目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
(一)本部門性質、職責等情況
北京市社會科學院(簡稱市社科院)是綜合性哲學社會科學研究機構,是市政府直屬公益一類事業單位,歸口市委宣傳部領導,機構規格為正局級,加挂中共北京市委幹部理論教育講師團(簡稱市委講師團)牌子。市社科院主要職責是:
(1)開展哲學社會科學基礎研究、戰略研究、應用對策研究,為市委、市政府提供決策諮詢服務。
(2)開展黨的創新理論研究、宣傳、闡釋工作。
(3)組織開展黨的理論宣講工作。
(4)建設新型高端智庫,搭建智庫研究基地平臺體系。
(5)開展國際交流與合作,提升國際學術影響力。
(6)完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
市社科院內設機構33個,分別是:辦公室、科研組織處、智庫建設與管理處、文化研究所、歷史研究所、哲學研究所、經濟研究所、馬克思主義研究所、社會學研究所、社會學研究所、城市問題研究所、國際問題研究所、滿學研究所、管理研究所、綜合治理研究所、法治研究所、市情研究所、傳媒與輿情研究所、史志學研究所、理論宣講處、百姓宣講處、網路宣傳處、宣講服務處、《北京社會科學》編輯部、《城市問題》編輯部、網路與圖書資訊中心、國際交流中心(外事辦公室)、人事處、財務處、行政處、機關黨委(黨建工作處)、機關紀委、機關工會、離退休幹部處。
(三)人員編制及實有情況
北京市社會科學院部門事業編制340人,實際295人;其他人員6人。
離退休人員221人,其中:離休3人,退休218人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算19358.32萬元,比2024年年初預算數17735.61萬元增加1622.71萬元,增長9.15%。主要原因是:在職人員增加、工資改革試點、橫向課題增加等。
(一)本年財政撥款收入17567萬元
1.一般公共預算撥款收入17567萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入1200萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入1200萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
(三)上年結轉結餘591.32萬元
10.上年結轉結餘591.32萬元。
圖1:收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算19358.32萬元,比2024年年初預算數17735.61萬元增加1622.71萬元,增長9.15%。主要原因是:在職人員增加、工資改革試點、橫向課題增加等。
(一)基本支出。基本支出預算12907萬元,佔本年支出預算66.69%,比2024年年初預算數12035萬元增加872萬元,增長7.25%。
(二)項目支出。項目支出預算6446.66萬元,比2024年年初預算數5700.61萬元增加746.05萬元,增長13.09%。其中:
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2:基本支出和項目支出情況
(三)年終結轉結餘資金4.66萬元。
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市社會科學院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位為我單位本級,無下屬單位。
(二)財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年財政撥款“三公”經費預算94.75萬元,比2024年財政撥款“三公”經費預算增加72.32萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2025年預算數20萬元,比2024年年初預算數0萬元增加20萬元,主要原因:為貫徹落實國家及北京市對哲學社會科學工作的相關要求,加強國際交流與合作、國際比較研究,擴大國際影響力、深化文化互鑒、推動中華文化更好走向世界。
2.公務接待費。2025年預算數2萬元,與2024年預算數持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數72.75萬元,包括:公務用車購置費2025年預算數44.90萬元,比2024年年初預算數0萬元增加44.90萬元,主要原因:更新報廢車輛一台。公務用車運作維護費2025年預算數27.85萬元,其中:公務用車燃油7.50萬元,公務用車維修4.25萬元,公務用車保險5.25萬元,其他支出10.85萬元。公務用車運作維護費2025年預算數比2024年年初預算數20.43萬元增加7.42萬元,主要原因:更新新能源車輛發生的相關費用。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2025年北京市社會科學院政府採購預算總額1495.79萬元,其中:政府採購貨物預算236.02萬元,政府採購工程預算0萬元,政府採購服務預算1259.77萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本單位2025年無政府購買服務預算
(三)機關運作經費説明
本單位不在機關運作經費統計範圍之內
(四)項目支出績效目標情況説明
2025年,北京市社會科學院填報績效目標的預算項目26個,佔本部門本年預算項目26個的100%。填報績效目標的項目支出預算5878.66萬元,佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
(七)國有資産佔用情況説明
截至2024年底,北京市社會科學院共有車輛11台,共計256.08萬元;單位價值50萬元以上的設備2台(套)、共計285.10萬元。2025年預算安排中,購置單位價值50萬元以上的設備0台(套),共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2025年度部門預算報表