目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
(一)本部門性質、職責等情況
根據《中共北京市委辦公廳關於印發〈北京市婦女聯合會機關主要職責、內設機構和人員編制方案〉的通知》(京辦發〔2002〕4號)等有關規定,北京市婦女聯合會(以下簡稱“市婦聯”)是中共北京市委領導下的北京市各族各界婦女的群眾團體組織,是黨和政府聯繫婦女群眾的橋梁和紐帶。市婦連線關主要職責:
1.堅持正確的政治方向,團結教育首都各族各界婦女以及各類婦女組織貫徹執行國家有關方針、政策、法律、法規及本市的有關規定,同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。
2.緊密圍繞市委和市政府的中心任務開展工作,團結、動員全市婦女群眾投身改革開放和首都的兩個文明建設,積極促進首都經濟發展和社會進步。
3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想、教育、引導婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,弘揚“自尊、自信、自立、自強”精神,積極開展對婦女的教育培訓。
4.代表婦女參與國家和社會事務的民主管理和民主監督;關注並加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題,及時向市委和市政府反映社情民意,提出對策建議;參與研究制定有關婦女兒童的法律、法規和政策。
5.堅持為婦女兒童服務、為基層服務,加強與社會各界的聯繫,協調推動全社會為婦女兒童辦實事。
6.負責指導市婦連線關所屬事業單位及女性團體的工作。
7.指導區縣級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的任務,開展婦女兒童工作;聯繫團體會員並給予工作指導。
8.加強同香港、澳門特別行政區,台灣及海外僑胞婦女的聯誼;拓展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往,增進了解和友誼,開展國際合作。
9.承擔北京市婦女兒童工作委員會的日常工作。
10.研究提出全市婦女組織參與社會建設的規劃、計劃和政策、文件;統籌協調婦聯繫統“樞紐型”社會組織建設;負責婦女兒童類社會組織業務審查和日常聯繫、服務和管理工作;協調指導各區、各有關單位開展婦女社會組織組建工作。
11.組織指導推動和諧家庭創建活動和家庭文化建設等工作,指導各級婦聯配合有關方面開展家庭教育活動;參與研究擬定有關兒童保護方面的法律法規和政策,協助推動兒童發展規劃實施;組織指導各級婦聯開展有益於兒童身心健康的活動,宣傳兒童優先理念。
12.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
(二)機構設置情況
依據《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整市婦連線關內設機構和人員編制的函》(京編辦行〔2017〕179號),市婦連線關設辦公室、組織部、宣傳部、聯絡部、基層組織建設部、婦女發展部、權益部、家庭兒童部、社會工作部9個部室和機關黨委(黨建工作部),北京市婦女兒童工作委員會辦公室設在市婦聯。依據《中共北京市委機構編制委員會關於北京市婦女聯合會所屬事業單位改革有關事項的批復》(京編委〔2021〕26號),市婦聯所屬事業單位共有4家,分別為北京市婦女兒童服務中心、北京市婦女國際交流中心、北京市婦女幹部學校、北京市婦女發展研究中心。
(三)人員編制及實有情況
市婦聯部門行政編制67人,實有人數65人;事業編制74人,實有人數66人,其他聘用人員4人。
離退休人員81人,其中:離休4人,退休77人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算8848.92萬元,比2024年年初預算數9299.77萬元減少450.85萬元,下降4.85%。主要原因是較2024年減少新增一次性項目。
(一)本年財政撥款收入8723.34萬元
1.一般公共預算撥款收入8723.34萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
(三)上年結轉結餘125.58萬元
10.上年結轉結餘125.58萬元。
圖1:收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算8848.92萬元,比2024年年初預算數9299.77萬元減少450.85萬元,下降4.85%。主要原因是較2024年減少新增一次性項目。
(一)基本支出。基本支出預算6018.26萬元,佔總支出預算68.01%,比2024年年初預算數6129.26萬元減少111萬元,下降1.81%。
(二)項目支出。項目支出預算2830.66萬元,比2024年年初預算數3170.51萬元減少339.85萬元,下降10.72%。其中:
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2:基本支出和項目支出情況
(三)年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
(一)“三公”經費的單位範圍
市婦聯部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括市婦聯本級及北京市婦女兒童服務中心1個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年“三公經費”財政撥款預算38.47萬元,與2024年“三公經費”財政撥款預算38.47萬元持平。其中:
1.因公出國(境)費用。2025年預算數28.30萬元,與2024年年初預算數28.30萬元持平。
2.公務接待費。2025年預算數10.17萬元,與2024年年初預算數10.17萬元持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數0萬元,與2024年年初預算數0萬元持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2025年市婦聯部門政府採購預算總額813.84萬元,其中:政府採購貨物預算97.81萬元,政府採購工程預算0萬元,政府採購服務預算716.03萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2025年市婦聯部門政府購買服務預算總額1098.47萬元。
(三)機關運作經費説明
2025年市婦聯本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算302.01萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2025年,市婦聯填報績效目標的預算項目31個,佔本部門本年預算項目31個的100%。填報績效目標的項目支出預算2718.47萬元,佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2024年底,市婦聯部門無車輛;單位價值50萬元以上的設備1套,共計74萬元。2025年預算安排中,購置單位價值50萬元以上的設備0台(套),共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預算報表