目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
(一)部門機構性質、職責
北京市人民政府辦公廳是市政府工作機構,為正局級。北京市人民政府辦公廳主要職責包括:
1.協助市政府領導同志處理市政府日常工作,發揮統籌協調、參謀助手、督促檢查、服務保障等職能作用。
2.負責市政府會議的籌備、組織和服務保障工作。
3.協助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公廳名義印發的公文。
4.研究審核各區政府和市政府各部門、各市屬機構向市政府報送的請示、報告等公文,提出擬辦意見,報請市政府領導同志批閱。承辦國務院、國務院辦公廳以及各部委、各直屬機構、其他省區市政府和其他機構發送市政府的文電。
5.負責市政府總值班工作,協助安排市政府領導同志開展調研工作和參加重要政務活動。
6.負責市政府督查工作,督促檢查黨中央、國務院重大決策、重要工作部署在本市貫徹落實情況,督辦落實市政府決策部署、重點工作、重要會議決定事項、重要文件以及領導同志指示批示和交辦事項。綜合協調市政府部門和區政府的督促檢查工作。
7.負責市級行政機關和區政府績效管理、績效考評工作。
8.負責為領導同志提供重要資訊及社會輿情。
9.負責聯繫人大、政協有關工作。
10.負責服務中央和國家機關、駐京部隊、中央在京企事業單位和其他省區市政府駐京辦事機構的綜合協調工作。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
北京市人民政府辦公廳有28個內設機構,分別為辦公室、會議處、文電處、秘書一處至七處、保密檔案處、值班室、調研活動處、資訊一處、資訊二處、聯絡處、督查一處、督查二處、督查三處、績效管理辦公室、中央單位服務處、駐京部隊服務處、財務處、人事處、機關黨委、機關紀委、工會、離退休幹部處;廳屬事業單位1個,為北京市人民政府辦公廳綜合事務中心。
下屬1個預算單位,為北京市人民政府辦公廳本級。
(三)人員編制及實有情況
北京市人民政府辦公廳部門行政編制231人,實際223人;事業編制16人,實際15人;聘用人員0人。
離退休人員221人,其中:離休4人,退休217人。
二、收入預算情況説明
2025年收入預算14708.87萬元,比2024年13629.21萬元增加1079.66萬元,增長7.92%。主要原因:一是按照市委市政府關於我市機構改革工作部署,北京市人民政府辦公廳增員導致基本經費增加;二是新增一次性項目“全市政務協同辦公一體化平臺採購”項目。
(一)本年財政撥款收入14708.87萬元
1.一般公共預算撥款收入14708.87萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
(三)上年結轉結餘0萬元
10.上年結轉結餘0萬元。
圖1:收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算14708.87萬元,比2024年13629.21萬元增加1079.66萬元,增長7.92%。主要原因:一是按照市委市政府關於我市機構改革工作部署,北京市人民政府辦公廳增員導致基本經費增加;二是新增一次性項目“全市政務協同辦公一體化平臺採購”項目。
(一)基本支出。基本支出預算11933.24萬元,佔本年支出預算81.13%,比2024年11113.22萬元增加820.02萬元,增長7.38%。
(二)項目支出。項目支出預算2775.63萬元,比2024年2515.99萬元增加259.64萬元,增長10.32%。其中:
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2:基本支出和項目支出情況
(三)年終結轉結餘資金0萬元。
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
(一)“三公經費”的單位範圍
北京市人民政府辦公廳因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市人民政府辦公廳本級1個所屬單位。
(二)“三公經費”財政撥款情況説明
2025年“三公經費”財政撥款預算47.65萬元,比2024年“三公經費”財政撥款預算減少2.13萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2025年預算數30.78萬元,與上年度持平。
2.公務接待費。2025年預算數16.87萬元,比2024年預算數19萬元減少2.13萬元。主要原因是落實政府“過緊日子”要求,壓減公務接待支出預算。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數0.00萬元,與上年度持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2025北京市人民政府辦公廳政府採購預算總額1981.92萬元,其中:政府採購貨物預算532.20萬元,政府採購服務預算1449.72萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2025年北京市人民政府辦公廳政府購買服務預算總額1742.20萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2025年北京市人民政府辦公廳1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算1041.55萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2025年,北京市人民政府辦公廳填報績效目標的預算項目15個,佔全部預算項目15個的100%。填報績效目標的項目支出預算2775.63萬元,佔本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2024年底,北京市人民政府辦公廳共有車輛0台,共計0萬元;單位價值50萬元以上的設備0台(套),共計0萬元。2025年預算安排中,購置單位價值50萬元以上的設備0台(套),共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預算報表