目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
根據《中共北京市委機 構編制委員會關於變更北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組前方指揮機構名稱有關事宜的批復》(京編委〔2021〕145 號)北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部更名為北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部(以下簡稱北京青海玉樹指揮部),是市支援合作工作領導小組前方指揮機構,內設5個部室,分別為辦公室、黨群工作部、項目管理部、財務部、審計和監督部。北京青海玉樹指揮部屬行政單位,納入財政預算管理,無下屬預算單位。
北京青海玉樹指揮部職責為在市委、市政府及北京市支援合作領導小組的領導下,負責與受援地黨委和政府的聯繫協調工作,組織實施支援合作工作任務,支援受援地鞏固脫貧攻堅成果、實施鄉村振興戰略,按許可權承 擔援派幹部日常管理和服務保障工作,承擔北京市支援合作工作領導小組交辦的其他工作。
(二)人員構成情況
行政編制42人,實有人數42人;事業編制0人,實有人數0人。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計1280.31萬元,比上年增加435.19萬元,增長51.49%。
(一)收入決算説明
2022年度本年收入合計1151.76萬元,比上年增加456.20萬元,增長65.59%,其中:財政撥款收入965.71萬元,佔收入合計的83.85%;上級補助收入0.00萬元,佔收入合計的0.00%;事業收入0.00萬元,佔收入合計的0.00%;經營收入0.00萬元,佔收入合計的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,佔收入合計的0.00%;其他收入186.05萬元,佔收入合計的16.15%。
(二)支出決算説明
2022年度本年支出合計832.91萬元,比上年增加219.47萬元,增長35.78%,其中:基本支出166.10萬元,佔支出合計的19.94%;項目支出666.81萬元,佔支出合計的80.06%;上繳上級支出0.00萬元,佔支出合計的0.00%;經營支出0.00萬元,佔支出合計的0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,佔支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計965.71萬元,比上年增加326.69萬元,增長51.12%。主要原因:增加支援合作項目等。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出653.06萬元,主要用於以下方面(按大類):一般公共服務支出653.06萬元,佔本年財政撥款支出100.00%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“一般公共服務支出”(類)2022年度決算653.06萬元,比2022年度年初預算增加117.10萬元,增長21.85%。其中:
“其他公共服務支出”(款)2022年度決算653.06萬元,比2022年度年初預算增加117.10萬元,增長21.85%。主要原因:增加支援合作項目等。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門無相關內容。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無相關內容。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出166.10萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數12.00萬元,比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算12.50萬元減少0.50萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2022年度決算數0.00萬元,與2022年年初預算數持平。2022年組織因公出國(境)團組0個、0人次,每人平均因公出國(境)費用0萬元。
2.公務接待費。2022年度決算數0.00萬元,比2022年度年初預算數0.50萬元減少0.50萬元。主要原因:貫徹中央關於改進工作作風、密切聯繫群眾的八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,壓縮公務接待費用。公務接待0批次,公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數12.00萬元,與2022年度年初預算數12.00萬元持平。其中,公務用車購置費2022年度決算數0.00萬元,與2022年度年初預算數持平,2022年度購置(更新)0輛,車均購置費0.00萬元。公務用車運作維護費2022年度決算數12.00萬元,與2022年度年初預算數12.00萬元持平。2022年度公務用車運作維護費中,公務用車加油6.36萬元,公務用車維修3.24萬元,公務用車保險2.04萬元,公務用車其他支出0.36萬元。2022年度公務用車保有量4輛,車均運作維護費3.00萬元。
二、機關運作經費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計86.09萬元,比上年增加9.76萬元,增加原因:北京青海玉樹指揮部辦公場地因年久失修,維修等支出增加。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額0.00萬元,其中:政府採購貨物支出0.00萬元,政府採購工程支出0.00萬元,政府採購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,佔政府採購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,佔政府採購支出總額的0%。
四、國有資産佔用情況
2022年度車輛4台,220.48萬元;單位價值100萬元(含)以上的設備0台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2022年度政府購買服務決算34.80萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
4.機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出,是指主要用於保障機關事業單位正常運轉,支援各機關單位履行職能,保障各機關部門的項目的支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
部門整體績效評價報告見附件2。
二、項目支出績效評價報告
項目支出績效評價報告見附件2。
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表見附件2。
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
本部門不涉及。