政務公開 > 財政 > 財政專題 > 2016市級部門決算專題

北京市委辦公用房修繕改造工程基建辦公室2016年度部門決算

日期:2017-08-24 10:00    來源:北京市委辦公用房修繕改造工程基建辦公室

分享:
字號:        

第一部分 2016年度部門決算報表

  決算報表詳見附件。

第二部分 2016年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)部門職責

  北京市委辦公用房修繕改造工程基建辦公室負責編制市委辦公用房修繕改造工程總體進度計劃,並組織實施;協調市政府有關部門依法對工程建設實行審批;負責組織工程建設的招投標工作;負責工程相關合同的簽署及依法實施;負責協調工程周邊環境整治,協調解決建設中出現的問題;負責建立工程專用賬戶,管理工程資金,審定工程資金概算,撥付工程相關費用,對資金使用情況進行監督;負責工程建設資訊的統計等工作,組織指導有關單位做好改造工程建設的檔案管理工作。

  (二)部門決算單位構成

  市委基建辦為一級核算單位,無下級單位。

  二、2016年收入支出決算總體情況説明

  2016年度收入總計5,090.27萬元,其中:本年收入26.24萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余5,064.03萬元。在本年收入中,財政撥款收入26.02萬元,佔收入合計的99.16%;上級補助收入0萬元,佔收入合計的0%;事業收入0萬元,佔收入合計的0%;經營收入0萬元,佔收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,佔收入合計的0%;其他收入0.22萬元,佔收入合計的0.84%。

  2016年度本年支出合計4,992.18萬元,其中:基本支出1.68萬元,佔支出合計的0.03%;項目支出4,990.51萬元,佔支出合計的99.97%;上繳上級支出0萬元,佔支出合計的0%;經營支出0萬元,佔支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,佔支出合計的0%。

  2016年結余分配0萬元,年末結轉和結余98.09萬元。

  三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2016年度一般公共預算財政撥款支出4,992.07萬元,主要用於以下方面:一般公共服務支出4,992.07萬元,佔本年財政撥款支出100%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  “一般公共服務支出”2016年度決算4,992.07萬元,比2016年年初預算增加4,966.05萬元,增長19085.5%。其中:

  “其他共産黨事務支出”2016年度決算4,992.07萬元,比2016年年初預算增加4,966.05萬元,增長19085.5%。主要原因:其中4,990.39萬元的支出為使用上年結轉項目支出。

  四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

  本年度無此項支出

  (二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

  本年度無此項支出

  五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明

  2016年本部門使用財政撥款安排基本支出1.68萬元,其中:(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況説明

  “三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費,僅為市委基建辦1個行政單位,無下屬單位。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2016年“三公”經費財政撥款決算數0萬元,比2016年“三公”經費財政撥款年初預算0.32萬元減少0.32萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。本年度無此項預算及支出。

  2.公務接待費。2016年決算數0萬元,比2016年年初預算數0.32萬元減少0.32萬元。主要原因:無此項支出。

  3.公務用車購置及運作維護費。本年度無此項預算及支出。

  二、機關運作經費支出情況

  2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計1.68萬元,比上年減少4.1萬元,減少原因:由於人員減少,基本支出費用減少。

  機關運作經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  三、政府採購支出情況

  2016年北京市委辦公用房修繕改造工程基建辦公室無此項支出。

  四、國有資産佔用情況

  固定資産總額47.91萬元,其中:汽車0輛;單價100萬元以上的專用設備0台(套)。

  五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  2016年北京市委辦公用房修繕改造工程基建辦公室無此項收入及支出。

第四部分 2016年度部門績效評價情況

  一、績效評價工作開展情況

  北京市委辦公用房修繕改造工程基建辦公室本年度無此項內容

您訪問的連結即將離開“首都之窗”門戶網站 是否繼續?