京编事字第121号)、《关于更改"中日青年友好交流中心筹备组"名称的批复》(<85>京编事字第076号)及《关于"北京市青年宫筹备组"更名的批复》(<1998>京编事字第021号)设立北京市青年宫,内设17个部室或机构,分别为党委办公室、办公室、组织人事部、计财部、信息中心、物业部、经营开发部、退休办公室(筹)、创业办公室、社会服务部、培训部、剧场部、活动部、康体中心、健身中心、团建督导(筹)、志愿服务部(筹)。"> 北京市青年宫2019年财政预算信息_2019市级部门财政预算专题_首都之窗_北京市人民政府门户网站
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北京市青年宫2019年财政预算信息

日期:2019-02-27 10:00    来源:北京市青年宫

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  第一部分、2019年度部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  二、2019年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分、2019年度部门预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、政府采购预算明细表

  五、财政拨款收支总表

  六、一般公共预算财政拨款支出表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出表

  八、一般公共预算财政拨款项目支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表

  十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十二、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2019年度部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  根据北京市编制委员会办公室《关于"中日青年友好交流中心"筹备组编制的批复》(<84>京编事字第121号)、《关于更改"中日青年友好交流中心筹备组"名称的批复》(<85>京编事字第076号)及《关于"北京市青年宫筹备组"更名的批复》(<1998>京编事字第021号)设立北京市青年宫,内设17个部室或机构,分别为党委办公室、办公室、组织人事部、计财部、信息中心、物业部、经营开发部、退休办公室(筹)、创业办公室、社会服务部、培训部、剧场部、活动部、康体中心、健身中心、团建督导(筹)、志愿服务部(筹)。

  北京市青年宫是财政补助事业单位,只有本级一级,下属无其他预算单位。编制人数192人,即事业编制,在职人数132人,聘用人员3人(临时工)。主要职责是开展各种为青年服务的公益性项目,组织各种群众文化活动,繁荣群众文化事业。

  2019年,北京市青年宫继续暂停营业进行整体修缮改造,消除安全隐患,实现环境的改善,同时,积极拓展为青年服务的公益性项目,组织开展丰富多彩的群众文化活动,扩大受益人群并提升服务对象满意度。

  二、2019年收入及支出总体情况

  2019年预算总收入8469.79万元,比2018年7104.34万元增加1365.45万元,增幅19.22%。其中:财政拨款6173.15万元,比2018年5347.93万元增加825.22万元,增加的原因是随着本单位公益服务职能的扩展,公益活动项目有所增加;其他收入3万元,比2018年减少22万元;使用事业基金安排下年度预算1589.03万元,比2018年1534.19万元增加54.84万元;继续使用的财政性结转资金704.61万元,比2018年22.23万元增加682.38万元,增加的原因是2018年中追加的修缮改造项目和部分公益活动项目转入本年继续使用。

  2019年预算总支出8469.79万元,其中基本支出3746.64万元,占总支出44.24%,比2018年3253.12万元增加493.52万元,增幅15.17%,主要是在职人员数量增加导致基本支出增加。项目支出4723.15万元,占总支出55.76%,比2018年3676.23万元增加1046.92万元,增幅28.48%,主要是公益活动项目有所增加。

  三、主要支出情况

  2019年项目支出主要用于北京市青年宫整体修缮改造工程,以及北京青年健心工程、北京市青少年公益心理服务基地项目、北京青年公益音乐会、北京青少年公益电影节等公益性项目的开展以及法律服务、绩效考评等专项工作经费。

  四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

  本部门2019年无财政拨款安排的'三公'经费预算。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2019年,北京市青年宫政府采购预算总额2887.63万元,其中政府采购货物预算4.04万元,政府采购工程预算2772.23万元,政府采购服务预算111.36万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本部门2019年无财政拨款安排的政府购买服务预算。

  (三)机关运行经费说明

  2019年我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2019年,填报绩效目标的预算项目6个,占全部预算项目17个的35.29%。填报绩效目标的项目支出预算3428.9万元,占全部项目支出预算的85.33%。

  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (六)国有资产占用情况说明

  截止2018年底,本部门固定资产总额5040.94万元,其中:车辆5台,87.92万元;单位价值50万元以上的通用设备6台(套)、1183.33万元,单位价值100万元以上的专用设备1台(套)、237.72万元。

  六、名词解释

  "三公"经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  事业基金:指单位拥有的非限定用途的净资产,主要为非财政补助结余扣除结余分配后滚存的金额。

第二部分 2019年度部门预算报表

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