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北京京煤集團有限責任公司2025年財政預算資訊

日期:2025-02-21 10:00    來源:北京京煤集團有限責任公司

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  第一部分 2025年度部門預算情況説明

  一、部門情況説明

  二、收入預算情況説明

  三、支出預算情況説明

  四、財政撥款“三公”經費預算情況説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分 2025年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表    

  三、支出總表

  四、項目支出表

  五、政府採購預算明細表

  六、財政撥款收支總表

  七、一般公共預算財政撥款支出表

  八、一般公共預算財政撥款基本支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、國有資本經營預算財政撥款支出表

  十一、財政撥款“三公”經費支出表

  十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十三、項目支出績效目標表

  十四、部門整體支出績效目標表

第一部分  2025年度部門預算情況説明

  一、部門情況説明

  (一)本部門性質、職責等情況

  北京京煤集團有限責任公司(以下簡稱“本部門”)是由原北京礦務局及其所屬企業和原北京市煤炭總公司及其所屬企業實際佔有的國家資本金作為出資,於2000年9月經北京市人民政府批准組建的國有獨資公司。主要職責是承擔煤炭開採、加工、銷售(含收售);鐵路托運、汽車貨運;節能環保技術開發、技術諮詢;汽車維修;旅游服務、住宿、餐飲;物業管理;企業管理、機動車公共停車場服務;承擔國有資産保值增值。

  (二)機構設置情況

  本部門內設12個處室,分別為黨委辦公室、黨委組織部、黨群工作部、紀檢監察室、戰略發展部、經營計劃部、財務管理部、人力資源部、安全環保部、法務內控部、不動産管理部、信訪維穩部。下屬兩家預算單位,分別為北京京煤集團地質勘探隊(財政補助事業單位)和北京科技高級技術學校(財政補助事業單位)。

  1、北京京煤集團地質勘探隊

  北京京煤集團地質勘探隊成立於1952年,主要工作職能是從事北京地區地質勘察勘探工作,多年來為北京地區提供勘察任務、區域性地質調查、地質測繪及資料的收集整理等任務,為北京地質勘探工作服務。

  2、北京科技高級技術學校

  根據北京市經濟委員會【79】京經字第285號、北京市計劃委員會【79】京計科第373號、北京市革命委員會財貿辦公室【79】京革財字第71號文件成立,是全國重點高級技校。主要職責是圍繞首都經濟建設和企業發展對技術技能人才的需要,堅持立足企業、面向社會的辦學宗旨,不斷改革人才培養模式,把培養勞動者的實踐能力、創新和創業能力作為工作重點,着重培養勞動者的職業技能和適應職業變化的能力,為首都經濟建設輸送更多有用的人才。現設有城市軌道交通、樓宇自動控制設備安裝與維護、電氣自動化設備安裝與維修、多媒體製作、幼兒教育等專業。

  (三)人員編制及實有情況

  本部門行政編制0人,實有人數0人;事業編制483人,實有人數298人; 離退休人數545人,其中:離休人數 0 人,退休人數545人。

  二、收入預算情況説明

  2025年度收入預算17796.80萬元,比2024年年初預算數18418.97萬元減少622.17萬元,下降3.38%。主要原因是人員減少,基本收入預算減少。

  (一)本年財政撥款收入17467.15萬元

  1.一般公共預算撥款收入17467.15萬元。

  2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

  3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。

  (二)本年其他資金收入269.65萬元

  4.財政專戶管理資金收入94.90萬元。

  5.事業收入165.60萬元。

  6.上級補助收入0萬元。

  7.附屬單位上繳收入0萬元。

  8.事業單位經營收入0萬元。

  9.其他收入9.15萬元。

  (三)上年結轉結餘60萬元

  10.上年結轉結餘60萬元。

圖1:收入預算

圖1:收入預算

  三、支出預算情況説明

  2025年支出預算17796.80萬元,比2024年年初預算數18418.97萬元減少622.17萬元,下降3.38%。主要原因是人員減少,基本支出預算減少。

  (一)基本支出。基本支出預算5742.86萬元,佔本年支出預算32.32%,比2024年年初預算數6716.76萬元減少973.90萬元,下降14.50%。

  (二)項目支出。項目支出預算12023.44萬元,比2024年年初預算數11702.21萬元增加321.23萬元,增長2.67%。其中:

  1.事業單位經營支出0萬元。

  2.上繳上級支出0萬元。

  3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2:基本支出和項目支出情況

圖2:基本支出和項目支出情況

  (三)年終結轉結餘資金30.5萬元

  四、財政撥款“三公”經費預算情況説明

  (一)“三公”經費的單位範圍

  本部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京科技高級技術學校,1個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

  (二)財政撥款“三公”經費預算情況説明

  2025年財政撥款“三公”經費預算3.42萬元,比2024年財政撥款“三公”經費預算減少0.18萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2025年預算數0萬元,與2024年年初預算數持平。

  2.公務接待費。2025年預算數0.28萬元,比2024年年初預算數0.3萬元減少0.02萬元,主要原因:落實政府“過緊日子”要求,進一步壓減公務接待費。

  3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數3.14萬元,包括:公務用車購置費2025年預算數0萬元,與2024年年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2025年預算數3.14萬元,其中:公務用車燃油1萬元,公務用車維修1.08萬元,公務用車保險0.86萬元,其他支出0.2萬元。公務用車運作維護費2025年預算數比2024年年初預算數3.30萬元減少0.16萬元,主要原因:落實政府“過緊日子”要求,進一步壓減一般性支出。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2025年本部門政府採購預算總額800.98萬元,其中:政府採購貨物預算352.54萬元,政府採購工程預算345.27萬元,政府採購服務預算103.17萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  本部門2025年無政府購買服務預算。

  (三)機關運作經費説明

  本部門2025年無機關運作經費預算。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2025年,本部門填報績效目標的預算項目18個,佔本部門本年預算項目18個的100%。填報績效目標的項目支出預算12023.44萬元,佔本部門本年項目支出預算的100%。

  (五)重點行政事業性收費情況説明

  本部門2025年無行政事業性收費預算。

  (六)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (七)國有資産佔用情況説明

  截至2024年底,本部門共有車輛12台,共計446.55萬元;單位價值50萬元以上的設備14套、共計1648.38萬元。2025年預算安排中,購置單位價值50萬元以上的設備0台(套),共計0萬元。

  六、名詞解釋

  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

  “三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

  政府採購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分  2025年度部門預算報表

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