目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
(一)本部門性質、職責等情況
北京演藝集團是市屬國有大型文化企業,組建於2009年5月,肩負着整合資源,打造國有骨幹文化企業,服務北京全國文化中心建設,發揮文化體制改革示範引領作用的重要使命。
(二)機構設置情況
北京演藝集團有限責任公司旗下擁有26家單位,其中25家單位均為企業,僅有一家北京市雜技學校為事業單位,25家企業包含:中國雜技團、中國評劇院、中國木偶藝術劇院、北京歌劇舞劇院、北京兒童藝術劇院、北京曲藝團、北京民族樂團、北京市河北梆子劇團、北京市曲劇團9家文藝院團,以及北京市電影公司、國家體育館,以及音像公司、傳媒公司、藝發公司、舞美公司、體育公司、軍藝英華公司、電影器材、新影聯(票務)、京演(香港)公司等。集團內設財務等部門14個。
(三)人員編制及實有情況
北京演藝集團有限責任公司是國有獨資企業相關人員不涉及,下屬北京市雜技學校(北京市國際藝術學校)單位事業編制160人,實際113人;聘用人員(其他聘用人員)22人。離退休人員40人,其中:退休40人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算79885.18萬元,比2024年年初預算數36273.39萬元增加43611.79萬元,增長120.23%。主要原因是2024年年末結轉至2025年的基建項目資金體量較大。
(一)本年財政撥款收入35339.50萬元
1.一般公共預算撥款收入35339.50萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
(二)本年其他資金收入337.44萬元
4.財政專戶管理資金收入315.09萬元。
5.事業收入18.35萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入4.00萬元。
(三)上年結轉結餘44208.25萬元
10.上年結轉結餘44208.25萬元。
圖1:收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算79885.18萬元,比2024年年初預算數36273.39萬元增加43611.79萬元,增長120.23%。主要原因是增加兩個基建項目支出。
(一)基本支出。基本支出預算5,603.42萬元,佔本年支出預算7.01%,比2024年年初預算數5407.50萬元增加195.92萬元,增長3.62%。
(二)項目支出。項目支出預算74281.77萬元,比2024年年初預算數30851.38萬元增加43430.39萬元,增長140.77%。其中:
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2:基本支出和項目支出情況
(三)年終結轉結餘資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京演藝集團有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位北京市雜技學校,其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年財政撥款“三公”經費預算3.00萬元,比2024年財政撥款“三公”經費預算減少1.00萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2025年預算數0.00萬元,與2024年年初預算數持平。
2.公務接待費。2025年預算數0.00萬元,與2024年年初預算數持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數3.00萬元,包括:公務用車購置費2025年預算數0.00萬元,與2024年年初預算數持平。公務用車運作維護費2025年預算數3.00萬元,其中:公務用車燃油0.00萬元,公務用車維修1.70萬元,公務用車保險0.80萬元,其他支出0.50萬元。公務用車運作維護費2025年預算數比2024年年初預算數4.00萬元減少1.00萬元,主要原因是落實政府過緊日子、厲行勤儉節約要求,壓減公務用車運作維護費預算規模。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2025年北京演藝集團有限責任公司政府採購預算總額612.38萬元,其中:政府採購貨物預算7.00萬元,政府採購工程預算156.88萬元,政府採購服務預算448.50萬元。(二)政府購買服務預算説明
本部門2025年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2025年,北京演藝集團有限責任公司填報績效目標的預算項目14個,佔本部門本年預算項目14個的100%。填報績效目標的項目支出預算30302.49萬元,佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2024年底,北京演藝集團有限責任公司下屬北京市雜技學校(北京市國際藝術學校)共有車輛15台,共計454.53萬元;單位價值50萬元以上的設備13台(套)、共計1794.57萬元。2025年預算安排中,購置單位價值50萬元以上的設備0台(套),共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預算報表