目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
(一)本部門性質、職責等情況
北京市豐台區人民檢察院是負責代表國家履行法律監督職能,肩負打擊犯罪、保護人民、鞏固政權、保障社會主義現代化順利進行的重要職責的法律監督機關。北京市豐台區人民檢察院在本轄區內依法獨立行使檢察權,其主要職責是:負責轄區內對刑事案件進行審查;對轄區內提起公訴的案件支援公訴;負責對轄區內未成年人案件的辦理;負責轄區內對職務犯罪案件進行審查,提起公訴;負責對轄區內輕罪案件進行審查,提起公訴;負責轄區內刑事執行檢察、強制措施檢察、控告申訴、國家賠償、司法救助等;負責轄區內的公益訴訟檢察、行政訴訟監督等;負責管轄內偵查機關移送案件以外訴訟活動的法律監督;負責法律政策研究、檢察委員會辦公室日常工作;負責本院的黨建工作和幹部教育管理以及思想政治工作;負責本院黨的紀律檢查和行政監察工作;負責本院的後勤管理和物資裝備工作;負責由上級人民檢察院交辦的其他事項等。
(二)機構設置情況
根據司法改革及監察委改革,我院內設機構11個處室,分別為辦公室、政治處、第一檢察部,第二檢察部,第三檢察部,第四檢察部,第五檢察部,第六檢察部,第七檢察部,第八檢察部,檢務督察部。
北京市豐台區人民檢察院包括1個預算單位,即北京市豐台區人民檢察院(本級)。
(三)人員編制及實有情況
北京市豐台區人民檢察院部門行政編制242人,實有人數230人;事業編制15人,實有人數14人;聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)52人。
離退休人員87人,其中:離休1人,退休86人。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算13594.24萬元,比2023年年初預算數13036.86萬元增加557.38萬元,增長4.28%。主要原因是2024年人員增加和落實國家調整機關事業單位工作人員工資標準和增加離退休費等有關政策。
(一)本年財政撥款收入13529.74萬元
1.一般公共預算撥款收入13529.74萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入15萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入15萬元。
(三)上年結轉結餘49.5萬元
10.上年結轉結餘49.5萬元。
圖1:收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算13594.24萬元,比2023年年初預算數13036.86萬元增加557.38萬元,增長4.28%。主要原因是2024年人員增加和落實國家調整機關事業單位工作人員工資標準和增加離退休費等有關政策。
(一)基本支出。基本支出預算12545.19萬元,佔總支出預算92.28%,比2023年年初預算數11843.65萬元增加701.54萬元,增長5.92%。
(二)項目支出。項目支出預算1049.05萬元,比2023年年初預算數1193.21萬元減少144.16萬元,下降12.08%。其中:
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2:基本支出和項目支出情況
(三)年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市豐台區人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市豐台區人民檢察院本級1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算61.01萬元,比2023年"三公經費"財政撥款預算增加6.51萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2024年預算數0萬元,與2023年預算數持平,主要原因:全市檢察院財物統一管理後,因公出國(境)費用安排在市檢察院本級。
2.公務接待費。2024年預算數4.5萬元,與2023年預算數持平,2024年公務接待費主要用於按照規定開支的日常公務接待等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數56.51萬元,其中,公務用車購置費2024年預算數0萬元,與2023年持平,主要原因:2024年無車輛更新,車均購置費為0萬元。公務用車運作維護費2024年預算數56.51萬元,其中:公務用車燃油24.51萬元,公務用車維修12萬元,公務用車保險12萬元,其他支出8萬元。公務用車運作維護費2024年預算數56.51萬元比2023年預算數50萬元增加6.51萬元,主要原因:2024年有3輛無償撥入車輛,因此公車運作維護費增加。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2024年北京市豐台區人民檢察院部門政府採購預算總額1173.79萬元,其中:政府採購貨物預算186.07萬元,政府採購工程預算0萬元,政府採購服務預算987.72萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2024年北京市豐台區人民檢察院部門政府購買服務預算總額654.62萬元。
(三)機關運作經費説明
2024年北京市豐台區人民檢察院部門北京市豐台區人民檢察院(本級)等1家行政單位以及等0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1455.6萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2024年,北京市豐台區人民檢察院部門填報績效目標的預算項目8個,佔本部門本年預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算1049.05萬元,佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2023年底,北京市豐台區人民檢察院部門共有車輛20台,共計379.34萬元;單位價值50萬元以上的通用設備5台(套),共計598.23萬元,單位價值100萬元以上的專用設備2台(套)、共計657萬元。2024年預算安排中,購置單位價值50萬元以上的設備0台,共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預算報表