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北京市重點站區管理委員會2022年度部門決算

日期:2023-08-31 10:00    來源:北京市重點站區管理委員會

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  第一部分 2022年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  十一、財政撥款“三公”經費支出決算表

  十二、政府採購情況表

  十三、政府購買服務決算公開情況表

  第二部分 2022年度部門決算説明

  第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2022年度部門績效評價情況

第一部分 2022年度部門決算報表

  報表詳見附件1。

第二部分 2022年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)機構設置、職責

  根據京辦字〔2020〕8號《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關於印發〈北京市重點站區管理委員會職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》,設立北京市重點站區管理委員會,為市政府派出機構,本部門性質為行政機關,統一負責組織協調本市重點站區的管理、服務工作。

  本部門內設辦公室、政策法規處、市政環境處、綜合治理處、應急工作處、宣傳處、財務處、人事處(離退休幹部處)、北京站地區管理辦公室、北京西站地區管理辦公室、北京南站地區管理辦公室、北京北站地區管理辦公室、北京清河站地區管理辦公室、北京朝陽站地區管理辦公室及北京豐臺站地區管理辦公室等15個職能處室和機關黨委、紀委、工會,下設北京市城市管理綜合行政執法局重點站區分局和北京市重點站區綜合事務中心兩個直屬單位。

  主要職責:1、負責組織協調本市重點站區的社會治安、市場秩序、交通秩序、公共衛生、市政公用、精神文明建設等工作,擬定相關建設、管理、服務的規劃、標準並組織實施; 2、負責協調有關部門和單位做好本市重點站區的客運工作; 3、負責本市重點站區出站系統管理和市容環衛工作,依據城市規劃完善重點站區的服務設施;4、負責組織、協調、監督本市重點站區的安全生産工作,並承擔相應的管理責任。負責機關及所屬單位的安全工作,並承擔相應的領導責任。 5、負責對有關部門和單位在本市重點站區的日常管理和服務工作進行監督檢查;6、參與本市重點站區的規劃建設;7、完成市委、市政府交辦的其他任務。

  (二)人員構成情況

  行政編制567人,實有人數544人;事業編制120人,實有人數112人。

  二、收入支出決算總體情況説明

  2022年度收、支總計66442.84萬元,比上年增加14527.9萬元,增長27.98%。

  (一)收入決算説明

  2022年度本年收入合計61289.29萬元,比上年增加12635.78萬元,增長25.97%,其中:財政撥款收入59224.94萬元,佔收入合計的96.63%;上級補助收入0萬元,佔收入合計的0%;事業收入0萬元,佔收入合計的0%;經營收入0萬元,佔收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,佔收入合計的0%;其他收入2064.35萬元,佔收入合計的3.37%。

圖1:收入決算

  (二)支出決算説明

  2022年度本年支出合計60859.77萬元,比上年增加15203.59萬元,增長33.30%,其中:基本支出22639.9萬元,佔支出合計的37.2%;項目支出38219.87萬元,佔支出合計的62.8%;上繳上級支出0萬元,佔支出合計的0%;經營支出0萬元,佔支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,佔支出合計的0%。

圖2:基本支出和項目支出情況

  三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

  2022年度財政撥款收、支總計62389.52萬元,比上年增加14973.33萬元,增長31.58%。主要原因為實有在職人數增加及增加“北京西客站北廣場下沉廣場建設工程”等項目。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2022年度一般公共預算財政撥款支出52187.98萬元,主要用於以下方面(按大類):一般公共服務支出9552.32萬元,佔本年財政撥款支出18.30%;教育支出19.55萬元,佔本年財政撥款支出0.04%;社會保障和就業支出2114.44萬元,佔本年財政撥款支出4.05%;衛生健康支出1507.62萬元,佔本年財政撥款支出2.89%;城鄉社區支出38994.05萬元,佔本年財政撥款支出74.72%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、“一般公共服務支出”(類)2022年度決算9552.32萬元,比2022年度年初預算增加1779.57萬元,增長22.89%。其中:

  “政府辦公廳(室)及相關機構事務”(款,下同)2022年度決算9476.32萬元,比2022年度年初預算增加1703.57萬元,增長21.92%。主要原因:機構改革新招錄人員,實有在職人員增加。

  “紀檢監察事務”2022年度決算35.00萬元,比2022年度年初預算增加35.00萬元,主要原因是按照年度工作任務要求,追加相關工作經費。

  “黨委辦公廳(室)及相關機構事務”(款)2022年度決算41萬元,比2022年度年初預算增加41萬元,主要原因是按照年度工作任務要求,追加相關工作經費。

  2、“教育支出”(類)2022年度決算19.55萬元,比2022年度年初預算減少82.85萬元,下降80.91%。其中:

  “進修及培訓”(款)2022年度決算19.55萬元,比2022年度年初預算減少82.85萬元,下降80.91%。主要原因是厲行節約,減少培訓支出。

  3、“社會保障和就業支出”(類)2022年度決算2114.44萬元,比2022年度年初預算增加152.38萬元,增長7.77%。其中:

  “行政事業單位養老支出”(款)2022年度決算2114.44萬元,比2022年度年初預算增加152.38元,增長7.77%。主要原因是實有在職人員增加,養老保險繳費增加。

  4、“衛生健康支出”(類)2022年度決算1507.62萬元,比2022年度年初預算增加104.72萬元,增長7.46%。其中:

  “行政事業單位醫療”(款)2022年度決算1507.62萬元,比2022年度年初預算增加104.72萬元,增長7.46%。主要原因是實有在職人員增加,醫療保險繳費增加。

  5、“城鄉社區支出”(類)2022年度決算38994.05萬元,比2022年度年初預算增加1235.77萬元,增長3.27%。其中:

  “城鄉社區管理事務”(款)2022年度決算38994.05萬元,比2022年度年初預算增加1235.77萬元,增長3.27%。主要原因是年中追加“開辦費”等項目。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

  2022年度政府性基金預算財政撥款支出5373.02萬元,主要用於以下方面(按大類):城鄉社區支出5373.02萬元,佔本年財政撥款支出100%。

  (二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

  “城鄉社區支出”(類)2022年度決算5373.02萬元,比2022年度年初預算增加5373.02萬元。其中:

  “國有土地使用權出讓收入安排的支出”(款)2022年度決算5373.02萬元,比2022年度年初預算增加5373.02萬元。主要原因是增加北京西客站北廣場下沉廣場建設工程支出。

  六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  2022年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元,國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。

  七、財政撥款基本支出決算情況説明

  2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出22619.19萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分  2022年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況

  “三公”經費包括本部門所屬2個行政單位、1個事業單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數16.88萬元,比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算42.22萬元減少25.34萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2022年度決算數0萬元,比2022年度年初預算數15.71萬元減少15.71萬元。主要原因是本年度未安排出國(境)考察調研。

  2.公務接待費。2022年度決算數0萬元,比2022年度年初預算數0.3萬元減少0.3萬元。主要原因是未發生公務接待事宜。

  3.   公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數16.88萬元,比2022年度年初預算數26.21萬元減少9.33萬元。其中,公務用車購置費2022年度決算數15.3萬元,比2022年度年初預算數16.71萬元減少1.41萬元。主要原因是購置新能源汽車1輛,2022年度更新1輛,車均購置費15.3萬元。公務用車運作維護費2022年度決算數1.58萬元,比2022年度年初預算數9.5萬元減少7.92萬元,主要原因是受公車改革政策影響,公務用車使用頻率下降。2022年度公務用車運作維護費中,公務用車加油0萬元,公務用車維修0萬元,公務用車保險1.07萬元,公務用車其他支出0.51萬元。2022年度公務用車保有量16輛,車均運作維護費0.1萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計1483.07萬元,比上年增加400.43萬元,增加原因是編制內在職實有人數增加。

  三、政府採購支出情況

  2022年度政府採購支出總額18319.52萬元,其中:政府採購貨物支出551.8萬元,政府採購工程支出255.41萬元,政府採購服務支出17512.32萬元。授予中小企業合同金額8566.25萬元,佔政府採購支出總額的46.76%,其中:授予小微企業合同金額5138.75萬元,佔政府採購支出總額的28.05%。

  四、國有資産佔用情況

  2022年度車輛16台,302.41萬元;單位價值100萬元(含)以上的設備0台(套)。

  五、政府購買服務支出説明

  2022年度政府購買服務決算3707.45萬元。

  六、專業名詞解釋

  1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

  3.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  4.機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  5.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

  6.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

  7.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(類)行政運作(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  8.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(類)行政運作(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  9.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用於培訓的支出。

  10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

  11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

  12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

  13.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  14.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運作(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  15.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  16.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)城市建設支出:反映土地出讓收入用於完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。

  17.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項):反映城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出。

  18.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運作(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

  19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):反映事業單位開支的離退休經費。

  20.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

第四部分  2022年度部門績效評價情況

  一、部門整體績效評價報告

  詳見附件

  二、項目支出績效評價報告

  詳見附件

  三、項目支出績效自評表

  詳見附件

  四、中央對北京XX轉移支付預算執行情況績效自評報告

  本部門無此類情況

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