部審計工作的指導意見》(以下簡稱《指導意見》),從四個方面明確重點任務並提出具體工作要求,進一步深化對全市內部審計工作的系統性指導與常態化監督。

  一是堅持和加強黨的全面領導,為內部審計事業發展提供保障。《指導意見》明確,各單位要建立健全黨組織直接領導的內部審計領導體制,黨委(黨組)科學籌劃“十五五”內部審計工作,強化對機構設置、人員配備、審計整改等關鍵事項的管理,讓內部審計成為單位“自我體檢”的重要手段。

  二是聚焦主責主業,有力開展內部審計工作。各單位要緊緊圍繞重大政策措施落實與重大項目建設、財政財務收支和資産負債損益、內部管理領導幹部(人員)經濟責任、內部控制和風險管理等方面,深入開展內部審計。

  三是聚焦科學規範履職,紮實提升內部審計工作質效。各單位要抓住審計項目安排、審計發現問題、意見建議等關鍵環節,做深做實研究型審計;規範內部審計制度規定,逐步健全單位內部審計制度體系,行業(系統)主管部門加強與審計機關協同開展分類指導,做好《北京市內部審計檔案管理規定(試行)》的宣傳貫徹工作;強化內部審計品質控制與成果運用,壓實整改責任,將審計結果及整改情況作為幹部考核任免獎懲的重要參考;逐步實現內部審計“智慧化”,培育數據思維、拓寬數據採集渠道和類型,加強內部審計資訊系統安全管理;發揮市內審協會服務作用,通過培訓研討、典型選樹等提升行業服務能力和水準。

  四是聚焦錘鍊過硬本領,強化內部審計隊伍建設。各單位要著力提升審計人員政治能力,用政治眼光觀察分析問題;拓寬交流培訓渠道,支援內部審計人員參加國家審計項目實務培訓,增強能查、能説、能寫專業本領;嚴守紀律底線,以更高標準從嚴管理隊伍,守護好“國家審計”的金字招牌。

  《指導意見》是貫徹落實《北京市內部審計規定》的具體實踐,將進一步推動全市內部審計工作科學規範開展,促進各單位完善內部治理、實現發展目標,以內部審計高品質發展服務保障首都經濟社會發展大局。

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