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北京市信訪辦公室2024年度部門決算

日期:2025-08-29 10:00    來源:北京市信訪辦公室

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  第一部分 2024年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  十、財政撥款“三公”經費支出決算表

  十一、政府採購情況表

  十二、政府購買服務決算公開情況表

  第二部分 2024年度部門決算説明

  第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

  報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算説明

一、部門基本情況

北京市信訪辦公室內設機構12個,分別為:秘書處、來信辦理處、網上信訪辦理處(投訴受理辦公室)、來訪接待處(北京市人民來訪接待室)、對外聯絡協調處、綜合調研處、排查調處辦公室、督查處、復查復核處、人民建議徵集辦公室、宣傳處(法規處)、人事處,另設機關黨委、工會、離退休幹部處。另有1個全額撥款事業單位,北京市信訪辦公室綜合事務中心。下設一個預算單位,北京市信訪辦公室(本級)。

北京市信訪辦公室貫徹落實黨中央關於信訪工作的方針政策、決策部署和市委有關工作要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對信訪工作的集中統一領導。

二、收入支出決算總體情況説明

2024年度收、支總計9069.91萬元,比上年增加217.4萬元,增長2.46%。

(一)收入決算説明

2024年度本年收入合計9069.44萬元,比上年增加216.93萬元,增長2.45%。

1.財政撥款收入9069.44萬元,佔收入合計的100%。其中:一般公共預算財政撥款收入9069.44萬元,佔收入合計的100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,佔收入合計的0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,佔收入合計的0%;

2.上級補助收入0萬元,佔收入合計的0%;

3.事業收入0萬元,佔收入合計的0%;

4.經營收入0萬元,佔收入合計的0%;

5.附屬單位上繳收入0萬元,佔收入合計的0%;

6.其他收入0萬元,佔收入合計的0%。

圖1:收入決算

圖1:收入決算

(二)支出決算説明

2024年度本年支出合計8687.82萬元,比上年增加266.31萬元,增長3.16%,其中:基本支出6889.46萬元,佔支出合計的79.3%;項目支出1798.36萬元,佔支出合計的20.7%;上繳上級支出0萬元,佔支出合計的0%;經營支出0萬元,佔支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,佔支出合計的0%。

圖2:基本支出和項目支出情況

圖2:基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

2024年度財政撥款收、支總計9069.91萬元,比上年增加217.4萬元,增長2.46%。主要原因是正常增人增資。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出8687.82萬元,主要用於以下方面:一般公共服務支出7485.4萬元,佔本年財政撥款支出86.16%;教育支出7.77萬元,佔本年財政撥款支出0.09%;社會保障和就業支出783.61萬元,佔本年財政撥款支出9.02%;衛生健康支出411.04萬元,佔本年財政撥款支出4.73%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務支出”(類)2024年度年初預算8431.01萬元,2024年度決算7485.4萬元,完成年初預算的88.78%。其中:

“信訪事務”(款)2024年度年初預算8430.54萬元,2024年度決算7484.93萬元,完成年初預算的88.78%。主要原因:落實市委市政府關於過緊日子的要求,壓減一般性支出和非緊急非必需支出。

2、“社會保障和就業支出”(類)2024年度年初預算825.45萬元,2024年度決算783.61萬元,完成年初預算的94.93%。其中:

“行政事業單位養老支出”(款)2024年度年初預算701.99萬元,2024年度決算672.91萬元,完成年初預算的95.86%。主要原因:按照當年實際情況繳納職工基本養老保險和職業年金。

“撫恤”(款)2024年度年初預算50萬元,2024年度決算37.24萬元,完成年初預算的74.48%。主要原因:按照當年實際情況支出撫恤金。

3、“衛生健康支出”(類)2024年度年初預算411.04萬元,2024年度決算411.04萬元,完成年初預算的100%。其中:

“行政事業單位醫療”(款)2024年度年初預算411.04萬元,2024年度決算411.04萬元,完成年初預算的100%。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

本年度無此項支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本年度無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況説明

2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出出6889.46萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況説明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經費財政撥款決算數0.02萬元,比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算19.35萬元減少19.33萬元。其中:

1.因公出國(境)費用。2024年度決算數0萬元,比2024年度年初預算數16.5萬元減少16.5萬元。主要原因:落實市委市政府關於過緊日子的要求,壓減一般性支出和非緊急非必需支出。

2.公務接待費。2024年度決算數0.02萬元,比2024年度年初預算數2.85萬元減少2.83萬元。主要原因:落實市委市政府關於過緊日子的要求,壓減公務接待費用支出。2024年度公務接待費主要用於各省市地方學習交流等公務活動。公務接待2批次,公務接待8人次。

3.公務用車購置及運作維護費。2024年度決算數0萬元,比2024年度年初預算數0萬元增加0萬元。

二、機關運作經費支出情況

2024年度機關運作經費支出合計396.50萬元,比上年減少17.19萬元,減少原因:落實市委市政府關於過緊日子的要求,壓減日常公用經費支出。

三、政府採購支出情況

2024年度政府採購支出總額1233.68萬元,其中:政府採購貨物支出6.05萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出1227.63萬元。授予中小企業合同金額993.68萬元,佔政府採購支出總額的80.55%,其中:授予小微企業合同金額348.57萬元,佔政府採購支出總額的28.25%。

四、國有資産佔用情況

截至12月31日,北京市信訪辦公室部門共有車輛0台;單位價值100萬元(含)以上的設備5台(套)。

五、政府購買服務支出説明

2024年度政府購買服務決算1743.95萬元。

六、專業名詞解釋

1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

3.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

5.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

6.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

7.一般公共服務支出(類)信訪事務(款)行政運作(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

8.一般公共服務支出(類)信訪事務(款)機關服務(項):反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供後勤服務的各類後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

9.一般公共服務支出(類)信訪事務(款)信訪業務(項):反映各級政府用於接待群眾來信來訪方面的支出。

10.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用於培訓的支出。

11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出(含職業年金補記支出)。

14.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

15.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):反映除上述項目以外其他用於社會保障和就業方面的支出。

16.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

17.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告(詳見附件)

二、項目支出績效評價報告(詳見附件)

三、項目支出績效自評表(詳見附件)

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