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北京市人民政府外事辦公室2024年度部門決算

日期:2025-08-29 10:00    來源:北京市人民政府外事辦公室

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  第一部分 2024年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  十、財政撥款“三公”經費支出決算表

  十一、政府採購情況表

  十二、政府購買服務決算公開情況表

  第二部分 2024年度部門決算説明

  第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

  報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算説明

一、部門基本情況

中共北京市委外事工作委員會辦公室作為中共北京市委外事工作委員會常設辦事機構,與北京市人民政府外事辦公室(以下簡稱市政府外辦)合署辦公。市政府外辦是市政府組成部門,為正局級,加挂北京市人民政府港澳事務辦公室牌子。下屬4個二級預算單位,分別為北京市人民政府外事辦公室(本級)、北京市人民政府外事辦公室翻譯中心、北京市人民政府外事辦公室出入境人員服務中心、北京市人民政府外事辦公室國際交流中心。

主要職責:

1.起草本市外事工作地方性法規草案、政府規章草案,研究擬訂外事工作規劃和制度,並組織實施。組織開展外事工作重大問題的調查研究。

2.負責本市與香港、澳門特別行政區政府的有關工作聯繫,推動本市與香港、澳門在經濟、科技、文化等領域的交流與合作。

3.負責本市與外國地方政府間的交流,辦理與外國城市或地區締結友好城市關係事項,管理與國際友好城市的交往活動。指導本市民間對外交往工作。

4.負責在京全國性行業協會、商會外事屬地化管理工作。根據授權管理、指導本市各單位因公出入境工作。負責核發外國人來華簽證邀請函。承辦各單位報請市委、市政府審批的外事文件。

5.承辦授予外國人本市榮譽稱號。負責牽頭應對和處理本市重大涉外突發事件。配合外交部及駐外使領館做好境外領事保護工作,協調處理與外國駐京外交機構的有關事宜。

6.負責統籌協調在京舉辦的重大國事活動服務保障工作。負責組織協調以市政府及以市政府外辦名義舉辦的大型國際多邊活動(會議)。承擔本市參與國際組織和國際多邊活動的相關工作。審核各區、市有關部門和相關單位申辦和舉辦的國際會議。

7.受外交部委託,辦理本市外國常駐新聞機構和外國記者事務。負責港澳記者在本市採訪的有關事宜。

8.組織協調推進本市國際語言環境建設工作。

9.負責對本市外事幹部和涉外人員進行對外政策和外事紀律的教育。會同有關部門檢查外事紀律的執行情況,並對違反外事紀律問題提出處理意見和建議。

10.完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、收入支出決算總體情況説明

2024年度收、支總計18565.22萬元,比上年減少781.9萬元,下降4.04%。

(一)收入決算説明

2024年度本年收入合計18099.47萬元,比上年減少594.14萬元,下降3.18%。

1.財政撥款收入17749.5萬元,佔收入合計的98.07%。其中:一般公共預算財政撥款收入17749.5萬元,佔收入合計的98.07%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,佔收入合計的0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,佔收入合計的0%;

2.上級補助收入0萬元,佔收入合計的0%;

3.事業收入0萬元,佔收入合計的0%;

4.經營收入0萬元,佔收入合計的0%;

5.附屬單位上繳收入0萬元,佔收入合計的0%;

6.其他收入349.97萬元,佔收入合計的1.93%。

圖1:收入決算

圖1:收入決算

(二)支出決算説明

2024年度本年支出合計17850.7萬元,比上年減少364.04萬元,下降2%,其中:基本支出9571.01萬元,佔支出合計的53.62%;項目支出8279.69萬元,佔支出合計的46.38%;上繳上級支出0萬元,佔支出合計的0%;經營支出0萬元,佔支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,佔支出合計的0%。

圖2:支出決算

圖2:支出決算

三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

2024年度財政撥款收、支總計17962.55萬元,比上年減少642.97萬元,下降3.46%。主要原因是落實政府“過緊日子”要求,壓減一般性支出。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出17669.69萬元,主要用於以下方面(按大類):一般公共服務支出12876.99萬元,佔本年財政撥款支出72.88%;教育支出6.72萬元,佔本年財政撥款支出0.04%;社會保障和就業支出1040.63萬元,佔本年財政撥款支出5.89%;衛生健康支出659.32萬元,佔本年財政撥款支出3.73%;其他支出3086.03萬元,佔本年財政撥款支出17.46%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務支出”(類)2024年度年初預算12546.5萬元,2024年度決算12876.99萬元,完成年初預算的102.63%。其中:

“政府辦公廳(室)及相關機構事務”(款)2024年度年初預算12546.5萬元,2024年度決算12876.99萬元,完成年初預算的102.63%。主要原因:新增外事活動服務保障工作。

2、“教育支出”(類)2024年度年初預算13.32萬元,2024年度決算6.72萬元,完成年初預算的50.45%。其中:

“進修及培訓”(款)2024年度年初預算13.32萬元,2024年度決算6.72萬元,完成年初預算的50.45%。主要原因:落實政府“過緊日子”要求,壓減培訓費支出。

3、“社會保障和就業支出”(類)2024年度年初預算1062.98萬元,2024年度決算1040.63萬元,完成年初預算的97.9%。其中:

“行政事業單位養老支出”(款)2024年度年初預算1062.98萬元,2024年度決算1040.63萬元,完成年初預算的97.9%。主要原因:根據實際繳費基數和在職人員變動實際情況,減少養老保險及職業年金繳納。

4、“衛生健康支出”(類)2024年度年初預算712.71萬元,2024年度決算659.32萬元,完成年初預算的92.51%。其中:

“行政事業單位醫療”(款)2024年度年初預算712.71萬元,2024年度決算659.32萬元,完成年初預算的92.51%。主要原因:根據實際繳費基數和在職人員變動實際情況,減少基本醫療保險繳納。

5、“其他支出”(類)2024年度年初預算0萬元,2024年度決算3086.03萬元。其中:

“其他支出”(款)2024年度年初預算0萬元,2024年度決算3086.03萬元。主要原因:新增外事活動服務保障工作。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

本部門無此項經費。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本部門無此項經費。

七、財政撥款基本支出決算情況説明

2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出9571.01萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經費財政撥款決算數180.72萬元,比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算204.61萬元減少23.89萬元。其中:

1.因公出國(境)費用。2024年度決算數136.31萬元,比2024年度年初預算數138.1萬元減少1.79萬元。主要原因:落實政府“過緊日子”要求,嚴控因公出國(境)費用支出。2024年度因公出國(境)費用主要用於赴塞爾維亞等國家進行文化、經貿、科技等交流活動,2024年度組織因公出國(境)團組19個、34人次。

2.公務接待費。2024年度決算數0.17萬元,比2024年度年初預算數1.76萬元減少1.59萬元。主要原因:落實政府“過緊日子”要求,嚴控公務接待經費支出。2024年度公務接待費主要用於接待外省市外事部門來我市考察調研、學習交流活動。公務接待2批次,公務接待15人次。

3.公務用車購置及運作維護費。2024年度決算數44.25萬元,比2024年度年初預算數64.75萬元減少20.5萬元。其中,公務用車購置費2024年度決算數0萬元,2024年度購置(更新)0輛。公務用車運作維護費2024年度決算數44.25萬元,主要原因:落實政府“過緊日子”要求,嚴控公務用車運作維護費支出。2024年度公務用車保有量25輛。

二、機關運作經費支出情況

2024年度機關運作經費支出合計618.71萬元,比上年增加105.62萬元,增加原因:優化整合項目結構,統籌公用經費安排。

三、政府採購支出情況

2024年度政府採購支出總額4695.92萬元,其中:政府採購貨物支出477.86萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出4218.06萬元。授予中小企業合同金額2996.32萬元,佔政府採購支出總額的63.81%,其中:授予小微企業合同金額1764.82萬元,佔政府採購支出總額的37.58%。

四、國有資産佔用情況

截至12月31日,市政府外辦部門共有車輛25台;單位價值100萬元(含)以上的設備0台(套)。

五、政府購買服務支出説明

2024年度政府購買服務決算6348.98萬元。

六、專業名詞解釋

1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

3.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

5.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

6.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

7.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運作(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

8.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運作(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

9.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

10.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用於培訓的支出。教育部門的師資培訓,黨校、行政學院等專業幹部教育機構的支出,以及退役士兵、轉業士官的培訓支出,不在本科目反映。

11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):反映行政單位開支的離退休經費。

13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

15.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

16.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

17.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告(詳見附件)

二、項目支出績效評價報告(詳見附件)

三、項目支出績效自評表(詳見附件)

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