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北京市交通委員會2019年度部門決算

日期:2020-09-03 10:00    來源:北京市交通委員會

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目 錄

  第一部分 2019年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、財政撥款"三公"經費支出決算表

  十、政府採購情況表

  十一、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2019年度部門決算説明

  第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

  報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  北京市交通委員會是負責本市城鄉交通統籌發展、交通運輸和交通基礎設施綜合管理的市政府組成部門。

  1.貫徹落實國家關於交通運輸方面的法律法規、規章和政策,起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案和政策措施,並組織實施。擬訂交通運輸發展戰略,對交通運輸行業改革與發展中的重大問題進行調查研究,並提出對策建議;

  2.組織編制本市交通基礎設施建設和交通運輸行業的中長期發展規劃。參與編制綜合交通規劃、交通專項規劃、城市軌道交通建設規劃及相關規劃實施的評估工作。負責大型城建項目交通影響評價的審核。負責市管道路建設項目規劃設計方案中交通內容的審查。參與市級交通基礎設施建設項目初步設計的審查。統籌推進重大交通基礎設施建設,會同相關部門建立交通基礎設施建設項目庫;

  3.組織編制市級交通基礎設施建設項目前期工作建議計劃和年度建設建議計劃。組織編制交通基礎設施維修養護以及交通運輸行業年度計劃,並組織實施和監督管理。負責提出交通基礎設施建設和維修養護財政性資金安排意見。參與交通發展建設投融資政策的研究和實施。負責城市軌道交通和其他公共交通特許經營項目的具體實施和監督管理工作。提出交通運輸行業收費政策及標準的建議;

  4.負責推進區域交通一體化協同發展。負責本行政區域內鐵路、民航和郵政等綜合運輸的協調工作。組織擬訂各類重點交通運輸服務保障方案,並監督實施。參與編制現代物流業發展戰略和規劃,並提出有關政策和標準建議;

  5.負責本市交通基礎設施的監督管理和交通運輸業的行業管理,擬訂有關政策和標準。負責公路建設市場和道路、水路運輸市場監督管理,協調推進交通運輸産業發展。負責交通運輸行業的行政許可和信用體系建設工作。指導交通運輸行業節能減排工作;

  6.負責本市交通基礎設施和交通運輸行業安全生産的監督管理。負責交通運輸安全應急方面的組織協調,協助有關部門調查處理交通運輸行業重大安全事故。負責重大突發事件中的運輸組織和交通設施保障。負責鐵路監護道口安全的管理工作。承擔北京市交通安全應急指揮部的具體工作;

  7.負責組織協調本市交通綜合治理工作。負責統籌停車管理工作,負責網際網路租賃自行車的行業管理;

  8.負責本市地方海事工作;

  9.制定本市交通運輸科技和智慧交通發展規劃、年度計劃、政策。組織指導交通運輸信息化建設,推動智慧交通系統建設。組織指導重大交通科技項目立項、研究、開發和成果推廣、應用工作;

  10.負責本市交通運輸行業的宣傳教育工作,組織開展交通運輸行業精神文明建設工作。負責交通運輸行業對外交流與合作;

  11.指導本市交通運輸綜合執法工作;

  12.指導、協調和監督各區的交通運輸工作;

  13.承擔北京市國防動員委員會交通戰備辦公室工作;

  14.完成市委、市政府交辦的其他任務。

  根據《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關於印發北京市交通委員會職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》(京辦字〔2019〕47號)等文件通知,市交通委設立39個內設機構。北京市交通委員會部門決算共計39個預算單位,具體是:北京市交通委員會本級、北京市交通執法總隊(含北京市交通執法總隊本級、北京市交通資訊中心執法總隊分中心2個三級預算單位)、北京市國防動員委員會交通戰備辦公室、北京市交通委員會東城運輸管理分局、北京市交通委員會朝陽運輸管理分局、北京市交通委員會海淀運輸管理分局、北京市交通委員會豐臺運輸管理分局、北京市交通委員會石景山運輸管理分局、北京市交通委員會西城運輸管理分局、北京市交通委員會通州公路分局、北京市交通委員會順義公路分局、北京市交通委員會懷柔公路分局、北京市交通委員會密雲公路分局、北京市交通委員會平谷公路分局、北京市交通委員會大興公路分局、北京市交通委員會房山公路分局、北京市交通委員會門頭溝公路分局、北京市交通委員會昌平公路分局、北京市交通委員會延慶公路分局、北京市交通宣傳教育中心、北京市交通資訊中心、北京交通運輸職業學院、北京市交通委員會機關後勤服務中心、北京市交通運作監測調度中心、北京市交通委員會安全督查事務中心、北京市交通委員會(12328)舉報投訴中心 、北京市交通委員會行政審批服務中心、北京市停車管理事務中心、北京市交通基礎設施項目儲備中心、北京市船舶檢驗所、北京市交通運輸考試中心、北京市交通資訊中心路政局分中心、北京市路政局道路建設工程項目管理中心、北京市交通委員會路政局離退休幹部服務中心、北京市城市道路養護管理中心、北京市道路工程造價定額管理站、北京市道路工程品質監督站、北京市交通委員會路政局機關後勤服務中心。

  (二)人員構成情況

  北京市交通委員會行政編制855人,實有人數839人;事業編制2590人,實有人數2223人。

  二、收入支出決算總體情況説明

  2019年度收、支總計2064466.47萬元,比上年增加108681.91萬元,增長5.56%。

  (一)收入決算説明

  2019年度本年收入合計2046611.96萬元,比上年增加103035.18萬元,增長5.3%,其中:財政撥款收入2033183.31萬元,佔收入合計的99.34%;上級補助收入18.62萬元,佔收入合計的0.00%;事業收入3404.13萬元,佔收入合計的0.17%;經營收入4829.16萬元,佔收入合計的0.24%;附屬單位上繳收入0.00萬元,佔收入合計的0.00%;其他收入5176.73萬元,佔收入合計的0.25%。

  (二)支出決算説明

  2019年度本年支出合計1995209.89萬元,比上年增加71345.11萬元,增長3.71%,其中:基本支出122686.47萬元,佔支出合計的6.15%;項目支出1868688.13萬元,佔支出合計的93.66%;上繳上級支出0.00萬元,佔支出合計的0.00%;經營支出3835.29萬元,佔支出合計的0.19%;對附屬單位補助支出0.00萬元,佔支出合計的0.00%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

  2019年度財政撥款收、支總計2041618.41萬元,比上年增加102926.13萬元,增長5.31%。主要原因:2019年加大了對純電動計程車推廣應用資金獎勵、架空線入地修復工程、通懷路道路工程、雙大路二期道路工程、回龍觀至上地自行車專用路建設等基本建設項目、軌道交通政府補償、PPP項目可行性缺口補助等項目的投入。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2019年度一般公共預算財政撥款支出1881801.69萬元,主要用於以下方面:國防支出469.24萬元,佔本年財政撥款支出0.02%;教育支出24764.17萬元,佔本年財政撥款支出1.32%;社會保障和就業支出8035.90萬元,佔本年財政撥款支出0.43%;衛生健康支出5656.16萬元,佔本年財政撥款支出0.30%;節能環保支出19861.02萬元,佔本年財政撥款支出1.06%;城鄉社區支出175167.88萬元,佔本年財政撥款支出9.31%;交通運輸支出1647690.55萬元,佔本年財政撥款支出87.56%;其他支出156.77萬元,佔本年財政撥款支出0.01%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1."國防支出"2019年度決算469.24萬元,比2019年年初預算減少35.45萬元,下降7.02%。其中:

  "國防動員"2019年度決算469.24萬元,比2019年年初預算減少35.45萬元,下降7.02%。主要原因:北京市國防動員委員會交通戰備辦公室受機構改革影響,部分項目未實施,國防動員支出減少。

  2."教育支出"2019年度決算24764.17萬元,比2019年年初預算增加563.63萬元,增長2.33%。其中:

  "職業教育"2019年度決算24338.23萬元,比2019年年初預算增加774.84萬元,增長3.29%。主要原因:支出上年結轉結餘資金。

  "進修及培訓"2019年度決算425.94萬元,比2019年年初預算減少211.21萬元,下降33.15%。主要原因:我委進一步壓縮培訓支出。

  3."社會保障和就業支出"2019年度決算8035.90萬元,比2019年年初預算減少1687.53萬元,下降17.36%。其中:

  "行政事業單位離退休"2019年度決算8035.90萬元,比2019年年初預算減少1687.53萬元,下降17.36%。主要原因:執行全市統一養老保險和職業年金繳費政策,在預算執行過程中根據實際人員變動情況安排支出。

  4. "衛生健康支出"2019年度決算5656.16萬元,比2019年年初預算減少461.09萬元,下降7.54%。其中:

  "行政事業單位醫療"2019年度決算5656.16萬元,比2019年年初預算減少461.09萬元,下降7.54%。主要原因:執行全市統一醫療保險繳費標準,在預算執行過程中根據實際人員變動情況安排支出。

  5. "節能環保支出"2019年度決算19861.02萬元,比2019年年初預算增加18761.02萬元,增長1705.55%。其中:

  "污染防治"2019年度決算997.74萬元,比2019年年初預算減少102.26萬元,下降9.3%。主要原因:綠色貨運企業財政獎勵資金的支付,以核定的具有年度綠色貨運企業資質的貨運企業的實際減排量為依據。

  "能源節約利用"2019年度決算18863.28萬元,比2019年年初預算增加18863.28萬元,全額追加。主要原因:年內追加了對純電動出租汽車推廣應用的獎勵資金。

  6. "城鄉社區支出"2019年度決算175167.88萬元,比2019年年初預算增加15109.72萬元,增長9.44%。其中:

  "城鄉社區公共設施"2019年度決算160737.88萬元,比2019年年初預算增加679.72萬元,增長0.42%。主要原因:年內增加了對自行車專用路運作維護等城市道路養護項目的資金投入。

  "城鄉社區環境衛生"2019年度決算14430.00萬元,比2019年年初預算增加14430.00萬元,全額追加。主要原因:2019年度增加了對架空線入地掘路修復的投入。

  7. "交通運輸支出"2019年度決算1647690.55萬元,比2019年年初預算增加62039.06萬元,增長3.91%。其中:

  "公路水路運輸"2019年度決算578859.83萬元,比2019年年初預算增加75323.09萬元,增長14.96%。主要原因:為提高公路服務水準,加大了公路建設及養護資金投入。

  "成品油價格改革對交通運輸的補貼" 2019年度決算61197.02萬元,比2019年年初預算減少4570.35萬元,下降6.95%。主要原因:依據市政府《關於深化改革推進出租汽車行業健康發展的實施意見》,推進巡游車和網約車融合發展,本市部分巡游車改為網約車,網約車不再享受燃油補貼政策,為此年內調減出租小轎車燃油補貼資金。

  "車輛購置稅支出" 2019年度決算347908.00萬元,比2019年年初預算減少2172.00萬元,下降0.62%。主要原因:年內收到交通部下達的通州口岸一期工程等以及農村公路車購稅補助調整預算。

  "其他交通運輸支出"2019年度決算659725.71萬元,比2019年年初預算減少6541.67萬元,下降0.98%。主要原因:地面公交車配備乘務管理員項目實際資金撥付以審計清算為準。

  8. "其他支出"2019年度決算156.77萬元,比2019年年初預算減少488.86萬元,下降75.72%。其中:

  "其他支出"2019年度決算156.77萬元,比2019年年初預算減少488.86萬元,下降75.72%。主要原因:PPP獎補資金預算調整。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

  2019年度政府性基金預算財政撥款支出103200.22萬元,主要用於以下方面:城鄉社區支出67123.22萬元,佔本年財政撥款支出65.04%;交通運輸支出36077萬元,佔本年財政撥款支出34.96%。

  (二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

  1."城鄉社區支出"2019年度決算67123.22萬元,比2019年年初預算增加67123.22萬元,全額追加。其中:

  "國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出" 2019年度決算43123.22萬元,比2019年年初預算增加43123.22萬元,全額追加。主要原因:年內收到市發展改革委通懷路、雙大路二期等基本建設資金等。

  "城市基礎設施配套費安排的支出" 2019年度決算24000萬元,比2019年年初預算增加24000萬元,全額追加。主要原因:年內收到回龍觀至上地自行車專用路基本建設資金等。

  2."交通運輸支出"2019年度決算36077.00萬元,與年初預算一致。其中:

  "車輛通行費安排的支出" 2019年度決算36077萬元,與年初預算一致。

  六、財政撥款基本支出決算情況説明

  2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出119026.37萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明

  一、"三公"經費財政撥款決算情況

  "三公"經費包括本部門所屬3個行政單位、16個參照公務員法管理事業單位、20個事業單位。2019年"三公"經費財政撥款決算數883.52萬元,比2019年"三公"經費財政撥款年初預算1309萬元減少425.47萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2019年決算數106.12萬元,比2019年年初預算數217萬元減少110.88萬元。主要原因:國慶、世園會等交通運輸保障任務繁重,我委對因公出國(境)團組和人員進行了壓縮,包括年中按市財政局統一要求壓縮10%;2019年因公出國(境)費用主要用於軌道交通、發展公共交通、智慧交通、停車管理等與國外相關城市開展充分交流合作等方面,2019年組織因公出國(境)團組7個、27人次,每人平均因公出國(境)費用3.93萬元。

  2.公務接待費。2019年決算數2.28萬元,比2019年年初預算數19.21萬元減少16.94萬元。主要原因:我委繼續貫徹落實中央八項規定,響應中央號召,過緊日子,壓縮一般性支出。主要用於交通運輸行業交流、檢查等各項業務活動中發生的接待費用。公務接待32批次,公務接待603人次。

  3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數775.13萬元,比2019年年初預算數1072.78萬元減少297.66萬元。其中,公務用車購置費2019年決算數253.55萬元,比2019年年初預算數254.05萬元減少0.49萬元,主要原因:公務用車購置凈結餘0.49萬元,2019年購置(更新)21輛,車均購置費12.1萬元。公務用車運作維護費2019年決算數521.57萬元,比2019年年初預算數818.73萬元減少297.16萬元,主要原因:我委加強公務用車管理,嚴格控制公務車輛運作費用支出。2019年公務用車運作維護費中,公務用車加油84.98萬元,公務用車維修272.8萬元,公務用車保險112.12萬元,公務用車其他支出51.67萬元。2019年公務用車保有量661輛,車均運作維護費0.79萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計7921.5萬元,比上年減少449.16萬元,減少原因:響應中央及市政府過"緊日子"的號召,厲行節約。

  三、政府採購支出情況

  2019年本部門政府採購支出總額91918.59萬元,其中:政府採購貨物支出4737.17萬元,政府採購工程支出33776.15萬元,政府採購服務支出53405.26萬元。授予中小企業合同金額46463.29萬元,佔政府採購支出總額的50.55%,其中:授予小微企業合同金額12186.45萬元,佔政府採購支出總額的13.26%。

  四、國有資産佔用情況

  2019年本部門車輛800台,15825.73萬元;單位價值50萬元以上的通用設備99台(套),單位價值100萬元以上的專用設備156台(套)。

  五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  2019年本部門國有資本經營預算財政撥款收入總計0.00萬元,國有資本經營預算財政撥款支出總計0.00萬元。

  六、政府購買服務支出説明

  2019年本部門政府購買服務決算18662.52萬元。

  七、專業名詞解釋

  1."三公"經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2.機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  3.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  4.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

  5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

  一、績效評價工作開展情況

  根據《北京市財政局關於開展2020年績效自評工作的通知》,我委印發了《關於開展預算績效自評工作的通知》,對2019年度部門項目支出實施績效評價,評價項目297個,佔部門項目總數的34.73%,涉及金額1,818,926萬元。全年執行金額1,799,989萬元,預算執行率98.95%。其中:

  (一)普通程式評價項目2個,涉及金額533萬元,全年執行金額524萬元,預算執行率98.31%;評價得分均在75~90分(含75分)間。

  (二)簡易程式評價項目295個,涉及金額1,818,393萬元,全年執行金額1,799,465萬元,預算執行率98.95%;評價得分在90分(含90分)以上的247個、評價得分在75-90分(含75分)的44個、評價得分在60~75分(含60分)的4個。

  二、"2019年軌道交通運營線路千分制評價經費"項目績效評價報告

  (一)評價對象概況

  1.項目概況

  (1)項目依據

  2015年1月,市軌道辦出臺《北京市軌道交通安全服務千分制評價管理辦法》,要求市軌道辦每年組織對路網線路進行一次千分制評價。2015年5月1日起,《北京市軌道交通運營安全條例》正式頒佈實施,《北京市軌道交通安全服務千分制評價管理辦法》作為配套執行文件編入《條例實施指南》。

  2019年7月1日,交通運輸部印發並實行《城市軌道交通服務品質評價管理辦法》及《城市軌道交通服務品質評價規範》,要求城市軌道交通運營主管部門每年組織開展軌道交通運營線路服務品質評價。

  (2)項目評價對象

  2019年軌道交通運營線路千分制評價線路包括1號線、2號線、4-大興線、5號線、6號線、7號線、8號線、9號線、10號線、13號線、14號線東段、14號線西段、15號線、16號線北段、昌平線、房山線、亦莊線、八通線、機場線、S1線、燕房線、8號線南段、西郊線;車站客運風險評價範圍為2019年路網投入運營的軌道交通車站;服務品質評價包括6號線、14號線東段、燕房線3條線。

  (3)項目實施主體

  經過公開招標、投標、評標等一系列程式,北京軌道交通路網管理有限公司(以下簡稱"路網公司")中標成為2019年軌道交通運營線路千分制評價經費項目的具體實施單位,負責2019年軌道交通運營線路千分制評價及6號線、14號線東段、燕房線的服務品質評價工作。

  2.項目資金情況

  根據《北京市軌道交通安全服務千分制評價管理辦法》的規定,市軌道交通運營安全領導小組辦公室(以下簡稱"領導小組辦公室")負責本辦法的組織實施,評價工作所需資金納入市交通行政管理部門年度預算予以保障。2019年評價對象包括北京軌道交通22條運營線路、391座運營車站,"2019年軌道交通運營線路千分制評價經費"項目年初財政批復預算260萬元,經部門評審、財政批復核減調整為242.57萬元。

  經過公開招標、投標、評標等一系列程式,路網公司中標,中標價240.1萬元。

  市交通委按照《2019年軌道交通運營線路千分制評價經費》合同規定,分別於2019年8月、12月向路網公司撥付項目資金168萬元、72.1萬元,共計240.1萬元。

  3.績效目標

  (1)項目總體目標

  高品質的完成北京軌道交通安全服務千分制課題研究,為市政府、為軌道交通發展提供政策建議意見。

  1.組織修訂、完善北京軌道交通安全服務千分制評價標準。

  2.組織專家開展設備設施隱患分級中期現場研判,完成設備設施隱患分級最終專家綜合研判。

  3.完成2019年北京軌道交通22條運營線路安全服務千分制評價報告,包括運營線路設備設施隱患評價、運營安全管理與保障評價、391座運營車站大客流風險評價,並提出各條線路及車站存在的問題、原因分析及整改建議、要求以及大客流運營安全綜合對策措施。

  4.完成3條新開通線路設備設施隱患評價。

  (2)具體目標

  (二)評價結論

  經評價,該項目綜合考評得分86.95分,其中:項目決策12.8分,項目管理22.39分,項目績效51.76分。績效評價結果為"良好"。

  (三)存在問題

  1.績效目標及指標科學性有待提升

  總體目標表述相較項目完成績效較為局限,未將項目實施對軌道交通安全運營等方面的突出作用充分呈現。産出數量指標來源不夠清晰,産出成本指標和品質指標不夠細化,效果指標表述不清晰且可考量性有待加強。

  2.項目內容發生變化後未簽訂補充協議

  相對前期立項申報內容,項目實際執行內容增加了服務品質試評價工作,項目內容調整後未簽訂補充協議,項目管理有待進一步規範。

  3.實施方案不夠完整,項目階段性驗收有待加強

  實施方案未明確項目執行進度,方案完成時間滯後於計劃時間,階段性任務完成進度未達到預期。項目驗收內容側重於最終成果,未着眼於合同履約進行階段性驗收。

  4.項目産出完成情況呈現不足,滿意度反饋資訊不夠全面

  預期目標中,上報建議和意見數量、相關建議和政策被採納次數、成果刊發和媒體報道次數的完成情況部分缺乏支撐;當前滿意度資料反饋資訊不夠全面,無法充分掌握服務對象對評價標準、評價過程等方面的滿意度情況。

  (四)建議

  1.提升績效目標管理意識,科學設置績效指標

  建議進一步強化績效目標管理意識,注意根據項目內容及效果完整設置績效目標,充分呈現項目效益並對應設置指標,清晰表述指標內容及指標值,充分考慮後期績效評價時相關指標的可核查性。同時,加強目標跟蹤管理,適時根據項目變化調整目標並履行調整程式。

  2.完善項目調整手續,及時簽訂補充協議

  建議當項目內容確須調整時,進行決策留痕,保證決策依據充分、決策結果科學且可追溯,完善項目調整手續,及時簽訂補充協議。

  3.完善實施方案,強化項目管理

  建議項目單位制定更為細化的組織實施方案,明確項目執行進度,使方案能夠有效指導項目順利開展。強化項目管理,在最終主成果驗收的基礎上,着眼於合同履約進行項目階段性成果驗收, 完善項目實施全過程管理,確保項目實施品質和資金支出效益。

  4.重視績效資料歸集和服務對象滿意度調查

  建議項目單位充分挖掘項目績效,及時歸集績效資料,完整呈現項目效果。開展服務對象滿意度調查,全方位多角度掌握滿意度水準及問題,為項目持續改進提供參考。

  三、項目支出績效自評表

項目支出績效自評表


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