目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
(一)本部門性質、職責等情況
首鋼技師學院為財政補助類事業單位。首鋼技師學院承擔中等職業教育教學管理,培養電氣自動化設備安裝與維修、環境保護與檢測、機械設備裝配與自動控制、城市軌道交通車輛運用與檢測、多媒體製作、電腦網路應用、會計、人力資源管理、護理、幼兒教育、旅游服務與管理等專業技術人才,服務北京市人才建設和社會經濟發展。
(二)機構設置情況
首鋼技師學院包括一個預算單位,即首鋼技師學院(本級)。內設機構23個,分別為黨群工作部、黨政辦公室、教務處、人事部、計財部、資産管理部、招生就業處、學生處、保衛部、總務部、紀委、團委、馬克思主義學院、基礎學院、護理與學前教育學院、工程學院、電腦與媒體藝術學院、管理學院、培訓管理部、繼續教育學院、實習實訓中心、資訊中心和圖書館。
(三)人員編制及實有情況
首鋼技師學院行政編制0人,實際0人;事業編制436人,實際301人。離退休人員480人,其中:離休2人,退休478人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算15428.85萬元,比2024年年初預算數16301.3萬元減少872.45萬元,降低5.35%。主要原因是在職人數和全日制學生人數減少,相應生均投入減少。
(一)本年財政撥款收入14341.61萬元
1.一般公共預算撥款收入14341.61萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入745萬元
4.財政專戶管理資金收入280萬元。
5.事業收入450萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入15萬元。
(三)上年結轉結餘342.24萬元
10.上年結轉結餘342.24萬元。
圖1:收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算15428.85萬元,比2024年年初預算數16301.3萬元減少872.45萬元,下降5.35%。主要原因是在職人數和全日制學生人數減少,導致基本支出減少。
(一)基本支出。基本支出預算11049.89萬元,佔本年支出預算71.62%,比2024年年初預算數12660.85萬元減少1610.96萬元,下降8.74%。
(二)項目支出。項目支出預算4378.96萬元,比2024年年初預算數3640.44萬元增加738.52萬元,增長20.28%。其中:
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2:基本支出和項目支出情況
(三)年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
(一)“三公”經費的單位範圍
首鋼技師學院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括首鋼技師學院(本級)等,1個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年財政撥款“三公”經費預算2.7萬元,比2024年財政撥款“三公”經費預算減少0.24萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2025年預算數0萬元,與2024年年初預算數持平。
2.公務接待費。2025年預算數1.2萬元,比2024年年初預算數1.44萬元減少0.24萬元,主要原因:落實政府“過緊日子”要求,進一步壓減一般性支出。2025年公務接待費主要用於招生就業等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數1.5萬元,包括:公務用車購置費2025年預算數0萬元,與2024年年初預算數持平。公務用車運作維護費2025年預算數1.5萬元,其中:公務用車燃油0.5萬元,公務用車維修0.6萬元,公務用車保險0.3萬元,其他支出0.1萬元。公務用車運作維護費2025年預算數與2024年年初預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2025年首鋼技師學院政府採購預算總額3278.71萬元,其中:政府採購貨物預算1494.37萬元,政府採購工程預算826.87萬元,政府採購服務預算957.47萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本單位2025年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2025年,首鋼技師學院填報績效目標的預算項目31個,佔本部門本年預算項目31個的100%。填報績效目標的項目支出預算4378.96萬元,佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2024年底,首鋼技師學院共有車輛1台,共計33.82萬元;單位價值50萬元以上的設備26台(套)、共計3291.6萬元。2025年預算安排中,購置單位價值50萬元以上的設備4台(套),共計530.11萬元。
六、名詞解釋
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2025年度部門預算報表