目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
(一)本部門性質、職責等情況
根據《中共北京市委機構編制委員會關於團市委機關所屬事業單位改革有關事項的批復》,北京青少年服務中心(北京市禁毒教育基地管理中心)為團市委機關所屬副局級公益一類事業單位。主要職責為:承擔青少年創新創業、權益維護、交友聯誼、文化活動、心理輔導等服務工作,開展青少年禁毒宣傳教育工作。
(二)機構設置情況
北京青少年服務中心(北京市禁毒教育基地管理中心)根據承擔的主要職責設立9個內設機構,分別為:綜合辦公室,培訓部,權益部,文化交流部,青年發展部,少年發展部,禁毒教育部,黨建辦公室(紀檢辦公室),財務資産部。
北京青少年服務中心(北京市禁毒教育基地管理中心)包括1個預算單位,即北京青少年服務中心(北京市禁毒教育基地管理中心)(本級)。
(三)人員編制及實有情況
北京青少年服務中心(北京市禁毒教育基地管理中心)事業編制192人,實有177人,退休人員124人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算15118.94萬元,比2024年年初預算數11525.84萬元增加3593.10萬元,增長31.17%。主要原因是綜合樓歷史遺留問題解決項目收入增加導致其他收入增加。
(一)本年財政撥款收入10249.46萬元
1.一般公共預算撥款收入10249.46萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入4257.64萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入512.40萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入3745.24萬元。
(三)上年結轉結餘611.84萬元
10.上年結轉結餘611.84萬元。
圖1:收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算15118.94萬元,比2024年年初預算數11525.84萬元增加3593.10萬元,增長31.17%。主要原因是增加了使用其他收入安排的綜合樓歷史遺留問題解決項目的支出。
(一)基本支出。基本支出預算8428.53萬元,佔本年支出預算58.99%,比2024年年初預算數8549.61萬元減少121.08萬元,下降1.42%。
(二)項目支出。項目支出預算5859.72萬元,比2024年年初預算數2976.22萬元增加2883.50萬元,增長96.88%。其中:
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2:基本支出和項目支出情況
(三)年終結轉結餘資金830.69萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京青少年服務中心(北京市禁毒教育基地管理中心)因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級1個單位。
(二)財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年財政撥款“三公”經費預算2.70萬元,與2024年財政撥款“三公”經費預算持平。其中:
1.因公出國(境)費用。2025年預算數0萬元,與2024年年初預算數持平。
2.公務接待費。2025年預算數1.00萬元,與2024年年初預算數持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數1.70萬元,包括:公務用車購置費2025年預算數0萬元,與2024年年初預算數持平。公務用車運作維護費2025年預算數1.7萬元,其中:公務用車加油0.50萬元,公務用車維修0.60萬元,公務用車保險0.40萬元,其他0.20萬元。公務用車運作維護費2025年預算數與2024年年初預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2025年北京青少年服務中心(北京市禁毒教育基地管理中心)政府採購預算總額712.79萬元,其中:政府採購貨物預算70.18萬元,政府採購工程預算110.89萬元,政府採購服務預算531.72萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2025年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
本部門2025年無機關運作經費預算。
(四)項目支出績效目標情況説明
2025年,北京青少年服務中心(北京市禁毒教育基地管理中心)填報績效目標的預算項目26個,佔本部門本年預算項目26個的100%。填報績效目標的項目支出預算5307.88萬元,佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2024年底,北京青少年服務中心(北京市禁毒教育基地管理中心)共有車輛3台,共計61.18萬元;單位價值50萬元以上的設備12台(套)、共計969.21萬元。2025年預算安排中,購置單位價值50萬元以上的設備1台(套),共計96萬元。
六、名詞解釋
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2025年度部門預算報表