目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門基本情況
北京市科學技術協會下設北京市科學技術協會綜合服務中心、北京科技國際交流中心、北京市科技教育中心(北京市科學技術協會黨校)、北京科普發展與研究中心、北京科技社團服務中心(北京老科學技術工作者總會秘書處、北京反邪教協會秘書處)、北京市科學技術協會創新服務中心、北京科學中心(北京青少年科技中心)7家二級預算單位。
主要職責:為科技工作者服務。作為北京地區科技工作者的群眾組織,是市委領導下的人民團體,是市委和市政府聯繫廣大科技工作者的橋梁和紐帶,是推動科技事業發展的重要力量。積極為科技工作者搭建平臺,助力科技工作者成長成才。注重激發青少年科技興趣,推進科技人才體系建設,廣泛團結服務戰略科學家、一流科技領軍才和創新團隊、青年科技人才、卓越工程師等優秀科技人才,發現培養一批科學傳播人才,表彰獎勵優秀科技工作者,舉薦科技人才。
為創新驅動發展服務。圍繞北京國際科技創新中心建設,大力培養創新後備人才,托舉青年人才成長,充分發揮科協智力和人才優勢,團結和引領首都廣大科技工作者為實施創新驅動發展戰略服務。開展學術交流和民間國際科學技術交流活動,活躍學術思想,倡導學術民主,優化學術環境,促進産學研深度融合,打造一流科技期刊,推進首都創新體系建設。組織科技工作者開展科技創新,參與科學論證和諮詢服務。開展促進國際科學技術合作,推進國際科技組織在京集聚,擴大國際科技交流“朋友圈”,推進京港澳臺全方位科技合作,開展首都“海智”行動。加快科學技術成果轉化應用,助力創新發展,推進“首都科技期刊卓越行動計劃”,促進科技創新與首都經濟社會高品質發展深度融合。
為提高全民科學素質服務。切實履行北京市全民科學素質綱要實施工作辦公室職責,建立公民科學素質共建機制。加強科普陣地建設,拓展科學傳播廣度,致力科普人才培養。開展科技科普志願服務,弘揚科學精神,弘揚科學家精神,普及科學知識,推廣先進技術,傳播科學思想,倡導科學方法,捍衛科學尊嚴,提高全民科學素質。
為黨和政府科學決策服務。着力建設專業智庫基地,以調研課題、決策諮詢沙龍、科技工作者建議、科技工作者狀況調查、提案議案等為主要形式的特色決策諮詢工作格局,組織科技工作者參與科技戰略、規劃、佈局、政策、法律法規的研究、諮詢、制定和有關事務的政治協商、科學決策、民主監督工作,建設具有中國特色、北京特點的高水準科技創新智庫。
加強科協團體自身建設。深入貫徹中央和市委群團工作會議精神,圍繞保持和增強科協組織的“政治性、先進性、群眾性”,建設開放型、樞紐型、平臺型科協組織。全面加強思想政治建設,引導科技工作者學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,大力提升組織建設品質,推動科技社團改革,不斷打牢自身建設基礎,建設網上科技工作者之家。密切聯繫科技工作者,宣傳黨的路線方針政策,反映科技工作者的建議、意見和訴求,維護科技工作者的合法權益,建設有溫度、可信賴、有活力、見實效的科技工作者之家。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計47159.85萬元,比上年增加1120.59萬元,增長2.43%。
(一)收入決算説明
2024年度本年收入合計45603.05萬元,比上年增加3826.94萬元,增長9%。
1.財政撥款收入45276.92萬元,佔收入合計的99.28%。其中:一般公共預算財政撥款收入45276.92萬元,佔收入合計的99.28%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,佔收入合計的0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,佔收入合計的0%;
2.上級補助收入0萬元,佔收入合計的0%;
3.事業收入0.42萬元,佔收入合計的0.01%;
4.經營收入0萬元,佔收入合計的0%;
5.附屬單位上繳收入0萬元,佔收入合計的0%;
6.其他收入325.71萬元,佔收入合計的0.71%。
圖1:收入決算
(二)支出決算説明
2024年度本年支出合計39959.63萬元,比上年減少2908.91萬元,下降6.79%,其中:基本支出16216.51萬元,佔支出合計的40.58%;項目支出23743.12萬元,佔支出合計的59.42%;上繳上級支出0萬元,佔支出合計的0%;經營支出0萬元,佔支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,佔支出合計的0%。
圖2:基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計45495.17萬元,比上年增加1891.98萬元,增長4.34%。主要原因:增加科學中心裝修改造工程尾款經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出39338.71萬元,主要用於以下方面:教育支出5.23萬元,佔本年財政撥款支出0.01%;科學技術支出39061.39萬元,佔本年財政撥款支出99.30%;社會保障和就業支出96.42萬元,佔本年財政撥款支出0.25%;衛生健康支出175.67萬元,佔本年財政撥款支出0.44%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2024年度年初預算13.33萬元,2024年度決算5.23萬元,完成年初預算的39.76%。其中:
“進修及培訓”2024年度年初預算13.33萬元,2024年度決算5.23萬元,完成年初預算的39.76%。主要原因:落實過緊日子要求,厲行勤儉節約,減少培訓費支出。
2.“科學技術支出”2024年度年初預算41192.28萬元,2024年度決算39061.69萬元,完成年初預算的94.83%。其中:
“科學技術管理事務”2024年度年初預算2984.15萬元,2024年度決算2954.23萬元,完成年初預算的99.00%。
“科學技術普及”2024年度年初預算38229.49萬元,2024年度決算36107.16萬元,完成年初預算的94.45%。主要原因:落實過緊日子要求,厲行勤儉節約,減少一般公共預算財政撥款支出。
3.“社會保障和就業支出”2024年度年初預算92.24萬元,2024年度決算96.42萬元,完成年初預算的104.53%。其中:
“行政事業單位養老支出”2024年度年初預算92.24萬元,2024年度決算96.42萬元,完成年初預算的104.53%。主要原因:增加退休人員一次性退休支出。
4.“衛生健康支出”2024年度年初預算240.64萬元,2024年度決算175.67萬元,完成年初預算的73.00%。其中:
“行政事業單位醫療”2024年度年初預算240.64萬元,2024年度決算175.67萬元,完成年初預算的73.00%。主要原因:人員退休行政事業單位醫療費支出減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出16211.82萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數84.71萬元,比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算94.43萬元減少9.72萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2024年度決算數72.83萬元,與2024年度年初預算數72.83萬元持平。2024年度因公出國(境)費用主要用於赴境外參加相關科技組織年會及開展科技洽談交流等方面,2024年度組織因公出國(境)團組13個、19人次。
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元,比2024年度年初預算數2.57萬元減少2.57萬元。主要原因:落實過緊日子要求,厲行勤儉節約,減少公務接待費支出。公務接待0批次,公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2024年度決算數11.88萬元,比2024年度年初預算數19.02萬元減少7.14萬元。其中,公務用車購置費2024年度決算數0萬元,主要原因:本部門2024年無公務用車購置(更新)需求,2024年度購置(更新)0輛。公務用車運作維護費2024年度決算數11.88萬元,主要原因:落實過緊日子要求,厲行勤儉節約,減少公務用車運作維護費支出。2024年度公務用車保有量11輛,與年初預算數持平。
二、機關運作經費支出情況
2024年度機關運作經費支出合計770.51萬元,比上年減少24.65萬元,減少原因:落實過緊日子要求,厲行勤儉節約,減少機關運作經費支出。
三、政府採購支出情況
2024年度政府採購支出總額8616.01萬元,其中:政府採購貨物支出18.62萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出8597.39萬元。授予中小企業合同金額6778.21萬元,佔政府採購支出總額的78.67%,其中:授予小微企業合同金額5356.96萬元,佔政府採購支出總額的62.17%。
四、國有資産佔用情況
截至12月31日,北京市科學技術協會共有車輛11台;單位價值100萬元(含)以上的設備12台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2024年度政府購買服務決算383.24萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
4.機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出-進修及培訓-培訓支出:反映各部門安排的用於培訓的支出。
8.科學技術支出-科學技術管理事務-行政運作:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
9.科學技術支出-科學技術普及-機構運作:反映科普事業單位的基本支出。
10.科學技術支出-科學技術普及-科普活動:反映用於開展科普活動的支出。
11.科學技術支出-科學技術普及-青少年科技活動:反映開展青少年科技活動的支出。
12.科學技術支出-科學技術普及-學術交流活動:反映開展學術交流活動、編制學術期刊和學會補助等方面的支出。
13.科學技術支出-科學技術普及-科技館站:反映各級政府科技館、站的支出。
14.科學技術支出-科學技術普及-其他科學技術普及支出:反映除上述項目以外其他用於科學技術普及方面的支出。
15.社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
16.衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療:反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
無。