目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
(一)本部門性質、職責等情況
中共北京市委前線雜誌社(簡稱前線雜誌社),是市委直屬的相當於正局級事業單位,負責編輯出版《前線》《北京支部生活》《大學生》雜誌,開展新媒體宣傳等。
(二)機構設置情況
前線雜誌社內設12個機構和機關黨委。
(三)人員編制及實有情況
略。
其他內容按照有關規定,不予公開。
二、收入預算情況説明
2025年收入預算7296.98萬元,比2024年年初預算數7242.80萬元增加54.18萬元,增長0.75%。主要原因是事業收入增加。
(一)本年財政撥款收入3791.00萬元
1.一般公共預算撥款收入3791.00萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
(二)本年其他資金收入2771.14萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業收入2771.14萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入0.00萬元。
(三)上年結轉結餘734.84萬元
10.上年結轉結餘734.84萬元。
圖1:收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算7296.98萬元,比2024年年初預算數7242.80萬元增加54.18萬元,增長0.75%。主要原因是落實工資相關政策,按照本單位實際人員情況測算,人員經費增加。
(一)基本支出。基本支出預算4989.24萬元,佔總支出預算68.37%,比2024年年初預算數4952.38萬元增加36.86萬元,增長0.74%。
(二)項目支出。項目支出預算2307.74萬元,比2024年年初預算數2290.42萬元增加17.32萬元,增長0.76%。其中:
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2:支出預算
(三)年終結轉結餘資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
本部門2025年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2025年前線雜誌社政府採購預算總額951.34萬元,其中:政府採購貨物預算20.65萬元,政府採購工程預算0.00萬元,政府採購服務預算930.69萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門不屬於政府購買服務主體範圍,2025年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2025年,前線雜誌社填報績效目標的預算項目18個,佔本單位本年預算項目18個的100.00%。填報績效目標的項目支出預算2307.74萬元,佔本單位本年項目支出預算的100.00%
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2024年底,前線雜誌社共有車輛14台,共計281.86萬元;單位價值50萬元以上的設備1套、共計226.77萬元。2025年預算安排中,購置單位價值50萬元以上的設備0台(套),共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
政府採購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2025年度部門預算報表