目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門基本情況
北京市社會科學院(簡稱市社科院)是綜合性哲學社會科學研究機構,是市政府直屬公益一類事業單位,歸口市委宣傳部領導,機構規格為正局級,加挂中共北京市委幹部理論教育講師團(簡稱市委講師團)牌子。市社科院主要職責是:
(1)開展哲學社會科學基礎研究、戰略研究、應用對策研究,為市委、市政府提供決策諮詢服務。
(2)開展黨的創新理論研究、宣傳、闡釋工作。
(3)組織開展黨的理論宣講工作。
(4)建設新型高端智庫,搭建智庫研究基地平臺體系。
(5)開展國際交流與合作,提升國際學術影響力。
(6)完成市委、市政府交辦的其他任務。
市社科院內設機構33個,分別是:辦公室、科研組織處、智庫建設與管理處、文化研究所、歷史研究所、哲學研究所、經濟研究所、馬克思主義研究所、社會學研究所、城市問題研究所、國際問題研究所、滿學研究所、管理研究所、綜合治理研究所、法治研究所、市情研究所、傳媒與輿情研究所、史志學研究所、理論宣講處、百姓宣講處、網路宣傳處、宣講服務處、《北京社會科學》編輯部、《城市問題》編輯部、網路與圖書資訊中心、國際交流中心(外事辦公室)、人事處、財務處、行政處、機關黨委(黨建工作處)、機關紀委、機關工會、離退休幹部處。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計21823.09萬元,比上年增加172.84萬元,增長0.8%。
(一)收入決算説明
2024年度本年收入合計18007.37萬元,比上年增加842.26萬元,增長4.91%。
1.財政撥款收入16402萬元,佔收入合計的91.08%。其中:一般公共預算財政撥款收入16402萬元,佔收入合計的91.08%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,佔收入合計的0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,佔收入合計的0%;
2.上級補助收入0萬元,佔收入合計的0%;
3.事業收入1605.37萬元,佔收入合計的8.92%;
4.經營收入0萬元,佔收入合計的0%;
5.附屬單位上繳收入0萬元,佔收入合計的0%;
6.其他收入0萬元,佔收入合計的0%。
圖1:收入決算
(二)支出決算説明
2024年度本年支出合計16667.75萬元,比上年減少162.01萬元,下降0.96%,其中:基本支出11887.21萬元,佔支出合計的71.32%;項目支出4780.54萬元,佔支出合計的28.68%;上繳上級支出0萬元,佔支出合計的0%;經營支出0萬元,佔支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,佔支出合計的0%。
圖2:基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計16723.95萬元,比上年減少39.01萬元,下降0.23%。主要原因:科研項目經費支出略有減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出15563.04萬元,主要用於以下方面:科學技術支出15545.9萬元,佔本年財政撥款支出99.89%;教育支出17.13萬元,佔本年財政撥款支出0.11%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“科學技術支出”2024年度年初預算16701.64萬元,2024年度決算15545.9萬元,完成年初預算的93.08%。
其中:
“社會科學”2024年度年初預算16701.64萬元,2024年度決算15545.9萬元,完成年初預算的93.08%。主要原因:一是落實過緊日子要求,壓縮一般公用經費支出;二是科研類項目經費結轉下年繼續使用。
2、“教育支出”2024年度年初預算22.31萬元,2024年度決算17.13萬元,完成年初預算的76.78%。其中:
“進修及培訓”2024年度年初預算22.31萬元,2024年度決算17.13萬元,完成年初預算的76.78%。主要原因:嚴格控制培訓經費,厲行節約。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門無政府性基金預算財政撥款支出情況。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經營預算財政撥款收支情況。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出11887.21萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數14.08萬元,比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算22.43萬元減少8.34萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2024年度決算數0萬元,與2024年年初預算數持平。
2.公務接待費。2024年度決算數0.34萬元,比2024年度年初預算數2萬元減少1.67萬元。主要原因:厲行節約嚴控三公經費。2024年度公務接待費主要用於兄弟科研院所交流調研。公務接待5批次,公務接待40人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2024年度決算數13.75萬元,比2024年度年初預算數20.43萬元減少6.68萬元。其中,公務用車購置費2024年度決算數0萬元。公務用車運作維護費2024年度決算數13.75萬元,主要原因:2024年消化以前年度結轉加油卡餘額,加油支出減少。2024年度公務用車保有量11輛。
二、機關運作經費支出情況
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
三、政府採購支出情況
2024年度政府採購支出總額1719.63萬元,其中:政府採購貨物支出137.31萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出1582.32萬元。授予中小企業合同金額1570.3萬元,佔政府採購支出總額的91.32%,其中:授予小微企業合同金額300.13萬元,佔政府採購支出總額的17.45%。
四、國有資産佔用情況
截至12月31日,北京市社會科學院(部門)共有車輛11台;單位價值100萬元(含)以上的設備1台(套)。
五、政府購買服務支出説明
本部門無政府購買服務支出。
六、專業名詞解釋
1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
4.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
5.科學技術支出-社會科學-社會科學研究機構:反映社會科學院的基本支出。
6.科學技術支出-社會科學-社會科學研究:反映社會科學院的項目支出。
7.教育支出-進修及培訓-培訓支出:反映各部門安排的用於培訓的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告(詳見附件)
二、項目支出績效評價報告(詳見附件)
三、項目支出績效自評表(詳見附件)