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中共北京市委《前線》雜誌社2024年度部門決算

日期:2025-08-29 10:00    來源:中共北京市委《前線》雜誌社

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  第一部分 2024年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  十、財政撥款“三公”經費支出決算表

  十一、政府採購情況表

  十二、政府購買服務決算公開情況表

  第二部分 2024年度部門決算説明

  第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

  報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算説明

一、單位基本情況

(一)機構設置、職責

中共北京市委前線雜誌社(簡稱前線雜誌社),是市委直屬的相當於正局級事業單位,負責編輯出版《前線》《北京支部生活》《大學生》雜誌,開展新媒體宣傳等,內設12個機構和機關黨委。

二、收入支出決算總體情況説明

2024年度收、支總計9797.12萬元,比上年增加1049.67萬元,增長12%。

(一)收入決算説明

2024年度本年收入合計7451.3萬元,比上年增加1333.74萬元,增長21.8%。

1.財政撥款收入3791萬元,佔收入合計的50.88%。其中:一般公共預算財政撥款收入3791萬元,佔收入合計的100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,佔收入合計的0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,佔收入合計的0%;

2.上級補助收入0萬元,佔收入合計的0%;

3.事業收入2944.14萬元,佔收入合計的39.51%;

4.經營收入6.2萬元,佔收入合計的0.08%;

5.附屬單位上繳收入0萬元,佔收入合計的0%;

6.其他收入709.96萬元,佔收入合計的9.53%。

圖1:收入決算

(二)支出決算説明

2024年度本年支出合計6938.93萬元,比上年增加594.51萬元,增長9.37%,其中:基本支出4716.1萬元,佔支出合計的67.97%;項目支出2216.63萬元,佔支出合計的31.94%;上繳上級支出0萬元,佔支出合計的0%;經營支出6.2萬元,佔支出合計的0.09%;對附屬單位補助支出0萬元,佔支出合計的0%。

圖2:基本支出和項目支出情況

圖2:基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

2024年度財政撥款收、支總計3791萬元,比上年增加1031萬元,增長37.36%。主要原因:保證單位正常運轉和項目開展,增加對雜誌出版工作的支援。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出3791萬元,主要用於文化旅游體育與傳媒支出3791萬元,佔本年財政撥款支出100%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

“文化旅游體育與傳媒支出”2024年度年初預算3791萬元,2024年度決算3791萬元,完成年初預算的100%。其中:“新聞出版電影”2024年度年初預算3791萬元,2024年度決算3791萬元,完成年初預算的100%。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

本單位無此項經費。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本單位無此項經費。

七、財政撥款基本支出決算情況説明

2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3161.53萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費支出。

第三部分2024年度其他重要事項的情況説明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

本單位無此項經費。

二、機關運作經費支出情況

本單位不在機關運作經費統計範圍之內。

三、政府採購支出情況

2024年度政府採購支出總額939.16萬元,其中:政府採購貨物支出6.53萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出932.63萬元。授予中小企業合同金額939.16萬元,佔政府採購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額69.94萬元,佔政府採購支出總額的7.45%。

四、國有資産佔用情況

截至12月31日,我社共有車輛14台;單位價值100萬元(含)以上的設備0台(套)。

五、政府購買服務支出説明

本單位無此項經費。

六、專業名詞解釋

1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

3.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

5.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

6.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

7.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發行(項):反映圖書、報紙、期刊、音像、電子、網路出版物出版、印刷複製和發行等方面的支出。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告(詳見附件)

二、項目支出績效評價報告(詳見附件)

三、項目支出績效自評表(詳見附件)

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