目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
(一)本部門性質、職責等情況
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案,設置北京市經濟和信息化局,為市政府組成部門。主要職責是貫徹落實黨中央關於工業、軟體和資訊服務業、信息化方面的方針政策、決策部署和市委有關工作要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對工業、軟體和資訊服務業、信息化的集中統一領導。
(二)機構設置情況
機關本級為行政單位,內設辦公室、研究室(政策法規處)、規劃處、經濟運作處、科技標準處(人才工作處)、節能與綜合利用處、營商環境處(央企服務處)、安全生産處(北京市履行《禁止化學武器公約》事務辦公室)、對外交流合作處(區域合作處)、數字産業處、材料與綠色能源産業處、智慧製造與裝備産業處、汽車與交通産業處、都市産業處(食品産業處)、生物與醫藥産業處、電子資訊産業處、信息化與軟體服務業處(工業化信息化融合推進處)、信息化基礎設施處(網路安全管理處)、社會信用體系建設處、中小企業處(鎮村企業處)、無線電頻率臺站處、無線電監督檢查處、無線電安全保障處、軍工産業服務處(核應急處)、航空航太産業處(軍民融合發展處)、財務處、人事教育處、機關黨委(黨建工作處),另設機關紀委(審計處)、工會、離退休幹部處等31個處室,下屬北京市經濟和信息化局網路安全管理中心、北京市中小企業服務中心、北京市産業經濟研究中心、北京市數字經濟促進中心(北京市公共信用資訊中心)、北京市國防科技工業事務中心、北京市無線電監測站、北京市經濟和信息化局産業發展促進中心、北京市經濟和信息化局綜合事務中心等8個全額撥款事業單位。
(三)人員編制及實有情況
北京市經濟和信息化局部門行政編制228人,實際208人;工勤人員4人;事業編制360人,實際327人;聘用人員5人。
離退休人員350人,其中:離休5人,退休345人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算510,581.18萬元,比2024年年初預算數488,542.84萬元增加22,038.34萬元,增長4.51%。主要原因是新增年終結轉中央資金以及增加高精尖資金投入。
(一)本年財政撥款收入450,563.27萬元
1.一般公共預算撥款收入450,563.27萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入161.04萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入9.00萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入152.04萬元。
(三)上年結轉結餘59,856.88萬元
10.上年結轉結餘59,856.88萬元。
圖1:收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算510,581.18萬元,比2024年年初預算數488,542.84萬元增加22,038.34 萬元,增長4.51%。主要原因是年終結轉中央資金以及高精尖資金支出增長。
(一)基本支出。基本支出預算23,305.27萬元,佔總支出預算4.56%,比2024年29,889.47萬元減少6,584.2萬元,減少22.03%。
(二)項目支出。項目支出預算487,275.92萬元,佔總支出預算95.44%,比2024年年初預算數458,653.37萬元增加28622.55萬元,增長6.24%。其中:
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2:基本支出和項目支出情況
(三)年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市經濟和信息化局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括機關本級以及下屬北京市政務網路安全保障中心、北京市中小企業服務中心、北京市無線電監測站、北京市經濟和信息化局産業發展促進中心、北京市經濟和信息化局綜合事務中心等5個全額撥款事業單位。其他3個所屬事業單位無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年“三公”經費財政撥款預算217.18萬元,比2024年“三公”經費財政撥款預算減少90.29萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2025年預算數141.63萬元,與2024年預算數141.63萬元持平,2025年因公出國(境)費用主要用於開展經濟和信息化領域的招商引資、市場開拓、友城交流、參加國際重要活動以及人員培訓等方面。
2.公務接待費。2025年預算數2.97萬元,比2024年預算數5.26萬元減少2.29萬元,主要原因:落實政府過緊日子要求,厲行節約。2025年公務接待費主要用於主要用於外省市經濟和信息化部門調研、對口支援合作、京津冀産業交流合作等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數72.59萬元,其中,公務用車購置費2025年預算數0萬元,比2024年預算數85萬元減少85萬元,主要原因:2025年無公務用車購置計劃;公務用車運作維護費2025年預算數72.59萬元,比2024年預算數75.58萬元減少2.99萬元,主要原因:落實政府過緊日子要求,厲行節約,其中:公務用車加油25.06萬元,公務用車維修20.55萬元,公務用車保險17.02萬元,其他9.97萬元。比2024年預算數75.58萬元減少2.99萬元。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2025年北京市經濟和信息化局政府採購預算總額30,681.39萬元,其中:政府採購貨物預算2,115.86萬元,政府採購工程預算0萬元,政府採購服務預算28,565.53萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2025年北京市經濟和信息化局政府購買服務預算總額13,931.81萬元。
(三)機關運作經費説明
2025年北京市經濟和信息化局1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算843.56萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2025年,北京市經濟和信息化局填報績效目標的預算項目143個,佔本部門本年預算項目143個的100%。填報績效目標的項目支出預算431,393.87萬元,佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2024年底,北京市經濟和信息化局共有車輛36台,共計772.12萬元;單位價值50萬元以上的設備171台(套)、共計18986.42萬元。2025年預算安排中,購置單位價值50萬元以上的設備3台(套),共計519萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
高精尖産業發展項目:簡稱高精尖項目,是指由市經濟和信息化局管理,項目實施主體開展實施,符合國家和北京市相關産業發展戰略和政策要求,支撐産業創新發展、産業結構深層次調整和高端化、數字化、綠色化轉型升級、産業鏈供應鏈韌性和安全水準提升、經濟增長和投資促進的項目。相應資金由市財政局在公共預算資金中安排並監督使用,納入市經濟和信息化局部門預算管理,用於支援高精尖項目實施的資金。
政府採購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預算報表