目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
(一)本部門性質、職責等情況
1.部門性質
北京市社會科學界聯合會(以下簡稱市社科聯)是中共北京市委領導下的人民團體,是北京市社會科學界的聯合組織,是黨和政府聯繫本市社會科學工作者的橋梁和紐帶。市社科連線關是市委管理的群團機關。北京市哲學社會科學規劃辦公室(以下簡稱市社科規劃辦)是市委直屬事業單位。
2.主要職責
在市委宣傳部領導下:
(1)組織開展北京市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心理論研究、宣傳闡釋工作;
(2)依法對本市社會科學類學術性社會組織進行業務指導和管理;
(3)組織、推動本市哲學社會科學學術團體、研究機構開展學術研究活動和國內外學術交流;
(4)促進本市哲學社會科學學術團體、研究機構與實踐工作部門、社會科學界與自然科學界之間的聯繫和協作;
(5)組織、推動開展本市社會科學普及活動,宣傳普及社會科學知識;
(6)開展相關決策諮詢服務工作,促進社會科學理論研究成果轉化;
(7)反映本市社會科學界的意見和要求,維護社會科學界的正當權益;
(8)統籌規劃、組織協調本市社會科學基金項目研究工作,編制研究規劃並組織實施;
(9)組織編輯、出版發行本市哲學社會科學研究與普及的書刊資料,承擔哲學社會科學理論著作出版資助協調工作;
(10)組織開展本市哲學社會科學優秀成果評獎工作;
(11)承擔北京市中國特色社會主義理論體系研究中心日常工作;
(12)承擔首都高端智庫建設試點的相關工作。
(二)機構設置情況
2019年2月,市社科連線關與市社科規劃辦合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱,單位(本級)人員經費參照公務員系列進行管理,內設辦公室、調研宣傳部、學術活動部、學會管理部、規劃項目部、成果轉化部、科普工作部、理論研究部、基金管理部、智庫工作部、人事部、財務部12個部室及機關黨委。包含三個下屬預算單位,分別為北京市社會科學界聯合會(本級)、北京市社會科學界聯合會社科發展研究中心及首都文化創新與文化傳播工程研究院。
(三)人員編制及實有情況
市社科聯、市社科規劃辦事業編制126人,實際115人。
離退休人員69人,其中:離休1人,退休68人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算25882.39萬元,比2024年年初預算數24881.30萬元增加1001.09萬元,增長4.02%。主要原因是科研課題結轉結餘資金增加。
(一)本年財政撥款收入24232.00萬元
1.一般公共預算撥款收入24232.00萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入120.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入120.00萬元。
(三)上年結轉結餘1530.39萬元
10.上年結轉結餘1530.39萬元。
圖1:收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算25882.39萬元,比2024年年初預算數24881.30萬元增加1001.09萬元,增長4.02%。主要原因是科研課題結轉結餘資金增加。
(一)基本支出。基本支出預算5108.47萬元,佔本年支出預算19.74%,比2024年年初預算數5114.49萬元減少6.02萬元,下降0.12%。
(二)項目支出。項目支出預算20773.92萬元,比2024年年初預算數19766.81萬元增加1007.11萬元,增長5.09%。其中:
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2:基本支出和項目支出情況
(三)年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
(一)“三公”經費的單位範圍
市社科聯、市社科規劃辦因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括市社科聯(本級)1個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年財政撥款“三公”經費預算32.50萬元,與2024年財政撥款“三公”經費預算持平。其中:
1.因公出國(境)費用。2025年預算數24.45萬元,與2024年年初預算數24.45萬元持平;2025年因公出國(境)費用主要用於對外學術交流等方面。
2.公務接待費。2025年預算數0萬元,與2024年年初預算數0萬元持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數8.05萬元,包括:公務用車購置費2025年預算數0萬元,與2024年年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2025年預算數8.05萬元,其中:公務用車燃油2.7萬元,公務用車維修2.68萬元,公務用車保險1.6萬元,其他支出1.07萬元。公務用車運作維護費2025年預算數與2024年年初預算數8.05萬元持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2025年市社科聯、市社科規劃辦部門政府採購預算總額1031.39萬元,其中:政府採購貨物預算71.60萬元,政府採購工程預算0萬元,政府採購服務預算959.79萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2025年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
2025年市社科聯、市社科規劃辦1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算569.32萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2025年,市社科聯、市社科規劃辦填報績效目標的預算項目43個,佔本部門本年預算項目43個的100%。填報績效目標的項目支出預算19363.49萬元,佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2024年底,市社科聯、市社科規劃辦共有車輛7台,共計138.44萬元;單位價值50萬元以上的設備2台(套)、共計220.16萬元。2025年預算安排中,購置單位價值50萬元以上的設備0台(套),共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2025年度部門預算報表