目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
(一)本部門性質、職責等情況
北京汽車技師學院始建於1973年,前身為北京市農業機械學校第一分校。1994年11月11日經北京市編制委員會辦公室批准成立北京市汽車工業技工學校,為財政補助事業單位(京編事字[1994]199號)。2002年經勞動和社會保障部批准為北京市汽車工業高級技工學校(勞社部函[2002]44號,市勞動局轉發文件為京勞社培發[2002]44號)。2016年8月10日經北京市政府批准為北京汽車技師學院(人社局:京人社能復[2016]453號;市編辦:京編辦事[2017]24號)。2015年9月29日被北京市機構編制委員會明確為公益二類事業單位。2021年根據北京市編委下發《關於北京汽車集團有限公司所屬事業單位改革有關事項的批復》(京編委﹝2021﹞36號),北京汽車工業控股有限責任公司幹部學校(以下簡稱“幹校”)併入北京汽車技師學院。主要職責是:開展相關學科學歷教育,培養高級技術應用人才,開展相關專業技能培訓;開展黨員、幹部教育培訓等。
(二)機構設置情況
學院下設15個職能部門,由行政職能系統和教學系統兩部分構成,行政職能系統設有院長辦公室、審計合規部、黨群工作部、紀檢工作部、後勤服務中心(二期建設籌備辦公室)、職業教育研究所(項目管理辦公室)、培訓中心、招生就業處、學生工作部、財務處、安全保衛處、教務處;教學系統有汽車工程系、機電工程系、商貿服務係。
北京汽車技師學院包括1個預算單位,即北京汽車技師學院(本級)。
(三)人員編制及實有情況
北京汽車技師學院行政編制0人,實有人數0人;事業編制188人,實有人數177人;聘用人員(其他聘用人員--臨時工)44人;離退休人員115人,其中:離休2人,退休113人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算13587.19萬元,比2024年年初預算數15280.56萬元減少1693.37萬元,下降11.08%。主要原因:一是根據項目需要調整經費投入,提高經費使用效率;二是預計企業新型學徒制等培訓收入減少。
(一)本年財政撥款收入12,107.54萬元
1.一般公共預算撥款收入12,107.54萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
(二)本年其他資金收入845.00萬元
4.財政專戶管理資金收入150.00萬元。
5.事業收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入670.00萬元。
9.其他收入25.00萬元。
(三)上年結轉結餘634.65萬元
10.上年結轉結餘634.65萬元。
圖1:收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算13587.19萬元,比2024年年初預算數15280.56萬元減少1693.37萬元,下降11.08%。主要原因是按照“從嚴從緊”的原則壓縮項目支出。
(一)基本支出。基本支出預算8130.74萬元,佔本年支出預算60.96%,比2024年年初預算數8181.84萬元減少51.10萬元,下降0.62%。
(二)項目支出。項目支出預算5206.45萬元,比2024年年初預算數6998.72萬元減少1792.27萬元,下降25.61%。其中:
1.事業單位經營支出1069.60萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2:基本支出和項目支出情況
(三)年終結轉結餘資金250.00萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京汽車技師學院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年財政撥款“三公”經費預算38.28萬元,比2024年財政撥款“三公”經費預算減少9.33萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2025年預算數0.00萬元,與2024年年初預算數持平。
2.公務接待費。2025年預算數5.00萬元,比2024年年初預算數9.65萬元減少4.65萬元,主要原因:堅持“過緊日子”的原則,嚴控“三公”經費。2025公務接待費主要用於日常公務接待等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數33.28萬元,包括:公務用車購置費2025年預算數17.98萬元,比2024年年初預算數0.00萬元增加17.98萬元,主要原因:根據教學工作和業務保障的需求,更新車輛一台。公務用車運作維護費2025年預算數15.30萬元,其中:公務用車燃油6.50萬元,公務用車維修3.50萬元,公務用車保險3.00萬元,其他支出2.30萬元。公務用車運作維護費2025年預算數比2024年年初預算數19.30萬元減少4.00萬元,主要原因:落實“過緊日子”要求,壓減一般性支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2025年北京汽車技師學院政府採購預算總額1710.56萬元,其中:政府採購貨物預算19.98萬元,政府採購工程預算0.00萬元,政府採購服務預算1690.58萬元。
(二)政府購買服務預算説明
北京汽車技師學院2025年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2025年,北京汽車技師學院填報績效目標的預算項目16個,佔本部門本年預算項目16個的100.00%。填報績效目標的項目支出預算5203.80萬元,佔本部門本年項目支出預算的100.00%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
北京汽車技師學院共有車輛8台,共計259.59萬元;單位價值50萬元以上的設備299台(套)、共計41601.23萬元。2025年預算安排中,購置單位價值50萬元以上的設備0台(套),共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2025年度部門預算報表