目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
(一)本部門性質、職責等情況
北京市門頭溝區人民檢察院的單位性質是國家法律監督機關。
北京市門頭溝區人民檢察院部門職責包括:
(1)深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統一檢察機關思想和行動,堅持黨對檢察工作的絕對領導,堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位,堅決維護黨中央權威和集中統一領導。
(2)接受北京市人民檢察院的領導;
(3)依照法律規定對有關刑事案件行使偵查權;
(4)對刑事案件進行審查,批准或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人;
(5)對刑事案件進行審查,決定是否提起公訴,對決定提起公訴的案件支援公訴;
(6)依照法律規定提起公益訴訟;
(7)對訴訟活動實行法律監督;
(8)對判決、裁定等生傚法律文書的執行工作實行法律監督;
(9)對監獄、看守所的執法活動實行法律監督;
(10)法律規定的其他職權。
(二)機構設置情況
根據北京市委全面深化改革委員會審議通過的《北京市檢察機關內設機構改革方案》(京政法發〔2019〕8號),北京市門頭溝區人民檢察院設置10個職能部(室),分別為第一檢察部,第二檢察部,第三檢察部,第四檢察部,第五檢察部,第六檢察部,第七檢察部,辦公室(行政事務管理部),政治部(機關黨委、機關紀委),檢務督察部。
北京市門頭溝區人民檢察院包括1個預算單位,即北京市門頭溝區人民檢察院(本級)。
(三)人員編制及實有情況
北京市門頭溝區人民檢察院行政編制101人,實有人數92人;事業編制8人,實有人數6人;聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察)18人。
離退休人員46人,其中:離休0人,退休46人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算5887.09萬元,比2024年年初預算數5531.86萬元增加355.23萬元,增長6.42%。主要原因是正常晉級晉檔及新招錄人員增加導致人員經費增加,以及新增一次性項目導致的項目經費增加。
(一)本年財政撥款收入5887.09萬元
1.一般公共預算撥款收入5881.24萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
(三)上年結轉結餘5.85萬元
10.上年結轉結餘5.85萬元。
圖1:收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算5887.09萬元,比2024年年初預算數5531.86萬元增加355.23萬元,增長6.42%。主要原因是正常晉級晉檔及新招錄人員增加導致人員經費增加,以及新增一次性項目導致的項目經費增加。
(一)基本支出。基本支出預算5096.20萬元,佔本年支出預算86.57%,比2024年年初預算數4903.27萬元增加192.93萬元,增長3.93%。
(二)項目支出。項目支出預算790.89萬元,比2024年年初預算數628.59萬元增加162.30萬元,增長25.82%。其中:
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2:基本支出和項目支出情況
(三)年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市門頭溝區人民檢察院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市門頭溝區人民檢察院(本級)1個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年財政撥款“三公”經費預算52.90萬元,比2024年財政撥款“三公”經費預算減少17.99萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2025年預算數0萬元,與2024年預算持平。全市檢察院財物統一管理後,因公出國境經費統一安排在市檢察院本級。
2.公務接待費。2025年預算數2.90萬元,比2024年年初預算數2.91萬元減少0.01萬元,主要原因:落實政府“過緊日子”要求,進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數50萬元,包括:公務用車購置費2025年預算數0萬元,比2024年年初預算數17.98萬元減少17.98萬元,主要原因:2025年無車輛更新購置需求。公務用車運作維護費2025年預算數50萬元,其中:公務用車燃油14.25萬元,公務用車維修13.09萬元,公務用車保險12.99萬元,其他支出9.67萬元。公務用車運作維護費2025年預算數與2024年年初預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2025年北京市門頭溝區人民檢察院政府採購預算總額362.73萬元,其中:政府採購貨物預算26.10萬元,政府採購工程預算165.95萬元,政府採購服務預算170.68萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2025年北京市門頭溝區人民檢察院政府購買服務預算總額392.41萬元。
(三)機關運作經費説明
2025年北京市門頭溝區人民檢察院1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算756.80萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2025年,北京市門頭溝區人民檢察院填報績效目標的預算項目8個,佔本部門本年預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算790.89萬元,佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2024年底,北京市門頭溝區人民檢察院共有車輛24台,共計510.55萬元;單位價值50萬元以上的設備11台(套)、共計942.55萬元。2025年預算安排中,購置單位價值50萬元以上的設備0台(套),共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
“檢察”款:指檢察院用於保障機構正常運作、開展檢察業務工作的支出。
第二部分 2025年度部門預算報表