目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
(一)本部門性質、職責等情況
中國致公黨是以歸僑、僑眷中的中上層人士和其他有海外關係的代表性人士為主組成的,具有政治聯盟特點的,致力於發展中國特色社會主義的政黨。中國致公黨作為參政黨,始終堅持和完善中國共産黨領導的多黨合作和政治協商制度,在國家政治生活中發揮了重要作用。
(二)機構設置情況
根據北京市機構編制委員會《關於中國致公黨北京市委員會機構設置和人員編制的通知》(1986)京編行字第94號,設立中國致公黨北京市委員會。內設一室四處,分別為辦公室、調研處、組織處、宣傳處、社會服務與聯絡處。無下屬預算單位。
(三)人員編制及實有情況
中國致公黨北京市委員會部門行政編制28人,實際27人;事業編制0人,實際0人;聘用人員2人。
離退休人員15人,其中:離休1人,退休14人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算1295.19萬元,比2024年年初預算數1280.73萬元增加14.46萬元,增長1.13%。主要原因是在職和離休人員的正常工資浮動。
(一)本年財政撥款收入1295.19萬元
1.一般公共預算撥款收入1295.19萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
(三)上年結轉結餘0萬元
10.上年結轉結餘0萬元。
圖1:收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算1295.19萬元,比2024年年初預算數1280.73萬元增加14.46萬元,增長1.13%。主要原因是在職和離休人員的正常工資浮動。
(一)基本支出。基本支出預算1174.19萬元,佔本年支出預算90.66%,比2024年年初預算數1157.73萬元增加16.46萬元,增長1.42%。
(二)項目支出。項目支出預算121萬元,比2024年年初預算數123萬元減少2萬元,下降1.63%。其中:
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2:基本支出和項目支出情況
(三)年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
(一)“三公”經費的單位範圍
中國致公黨北京市委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位只包括本級單位。
(二)財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年財政撥款“三公”經費預算10.38萬元,比2024年財政撥款“三公”經費預算減少1.2萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2025年預算數7.39萬元,與2024年年初預算數持平,2025年因公出國(境)費用主要用於加強與海外僑團的交流合作,宣傳多黨合作制度,服務國家”一帶一路”戰略建設,協助做好民間外交工作等方面。
2.公務接待費。2025年預算數0.39萬元,與2024年年初預算數持平,2025年公務接待費主要用於接待其他致公黨省委市委的業務交流和調研等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數2.6萬元,包括:公務用車購置費2025年預算數0萬元,與2024年年初預算數持平。公務用車運作維護費2025年預算數2.6萬元,其中:公務用車燃油0.5萬元,公務用車維修0.8萬元,公務用車保險1萬元,其他支出0.3萬元。公務用車運作維護費2025年預算數比2024年年初預算數3.8萬元減少1.2萬元,主要原因是落實政府“過緊日子”要求,進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2025年中國致公黨北京市委員會政府採購預算總額28.14萬元,其中:政府採購貨物預算2.8萬元,政府採購工程預算0萬元,政府採購服務預算25.34萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2025年中國致公黨北京市委員會政府購買服務預算總額18.39萬元。
(三)機關運作經費説明
2025年中國致公黨北京市委員會的機關運作經費財政撥款預算93.57萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2025年,中國致公黨北京市委員會部門填報績效目標的預算項目7個,佔本部門本年預算項目7個的100%。填報績效目標的項目支出預算121萬元,佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2024年底,中國致公黨北京市委員會部門共有車輛3台,共計45.94萬元;無單位價值50萬元以上的設備。2025年預算安排中,購置單位價值50萬元以上的設備0台。
六、名詞解釋
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預算報表