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北京市經濟和信息化局2024年度部門決算

日期:2025-08-29 10:00    來源:北京市經濟和信息化局

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  第一部分 2024年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  十、財政撥款“三公”經費支出決算表

  十一、政府採購情況表

  十二、政府購買服務決算公開情況表

  第二部分 2024年度部門決算説明

  第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

  報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算説明

一、部門基本情況

(一)主要職責

根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案,設置北京市經濟和信息化局,為市政府組成部門。主要職責是貫徹落實黨中央關於工業、軟體和資訊服務業、信息化方面的方針政策、決策部署和市委有關工作要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對工業、軟體和資訊服務業、信息化的集中統一領導。

  (二)機構設置

包括北京市經濟和信息化局(本級)1家行政單位,北京市經濟和信息化局網路安全管理中心、北京市中小企業服務中心、北京市産業經濟研究中心、北京市數字經濟促進中心(北京市公共信用資訊中心)、北京市國防科技工業事務中心、北京市無線電監測站、北京市經濟和信息化局産業發展促進中心、北京市經濟和信息化局綜合事務中心等8家全額撥款事業單位。

二、收入支出決算總體情況説明

2024年度收、支總計701192.84萬元,比上年減少262528.04萬元,下降27.24%。

(一)收入決算説明

2024年度本年收入合計654569.48萬元,比上年減少167292.26萬元,下降20.36%。

1.財政撥款收入653803.19萬元,佔收入合計的99.88%。其中:一般公共預算財政撥款收入556703.19萬元,佔收入合計的85.05%;政府性基金預算財政撥款收入97100萬元,佔收入合計的14.83%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,佔收入合計的0%;

2.上級補助收入0萬元,佔收入合計的0%;

3.事業收入320.51萬元,佔收入合計的0.05%;

4.經營收入0萬元,佔收入合計的0%;

5.附屬單位上繳收入0萬元,佔收入合計的0%;

6.其他收入445.78萬元,佔收入合計的0.07%。

圖1:收入決算

圖1:收入決算

(二)支出決算説明

2024年度本年支出合計632127.53萬元,比上年減少280895.68萬元,下降30.77%,其中:基本支出22985.21萬元,佔支出合計的3.64%;項目支出609142.32萬元,佔支出合計的96.36%;上繳上級支出0萬元,佔支出合計的0%;經營支出0萬元,佔支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,佔支出合計的0%。

圖2:基本支出和項目支出情況

圖2:基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

2024年度財政撥款收、支總計691953.08萬元,比上年減少258761.18萬元,下降27.22%。主要原因:上年度部門高精尖、中小企業發展等項目資金一次性增加。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出531535.57萬元,主要用於以下方面: 教育支出101.25萬元,佔本年財政撥款支出0.02%;科學技術支出4105萬元,佔本年財政撥款支出0.77%;社會保障和就業支出2385.07萬元,佔本年財政撥款支出0.45%;衛生健康支出1348.45萬元,佔本年財政撥款支出0.25%;節能環保支出72499.20萬元,佔本年財政撥款支出13.64%;城鄉社區支出994.13萬元,佔本年財政撥款支出0.19%;資源勘探工業資訊等支出450102.47萬元,佔本年財政撥款支出84.68%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”(類)2024年度年初預算142.57萬元,2024年度決算101.25萬元,完成年初預算的71.02%。其中:

“進修及培訓”(款)2024年度年初預算142.57萬元,2024年度決算101.25萬元,完成年初預算的71.02%。主要原因:落實政府過緊日子要求,壓減培訓支出。

2、“科學技術支出”(類)2024年度年初預算5567.88萬元,2024年度決算4105萬元,完成年初預算的73.73%。

  3、“社會保障和就業支出”(類)2024年度年初預算2549.12萬元,2024年度決算2385.07萬元,完成年初預算的93.56%。其中:

  “行政事業單位養老支出”(款)2024年度年初預算2549.12萬元,2024年度決算2385.07萬元,完成年初預算的93.56%。主要原因:因機構改革部分人員轉隸,養老保險支出減少。

  4、“衛生健康支出”(類)2024年度年初預算1465.96萬元,2024年度決算1348.45萬元,完成年初預算的91.98%。其中:

“行政事業單位醫療”(款)2024年度年初預算1465.96萬元,2024年度決算1348.45萬元,完成年初預算的91.98%。主要原因:因機構改革部分人員轉隸,醫療保險支出減少。

5、“節能環保支出”(類)2024年度年初預算50000萬元,2024年度決算72499.20萬元,完成年初預算的145%。其中:

“能源節約利用”(款)2024年度年初預算50000萬元,2024年度決算72499.20萬元,完成年初預算的145%。主要原因:根據工作需要,年中安排節能項目資金。

6、“城鄉社區支出”(類)2024年度年初預算0萬元,2024年度決算994.13萬元,其中:

  “城鄉社區公共設施”(款)2024年度年初預算0萬元,2024年度決算994.13萬元,主要原因:根據工作需要,年中安排基建項目資金。

7、“資源勘探工業資訊等支出”(類)2024年度年初預算402730.25萬元,2024年度決算450102.47萬元,完成年初預算的111.76%。其中:

“工業和資訊産業監管”(款)2024年度年初預算357596.96萬元,2024年度決算387624.90萬元,完成年初預算的108.4%。主要原因:根據工作需要,年中安排支援高精尖發展相關項目資金。

  “支援中小企業發展和管理支出”(款)2024年度預算45133.29萬元,2024年度決算62477.57萬元,完成年初預算的138.43%,主要原因:根據工作需要,年中安排支援中小企業發展相關項目資金。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度政府性基金預算財政撥款支出97100萬元,主要用於以下方面:科學技術支出23321萬元,佔本年財政撥款支出24.02%;資源勘探工業資訊等支出73779萬元,佔本年財政撥款支出75.98%。

(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

1、“科學技術支出”(類)2024年度年初預算0萬元,2024年度決算23321萬元。

2、“資源勘探工業資訊等支出”(類)2024年度年初預算0萬元,2024年度決算73779萬元。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本單位無此項經費。

七、財政撥款基本支出決算情況説明

2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出20157.12萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況説明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經費財政撥款決算數148.56萬元,比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算306.66萬元減少158.10萬元。其中:

1.因公出國(境)費用。2024年度決算數101.62萬元,比2024年度年初預算數141.62萬元減少40萬元。主要原因:落實政府過緊日子要求,厲行節約;2024年度因公出國(境)費用主要用於軟體資訊、生物醫藥、汽車、商業航太和智慧裝備等重點領域合作項目洽談、對接2024年全球數字經濟大會、開展無線電管理治理能力現代化培訓等方面等方面。2024年度組織因公出國(境)團組10個、28人次。

2.公務接待費。2024年度決算數0萬元,比2024年度年初預算數4.46萬元減少4.46萬元。主要原因:本年未發生公務接待支出。

3.公務用車購置及運作維護費。2024年度決算數46.94萬元,比2024年度年初預算數160.58萬元減少113.64萬元。其中,公務用車購置費2024年度決算數0萬元,主要原因:所屬二級預算單位因相關規定調整當年未購置業務技術用車。2024年度購置(更新)0輛。公務用車運作維護費2024年度決算數46.94萬元,主要原因:嚴格執行公務用車相關規定,厲行節約。2024年度公務用車保有量47輛。

二、機關運作經費支出情況

2024年度機關運作經費支出合計712.79萬元,比上年減少138.37萬元,減少原因:因機構改革部分人員轉隸,機關運作經費支出減少。

三、政府採購支出情況

2024年度政府採購支出總額36132.74萬元,其中:政府採購貨物支出3030.64萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出33102.1萬元。授予中小企業合同金額16993.16萬元,佔政府採購支出總額的47.03%,其中:授予小微企業合同金額7424.76萬元,佔政府採購支出總額的20.55%。

四、國有資産佔用情況

截至12月31日,北京市經濟和信息化局共有車輛47台;單位價值100萬元(含)以上的設備73台(套)。

五、政府購買服務支出説明

2024年度政府購買服務決算13311.95萬元。

六、專業名詞解釋

1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

3.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

5.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

6.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

7.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用於培訓的支出。

8.科學技術支出(類)應用研究(款)高技術研究(項):反映為解決事關國民經濟長遠發展和國家安全等重大戰略性、前沿性和前瞻性高技術問題而開展的研究工作支出。

9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):反映事業單位開支的離退休經費。

11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出;

12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

13.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費。

14.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療繳費經費。

15.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

16.節能環保支出(類)能源節約利用(款)能源節約利用(項):反映用於能源節約利用方面的支出。

17.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項):反映除該款類科目所列示明細分類以外的其他用於城鄉社區公共設施方面的支出。

18.資源勘探工業資訊等支出(類)工業和資訊産業監管(款)行政運作(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

19.資源勘探工業資訊等支出(類)工業和資訊産業監管(款)一般行政管理事務(項)反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出;

20.資源勘探工業資訊等支出(類)工業和資訊産業監管(款)産業發展(項)反映工業和信息化産業發展的支出。

21.資源勘探工業資訊等支出(類)工業和資訊産業監管(款)事業運作(項)反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

22.資源勘探工業資訊等支出(類)工業和資訊産業監管(款)其他工業和資訊産業監管支出(項):反映該款類科目所列示明細分類以外的其他用於工業和資訊産業監管方面的支出。

23.資源勘探工業資訊等支出(類)支援中小企業發展和管理支出(款)中小企業發展專項(項):反映用於支援中小企業培育、公共服務體系和融資服務體系建設等方面的支出。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告

詳見附件。

二、項目支出績效評價報告

詳見附件。

三、項目支出績效自評表

詳見附件。

四、中央對北京中小企業發展專項轉移支付預算執行情況績效自評報告

詳見附件。

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