北京市朝陽區人民檢察院2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市朝陽區人民檢察院根據《中華人民共和國人民檢察院組織法》第五條,依法行使下列職權:
1、對於叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家的政策、法律、政令統一實施的重大犯罪案件,行使檢察權。
2、對於直接受理的國家工作人員利用職權實施的犯罪案件,進行偵查。
3、對於公安機關、國家安全機關等偵查機關偵查的案件進行審查,決定是否逮捕、起訴或者不起訴。並對偵查機關的立案、偵查活動是否合法實行監督。
4、對於刑事案件提起公訴,支援公訴;對於人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動是否合法實行監督。
5、對於監獄、看守所等執行機關執行刑罰的活動是否合法實行監。
6、對於人民法院的民事審判活動實行法律監督,對人民法院已經發生效力的判決、裁定,發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴。
7、對於行政訴訟實行法律監督。對人民法院已經發生效力的判決、裁定發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴。
(二)機構設置
北京市朝陽區人民檢察院,無下級單位,職能部門19個,包括:辦公室、政治處、監察室、行政事務管理局、檢察技術部、檢察管理監督部、審查逮捕部、偵查監督部、未成年人案件檢察部、公訴部、金融犯罪檢察部、輕罪案件檢察部、刑事審判監督部、刑事執行檢察部、反貪污賄賂局、反瀆職侵權局、民事檢察部、行政檢察部、法警大隊。
(三)單位性質
北京市朝陽區人民檢察院單位性質為法律監督機關。
(四)人員構成情況
北京市朝陽區人民檢察院部門行政編制377人,實際289人;事業編制23人,實際20人;聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)70人。離退休人員63人,其中:離休1人,退休62人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算13470.04萬元,比2016年7037.99萬元增加6432.05萬元,增長91.39%。其中:財政撥款13470.04萬元。
2017年支出預算為13470.04萬元,比2016年7037.99萬元增加6432.05萬元,增長91.39%。其中:
(一)基本支出預算11489.89萬元,佔總支出預算85.3%,比2016年5179.87萬元增加6310.02萬元,增長121.82%,基本支出增加的主要原因:一是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策,2017年人員經費預算有所增加。二是根據司法體制改革要求,檢察院財務市級統管後,經費保障標準較以前年度有所提高。
(二)項目支出預算1980.15萬元,比2016年1858.12萬元增加122.03萬元,增長6.57%。項目支出增加的主要原因是:全市檢察院財物統一管理後,根據全市檢察院總體業務工作計劃,安排項目經費年初預算。
三、主要支出情況
2017年支出預算主要用於履行查辦與預防職務犯罪、公訴與審判監督、偵查監督、執行監督、控告申訴等各項檢察職能的辦案業務費和業務裝備費。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的範圍
北京市朝陽區人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算223.49萬元,比2016年“三公”經費財政撥款預算增加74.93萬元。其中:
1、因公出國(境)費用。2017年預算0萬元,比2016年預算減少0萬元,主要原因:全市檢察院財物統一管理後,因公出國境費用安排在市檢察院本級。
2、公務接待費。2017年預算10萬元,比2016年預算減少2.44萬元,主要原因:根據厲行節約要求,減少公務接待費支出。公務接待費主要用於按規定開支的單位及部門的公務接待費用。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算213.49萬元,其中,公務用車購置費2017年預算數97.99萬元,比2016年增加97.99萬元,主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務用車運作維護費2017年預算115.5萬元,其中:公務用車加油61.22萬元,公務用車維修19.64萬元,公務用車保險19.64萬元,其他15.02萬元。比2016預算136.12萬元減少20.62萬元,主要原因:根據司法體制改革要求,檢察院財物市級統管後,公車運維費按市級統一標准保障。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市朝陽區人民檢察院部門政府採購預算總額431.326655萬元,其中:政府採購貨物預算97.988415萬元,政府採購工程預算0萬元,政府採購服務預算333.33824萬元。
(二)機關運作經費情況説明
2017年北京市朝陽區人民檢察院的機關運作經費財政撥款預算1527.728744萬元。
機關運作經費指:為保障單位運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年,填報績效目標的預算項目2個,佔全部預算項目6個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算73.291萬元,佔全部項目支出預算的3.7%。詳見項目支出績效目標表。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。