目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
(一)本部門性質、職責等情況
根據京編委〔2017〕50號文件、京編辦行〔2019〕170號等文件規定,設立北京懷柔科學城管理委員會,部門性質為市政府派出機構。主要職責是:
1.組織編制懷柔科學城建設和發展的各項規劃,按程式報批後組織實施。
2.貫徹落實國家及本市有關改革要求,研究提出促進懷柔科學城創新發展的政策措施。
3.根據授權負責懷柔科學城範圍內經濟發展、項目建設、投融資服務、人才資源等領域的管理工作。
4.培育和發展科技服務業和高精尖産業,服務保障項目落地。
5.推進懷柔科學城管理和服務體制機制創新,優化營商環境,強化服務功能,促進央地合作、軍民融合發展。
6.協調解決懷柔科學城規劃建設中的重點難點問題。
7.按許可權協調開展應急管理、安全生産、綜治維穩、環境保護等工作。
8.對所出資企業履行國有資産出資人職責。
9.根據授權在懷柔科學城規劃範圍內行使有關市級管理許可權。
10.完成市政府交辦的其他事項。
(二)機構設置情況
根據京編辦復〔2022〕129號文件規定,懷柔科學城黨工委、管委會內設8個處室,分別為:辦公室、發展改革與政策研究處、規劃建設處、設施平臺處、成果轉化與創新協調處、交流合作與人才工作處、財經管理處、機關黨委(組織人事處)。
北京懷柔科學城管理委員會包括1家下屬行政單位,即北京懷柔科學城管理委員會(本級)。
(三)人員編制及實有情況
根據京編委〔2022〕44號文件規定北京懷柔科學城管理委員會行政編制60名。
實有情況為:行政編制60人,實有人數39人;事業編制0人,實有人數00人;其他人員15人,主要為借調、挂職的其他行政事業單位、國有企業在職人員。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算10,044.94萬元,比2023年年初預算數8,650.08萬元增加1,394.86萬元,增長16.13%。主要原因是上年度通過招錄、轉任等方式新增行政在職人員38人,且本年度計劃繼續招錄部分行政在職人員,人員經費預算較上年增加1,306.54萬元。
(一)本年財政撥款收入9,906.29萬元
1.一般公共預算撥款收入9,906.29萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
(二)本年其他資金收入0.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入0.00萬元。
(三)上年結轉結餘138.65萬元
10.上年結轉結餘138.65萬元。
圖1:收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算10,044.94萬元,比2023年年初預算數8,650.08萬元增加1,394.86萬元,增長16.13%。主要原因是保障上年度新增38名行政在職人員工資福利支出以及本年度計劃招錄的行政在職人員福利薪酬,人員經費支出預計增加1,306.54萬元。
(一)基本支出。基本支出預算2,134.00萬元,佔總支出預算21.24%,比2023年年初預算數732.11萬元增加1,401.89萬元,增長191.49%。
(二)項目支出。項目支出預算7,910.94萬元,比2023年年初預算數7,917.97萬元減少7.03萬元,下降0.09%。其中:
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2:基本支出和項目支出情況
(三)年終結轉結餘資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京懷柔科學城管理委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京懷柔科學城管理委員會(本級)1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算35.55萬元,比2023年財政撥款“三公”經費預算增加27.45萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2024年預算數30.00萬元,比2023年年初預算數0.00萬元增加30.00萬元,主要原因:本部門自成立之初,受疫情防控工作影響,部門預算中未安排因公出國(境)經費。隨着全球疫情得到有效控制,出國(境)政策逐步放開,為推動科學城建設,結合部門事業發展需要,本年度計劃共計4人5天赴法國、德國進行國際科技交流合作事項的學習交流。
2.公務接待費。2024年預算數0.00萬元,與2023年年初預算數一致。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數5.55萬元,包括:公務用車購置費2024年預算數0.00萬元,與2023年年初預算數一致。公務用車運作維護費2024年預算數5.55萬元,其中:公務用車燃油2.00萬元,公務用車維修1.20萬元,公務用車保險1.35萬元,其他支出1.00萬元。公務用車運作維護費2024年預算數比2023年年初預算數8.10萬元減少2.55萬元,主要原因:落實政府“過緊日子”要求,進一步壓減一般性支出,嚴控公務用車運維費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2024年北京懷柔科學城管理委員會政府採購預算總額760.37萬元,其中:政府採購貨物預算54.51萬元,政府採購工程預算0.00萬元,政府採購服務預算705.86萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2024年北京懷柔科學城管理委員會政府購買服務預算總額1,740.06萬元。
(三)機關運作經費説明
2024年北京懷柔科學城管理委員會的北京懷柔科學城管理委員會(本級)1家行政單位機關運作經費財政撥款預算162.15萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2024年,北京懷柔科學城管理委員會填報績效目標的預算項目28個,佔本部門本年預算項目28個的100%。填報績效目標的項目支出預算7,772.29萬元,佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2023年底,北京懷柔科學城管理委員會共有車輛3台,共計52.19萬元;單位價值50萬元以上的設備0台(套)、共計0.00萬元。2024年預算安排中,購置單位價值50萬元以上的設備0台(套),共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預算報表