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北京京城機電控股有限責任公司2024年度部門決算

日期:2025-08-29 10:00    來源:北京京城機電控股有限責任公司

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  第一部分 2024年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  十、財政撥款“三公”經費支出決算表

  十一、政府採購情況表

  十二、政府購買服務決算公開情況表

  第二部分 2024年度部門決算説明

  第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

  報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算説明

一、部門/單位基本情況

(一)機構設置、職責

1.主要職能

北京京城機電控股有限責任公司作為一級主管部門主要對下屬事業單位國有資産監督管理、工作計劃與預算管理、決策與政策支援、組織建設和人員管理、項目管理和品質監控、溝通與協調。全面、有效地管理和監督所屬事業單位,推動事業單位健康發展。

2.機構情況

北京京城機電控股有限責任公司是經北京市人民政府授權的大型國有資産經營公司,本公司最高權力機構為董事會;公司董事會下設5個專門委員會,分別為提名委員會、戰略與投資委員會、審計委員會、法治與風險委員會、薪酬與考核委員會,本公司設有投資發展部、資産管理部、組織部(人力資源部)、計劃財務部、審計中心、戰略規劃部、市場運營部、房地資源部等部室,是一級預算單位。主要負責轉制之前按“公務員管理”的離退休人員的工資。其下屬二級預算單位1個,為北京市工貿技師學院。

二、收入支出決算總體情況説明

2024年度收、支總計42203.33萬元,比上年減少125.54萬元,下降0.3%。

(一)收入決算説明

2024年度本年收入合計29238.64萬元,比上年減少1387.85萬元,下降4.53%。

1.財政撥款收入27718.65萬元,佔收入合計的94.8%。其中:一般公共預算財政撥款收入27718.65萬元,佔收入合計的94.8%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,佔收入合計的0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,佔收入合計的0%;

2.上級補助收入0萬元,佔收入合計的0%;

3.事業收入850.38萬元,佔收入合計的2.91%;

4.經營收入549.77萬元,佔收入合計的1.88%;

5.附屬單位上繳收入0萬元,佔收入合計的0%;

6.其他收入119.84萬元,佔收入合計的0.41%。

圖1:收入決算

圖1:收入決算

(二)支出決算説明

2024年度本年支出合計28223.75萬元,比上年減少809.40萬元,下降2.79%,其中:基本支出23348.38萬元,佔支出合計的82.73%;項目支出4592.44萬元,佔支出合計的16.27%;上繳上級支出0萬元,佔支出合計的0%;經營支出282.93萬元,佔支出合計的1%;對附屬單位補助支出0萬元,佔支出合計的0%。

圖2:基本支出和項目支出情況

圖2:基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

2024年度財政撥款收、支總計27718.65萬元,比上年減少750.12萬元,下降2.63%。主要原因:落實政府過緊日子要求,厲行勤儉節約要求,根據事業發展需要,壓縮支出規模。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出27370.66萬元,主要用於以下方面(按大類):教育支出27370.66萬元,佔本年財政撥款支出100%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

“教育支出”(類)2024年度年初預算28134.67萬元,2024年度決算27370.66萬元,完成年初預算

的97.28%。

其中:

1、“職業教育”(款)2024年度年初預算27985.02萬元,2024年度決算27268.06萬元,完成年初預算的97.44%。主要原因:根據事業發展規劃,減少部分項目預算支出。

2、“進修及培訓”(款)2024年度年初預算149.65萬元,2024年度決算102.60萬元,完成年初預算的68.56%。主要原因:2024年當年退休人數大於新增人數,人員經費支出減少。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

2024年無此項支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

2024年無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況説明

2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出22859.52萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況説明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經費財政撥款決算數7.11萬元,比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算18.47萬元減少11.36萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2024年度決算數0萬元,與2024年度年初預算數0萬元持平。

2.公務接待費。2024年度決算數0.47萬元,比2024年度年初預算數2.72萬元減少2.25萬元。主要原因:因落實政府過緊日子要求、厲行勤儉節約要求,嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準,公務接待費相應減少。2024年度公務接待費主要用於同類院校間交流等臨時接待工作餐。公務接待16批次,公務接待136人次。

3.公務用車購置及運作維護費。2024年度決算數6.65萬元,比2024年度年初預算數15.75萬元減少9.1萬元。其中,公務用車購置費2024年度決算數0萬元,2024年度購置(更新)0輛。公務用車運作維護費2024年度決算數6.65萬元,主要原因:因落實政府過緊日子要求,厲行勤儉節約要求,減少公車運作維護費支出。2024年度公務用車保有量7輛。

二、機關運作經費支出情況

我部門不屬於機關運作經費統計範圍之內。

三、政府採購支出情況

2024年度政府採購支出總額2768.74萬元,其中:政府採購貨物支出1492.53萬元,政府採購工程支出1165.74萬元,政府採購服務支出110.47萬元。授予中小企業合同金額2407.2萬元,佔政府採購支出總額的86.94%,其中:授予小微企業合同金額2335.24萬元,佔政府採購支出總額的84.34%。

四、國有資産佔用情況

截至12月31日,北京京城機電控股有限責任公司共有車輛7台;單位價值100萬元(含)以上的設備29台(套)。

五、政府購買服務支出説明

2024年度政府購買服務決算0萬元。

六、專業名詞解釋

1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

3.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

5.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

6.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

7.教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項):反映職業培訓、職業技能提升等方面的支出。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告

詳見:2024年度部門整體績效評價報告

二、項目支出績效評價報告

詳見:項目支出績效評價報告

三、項目支出績效自評表

詳見:項目支出績效自評表

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