目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
(一)本部門性質、職責等情況
北京市供銷合作總社是全市供銷合作社的領導機構和市級社社有資産的管理機構,主要履行系統行業指導和市級社社有資産出資人代表職能。作為黨和政府密切聯繫農民群眾的橋梁紐帶和推動“三農”工作的重要載體,市供銷社堅持為農、務農、姓農,積極發展都市型現代農業和城鄉一體化建設,在首都經濟社會發展中發揮着日益重要的作用。市社長期接受市政府委託,承擔着代市政府儲備農業生産資料、防汛應急物資、國家及本市重大活動果品供應任務及煙花儲運任務。新時期,市社將按照黨和國家對供銷合作社提出的新的要求,加快貫徹落實中共中央、國務院《關於深化供銷合作社綜合改革的決定》和北京市人民政府《深化北京市供銷合作社綜合改革實施方案》,繼續堅持為農服務根本宗旨,全力打造具有北京特色的“高精尖”新型城市供銷社,全面開創北京供銷合作事業新局面。
(二)機構設置情況
北京市供銷合作總社內設17個部室,包括:辦公室、組織部、宣傳部、黨委巡察工作辦公室、紀委、理事會辦公室、監事會辦公室、工會、規劃發展部、經營管理部、合作指導部、人力資源部、財務管理部、法務內控部、審計監督部、安全保衛部、老幹部工作部;下設4個財政撥款單位,包括:北京市供銷合作總社(本級)、北京市經貿高級技術學校、北京市供銷學校、北京市供銷幹部學校,三校均為全額撥款事業單位。
(三)人員編制及實有情況
北京市供銷合作總社行政編制0人,實際0人;事業編制393人,實際208人;聘用人員14人。企業人員93人。
離退休人員161人,其中:離休2人,退休159人。企業離退休人員148人。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算10,579.06萬元,比2023年年初預算數11,015.86萬元減少436.80萬元,下降3.97%。主要原因是落實政府過緊日子、厲行勤儉節約要求,人員經費和項目經費減少。
(一)本年財政撥款收入10,120.89萬元
1.一般公共預算撥款收入10,120.89萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入427.27萬元
4.財政專戶管理資金收入281.15萬元。
5.事業收入25.60萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入87萬元。
9.其他收入33.52萬元。
(三)上年結轉結餘30.90萬元
10.上年結轉結餘30.90萬元。
圖1:收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算10,579.06萬元,比2023年年初預算數11,015.86萬元減少436.8萬元,下降3.97%。主要原因是落實政府過緊日子、厲行勤儉節約要求,人員經費和項目經費減少。
(一)基本支出。基本支出預算8,181.50萬元,佔總支出預算77.34%,比2023年年初預算數8,430.08萬元減少248.58萬元,下降2.95%。
(二)項目支出。項目支出預算2,397.56萬元,比2023年年初預算數2,585.78萬元減少188.22萬元,下降7.28%。其中:
1.事業單位經營支出87萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2:基本支出和項目支出情況
年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市供銷合作總社因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市經貿高級技術學校、北京市供銷學校、北京市供銷幹部學校3個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算59.53萬元,比2023年財政撥款“三公”經費預算增加35.96萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2024年預算數0萬元,與2023年年初預算數0萬元持平。
2.公務接待費。2024年預算數10.81萬元,與2023年年初預算數10.81萬元持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數萬元,包括:公務用車購置費2024年預算數35.96萬元,比2023年年初預算數0萬元增加35.96萬元,主要原因:更新2台老舊公務用車。公務用車運作維護費2024年預算數12.76萬元,其中:公務用車燃油1.91萬元,公務用車維修5.85萬元,公務用車保險2.60萬元,其他支出2.40萬元。公務用車運作維護費2024年預算數與2023年年初預算數12.76萬元持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2024年北京市供銷合作總社政府採購預算總額1,067.46萬元,其中:政府採購貨物預算135.81萬元,政府採購工程預算441.70萬元,政府採購服務預算489.95萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2024年北京市供銷合作總社政府購買服務預算總額0萬元。
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2024年,北京市供銷合作總社填報績效目標的預算項目23個,佔本部門本年預算項目23個的100%。填報績效目標的項目支出預算2,397.56萬元,佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2023年底,北京市供銷合作總社共有車輛10台,共計260.88萬元;單位價值50萬元以上的設備21台(套)、共計3,381.72萬元。2024年預算安排中,購置單位價值50萬元以上的設備1台(套),共計75.58萬元。
六、名詞解釋
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2024年度部門預算報表