目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
(一)本部門性質、職責等情況
北京市廣播電視局(簡稱市廣電局)是市政府直屬機構,為正局級。市廣電局貫徹落實黨中央關於廣播電視工作的方針政策、決策部署和市委有關工作要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對廣播電視工作的集中統一領導。主要職責是:
1.貫徹執行國家關於廣播電視宣傳工作的法律法規、規章和政策,把握正確的輿論和創作導向。負責起草本市關於廣播電視和資訊網路視聽節目服務方面的地方性法規草案、政府規章草案,制定相關的政策措施、地方標準,並組織實施和監督管理。推進廣播電視領域的體制機制改革。
2.負責制定本市廣播電視領域事業發展規劃,組織實施公共服務重大公益工程和公益活動,扶助農村廣播電視建設和發展,指導、監管廣播電視基礎設施建設。
3.負責統籌規劃本市廣播電視産業發展,制定發展規劃、産業政策並組織實施。依法負責廣播電視統計工作。
4.負責監督管理本市廣播電視機構和業務,實施依法設定的行政許可並承擔相應責任,負責市場經營活動監督管理的相關工作,負責對境外衛星電視節目接收的監管。
5.指導電視劇行業發展和電視劇創作生産。負責對網路視聽節目、廣播電視節目進行監管,審查其內容和品質。指導監管廣播電視廣告播放。
6.負責推進本市廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展,推進廣電網與電信網、網際網路三網融合。
7.組織擬訂本市廣播電視科技發展規劃、政策和行業技術標準,並組織實施和監督檢查。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管,推進應急廣播建設。
8.負責本市廣播電視節目的進口、收錄管理。負責廣播電視領域對外及對港澳臺的交流與合作,組織推動廣播電視領域“走出去”工作。
9.依法對本市廣播電視行業的安全工作承擔管理責任,對以市廣電局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。
10.指導本市廣播電視、網路視聽行業人才隊伍建設。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
市廣電局內設處室12個,分別為:辦公室(安全監管辦公室)、政策法規處、規劃發展處(産業促進處)、行政審批處、宣傳管理處、電視劇管理處、傳媒機構管理處、網路視聽節目管理處、媒體融合發展處、科技處(公共服務處)、財務處、人事處,另設機關黨委、機關紀委和工會,紀檢監察機構按規定派駐。
市廣電局有下屬單位6個,即:北京市廣播電視局綜合事務中心、北京市廣播電視監測中心(北京市廣播電視安全播出調度中心)、北京市視聽節目監測中心(北京市廣播影視作品審查中心)、北京新視聽發展中心(北京音像資料館)、北京市廣播電視局宣傳中心、北京廣播影視交流促進中心。
(三)人員編制及實有情況
市廣電局行政編制117人,實有人數121人(含不佔行政編制的駐局紀檢組人員8人);事業編制108人,實有人數91人;聘用人員(其他聘用人員--臨時工)11人;離退休人員143人,其中:離休8人,退休135人。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算55283.86萬元,比2023年年初預算數55057.86萬元增加226萬元,增長0.41%。主要原因是按照全口徑預算管理要求,為進一步加強非財撥資金管理,將可預計的其他收入納入預算。
(一)本年財政撥款收入54563.02萬元
1.一般公共預算撥款收入54563.02萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入690萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入690萬元。
(三)上年結轉結餘30.84萬元
10.上年結轉結餘30.84萬元。
圖1:收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算55283.86萬元,比2023年年初預算數55057.86萬元增加226.00萬元,增長0.41%。主要原因是按照全口徑預算管理要求,將非財政撥款項目納入預算管理。
(一)基本支出。基本支出預算10595.74萬元,佔總支出預算19.17%,比2023年年初預算數11240.61萬元減少644.87萬元,下降5.74%。
(二)項目支出。項目支出預算44688.12萬元,比2023年年初預算數43817.25萬元增加870.87元,增長1.99%。其中:
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2:基本支出和項目支出情況
(三)年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
(一)“三公”經費的單位範圍
市廣電局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括局本級及6個所屬單位。
(二)財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算200.73萬元,比2023年財政撥款“三公”經費預算增加57.73萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2024年預算數84.9萬元,與上年持平。
2.公務接待費。2024年預算數5.70萬元,比2023年年初預算數8.36萬元減少2.66萬元,主要原因:落實政府“過緊日子”要求,進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數110.13萬元,包括:公務用車購置費2024年預算數63.03萬元,比2023年年初預算數0萬元增加63.03萬元,主要原因:我局3輛公務用車已嚴重老化,需報廢並更新購置。公務用車運作維護費2024年預算數47.10萬元,其中:公務用車燃油22.28萬元,公務用車維修8.98萬元,公務用車保險8.98萬元,其他6.86萬元。公務用車運作維護費2024年預算數比2023年年初預算數49.74萬元減少2.64萬元,主要原因:落實政府“過緊日子”要求,進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2024年市廣電局政府採購預算總額19824.23萬元,其中:政府採購貨物預算3087.71萬元,政府採購工程預算0萬元,政府採購服務預算16736.52萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2024年市廣電局政府購買服務預算總額15783.82萬元。
(三)機關運作經費説明
2024年市廣電局本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算539.47萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2024年,市廣電局填報績效目標的預算項目63個,佔本部門本年預算項目63個的100%。填報績效目標的項目支出預算44687.72萬元,佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2023年底,市廣電局共有車輛24台,共計597.07萬元;單位價值50萬元以上的設備122台(套)、共計35669.19萬元。2024年預算安排中,購置單位價值50萬元以上的設備8台(套),共計2215.85萬元。
六、名詞解釋
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預算報表