目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
北京市懷柔區人民檢察院內設10個處室,分別為辦公室(行政事務管理部)、政治部(機關黨委、機關紀委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、檢務督察部。
北京市懷柔區人民檢察院主要職責是在轄區內依法獨立行使檢察權。接受北京市人民檢察院和區委的領導,對本區人民代表大會及其常務委員會負責並報告工作;負責受理審查本院管轄提請逮捕的案件;負責受理本院管轄提起公訴的案件,並出庭支援公訴;負責受理轄區內公民和法人檢舉、控告、申訴的案件;負責對轄區內民事、行政訴訟、公益訴訟的監督;負責對區公安分局、國家安全分局偵查工作的法律監督;負責對轄區內監管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監督;負責對區監察委員會辦理職務犯罪案件審查,決定採取強制措施、提起公訴,對需要的情況由檢察機關自行偵查補正,對案件進行審查起訴並出庭支援公訴;負責本院的黨建工作和幹部教育管理以及思想政治工作;負責本院黨的紀律檢查和行政監察工作;負責本院的後勤管理和物資裝備工作;負責由上級人民檢察院交辦的其他事項等。
(二)人員構成情況
行政編制101人,實有人數92人;事業編制10人,實有人數5人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計5570.73萬元,比上年增加80.07萬元,增長1.46%。
(一)收入決算説明
2021年度本年收入合計5364.53萬元,比上年增加182.88萬元,增長3.53%,其中:財政撥款收入5248.73萬元,佔收入合計的97.84%;上級補助收入0萬元,佔收入合計的0%;事業收入0萬元,佔收入合計的0%;經營收入0萬元,佔收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,佔收入合計的0%;其他收入115.8萬元,佔收入合計的2.16%。
(二)支出決算説明
2021年度本年支出合計5370.76萬元,比上年增加211.59萬元,增長4.1%,其中:基本支出4593.65萬元,佔支出合計的85.53%;項目支出777.11萬元,佔支出合計的14.47%;上繳上級支出0萬元,佔支出合計的0%;經營支出0萬元,佔支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計5257.68萬元,比上年增加78.46萬元,增長1.51%。主要原因:根據事業發展規劃追加一次性信息化項目。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出5139.02萬元,主要用於以下方面(按大類):公共安全支出4486.14萬元,佔本年財政撥款支出87.3%;教育支出2.7萬元,佔本年財政撥款支出0.05%;社會保障和就業支出362.18萬元,佔本年財政撥款支出7.05%;衛生健康支出288萬元,佔本年財政撥款支出5.6%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2021年度決算4486.14萬元,比2021年年初預算增加265.52萬元,增長6.29%。其中:
“檢察”(款,下同)2021年度決算4486.14萬元,比2021年年初預算增加265.52萬元,增長6.29%。主要原因:根據事業發展規劃項目安排資金支出。
2、“教育支出”(類)2021年度決算2.7萬元,與2021年年初預算持平。其中:
“進修及培訓”(款)2021年度決算2.7萬元,與2021年年初預算持平。
3、“社會保障和就業支出”(類)2021年度決算362.18萬元,比2021年年初預算減少10.35萬元,下降2.78%。其中:
“行政事業單位養老支出”(款)2021年度決算342.17萬元,比2021年年初預算減少24.69萬元,下降6.73%。主要原因:根據實際離退休需求安排支出。
“撫恤”(款)2021年度決算20.02萬元,比2021年年初預算增加14.34萬元,增長252.46%。主要原因:退休老幹部去世,發放一次性撫恤金。
4、“衛生健康支出”(類)2021年度決算288萬元,比2021年年初預算減少50萬元,下降14.79%。其中:
“行政事業單位醫療”(款)2021年度決算288萬元,比2021年年初預算減少50萬元,下降14.79%。主要原因:根據實際醫療保險需求安排支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2021年國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元,國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4593.65萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數37.78萬元,比2021年“三公”經費財政撥款年初預算82.28萬元減少44.5萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2021年決算數0萬元,與2021年年初預算數0萬元持平。
2.公務接待費。2021年決算數0萬元,比2021年年初預算數3萬元減少3萬元。主要原因:根據厲行節約要求,減少公務接待費支出。2021年公務接待費主要用於單位及部門的業務招待。公務接待0批次,公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數37.78萬元,比2021年年初預算數79.28萬元減少41.5萬元。其中,公務用車購置費2021年決算數0萬元。主要原因:2021年購置(更新)0輛,車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2021年決算數37.78萬元,比2021年年初預算數79.28萬元減少41.5萬元,主要原因:堅持勤儉節約的原則,嚴格車輛管理,壓縮公務用車運作維護費支出。2021年公務用車運作維護費中,公務用車加油5萬元,公務用車維修17.06萬元,公務用車保險8.35萬元,公務用車其他支出7.37萬元。2021年公務用車保有量26輛,車均運作維護費1.45萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計568.82萬元,比上年增加15.11萬元,增加原因:根據實際工作需要支出。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額195.89萬元,其中:政府採購貨物支出10.11萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出185.79萬元。授予中小企業合同金額184.1萬元,佔政府採購支出總額的93.98%,其中:授予小微企業合同金額184.1萬元,佔政府採購支出總額的93.98%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛26台,483.62萬元;單位價值50萬元以上的通用設備7台(套),單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算98.91萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
4.機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出:反應政府維護社會公共安全方面的支出。
8.教育支出:反映政府教育事業支出。
9.社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。
10.衛生健康支出:反映政府在衛生健康方面的支出。
11.一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。