目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
(一)機構設置、職責
1.主要職責
(1)負責落實國家和本市關於網際網路資訊傳播的方針政策和法律法規,推動本市網際網路資訊傳播法制建設;
(2)做好本市網際網路領域的資訊內容管理工作,依法查處違法違規行為;
(3)統籌、協調網路安全和信息化工作;
(4)協調、組織做好網上宣傳和輿論引導工作;
(5)承辦市委、市政府和市委網路安全和信息化委員會交辦的其他事項。
2.機構情況
中共北京市委網路安全和信息化委員會辦公室為行政機關,是一級預算單位。下屬2個公益一類事業單位,分別是北京市網路輿情和舉報中心、北京市網路監管和應急指揮中心;2個事業單位預算由市委網信辦統一向財政申請,統一核算。
根據《中共北京市委辦公廳關於設立中共北京市委網際網路企業工作委員會的通知》(京辦字〔2021〕15號),設立市委網際網路企業工委,與市委網信辦合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱。
(二)人員構成情況
行政編制115人,實有人數92人,退休2人;事業編制86人,實有人數78人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計26748.84萬元,比上年26145.37萬元增加603.47萬元,增長2.31%。
(一)收入決算説明
2021年度本年收入合計26030.14萬元,比上年26051.02萬元減少20.88萬元,下降0.08%,其中:財政撥款收入25859.78萬元,佔收入合計的99.35%;其他收入170.36萬元,佔收入合計的0.65%。
(二)支出決算説明
2021年度本年支出合計26514.79萬元,比上年25351.36萬元增加1163.43萬元,增長4.59%,其中:基本支出6596.59萬元,佔支出合計的24.88%;項目支出19918.20萬元,佔支出合計的75.12%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計26472.28萬元,比上年26032.12萬元增加440.16萬元,增長1.69%。主要原因是本年度增加信息化項目。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出26298.01元,主要用於以下方面:一般公共服務支出24994.08萬元,佔本年財政撥款支出95.04%;教育支出195.93萬元,佔本年財政撥款支出0.74%;社會保障和就業支出583萬元,佔本年財政撥款支出2.22%;衛生健康支出525萬元,佔本年財政撥款支出2%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2021年度決算24994.08萬元,比2021年年初預算16665.79萬元增加8328.29萬元,增長49.97%。其中:
“黨委辦公廳(室)及相關機構事務”2021年度決算5476.89萬元,比2021年年初預算6009.58萬元減少532.69萬元,下降8.86%。主要原因:厲行節約,縮減部分支出。
“宣傳事務”2021年決算19296.34萬元,比2021年年初預算10656.21萬元增加8640.13萬元,增長81.08%。主要原因:因工作需要年中追加相關項目經費。
“其他一般公共服務支出”2021年決算220.85萬元,比2021年年初預算0萬元增加220.85萬元,增長100%。主要原因:年中追加信息化項目。
2、“教育支出”2021年度決算195.93萬元,比2021年年初預算370.21萬元減少174.28萬元,減少47.07%。其中:
“進修及培訓”2021年度決算195.93萬元,比2021年年初預算370.21萬元減少174.28萬元,減少47.07%。主要原因:厲行節約,壓縮培訓費用。
3、“社會保障和就業支出”2021年度決算583萬元,與年初預算一致。其中:
“行政事業單位養老支出”2021年度決算583萬元,與年初預算一致。
4、“衛生健康支出”2021年度決算525萬元,與年初預算一致。其中:
“行政事業單位醫療”2021年度決算525萬元,與年初預算一致。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出6596.59萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、2個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數0萬元,比2021年“三公”經費財政撥款年初預算48.22萬元減少48.22萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2021年決算數0萬元,比2021年年初預算數45萬元減少45萬元。主要原因:受疫情影響,本年度無出國安排。
2.公務接待費。2021年決算數0萬元,比2021年年初預算數3.22萬元減少3.22萬元。主要原因:厲行節約,本年度無公務接待支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數0萬元,比2021年年初預算數0萬元增加0萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計1213.71萬元,比上年1286.57萬元減少72.86萬元,減少原因:厲行節約,大力壓縮行政運作成本。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額7411.27萬元,其中:政府採購貨物支出3.02萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出7408.25萬元。授予中小企業合同金額4775.11萬元,佔政府採購支出總額的64.43%,其中:授予小微企業合同金額1039.13萬元,佔政府採購支出總額的14.02%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛0台,0萬元;單位價值50萬元以上的通用設備36套,單位價值100萬元以上的專用設備2套。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算15507.22萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
4.機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。
8.教育支出:反映政府教育事務支出。
9.社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。
10.衛生健康支出:反映政府衛生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。