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北京市藥品監督管理局2021年度部門決算

日期:2022-09-01 10:00    來源:北京市藥品監督管理局

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目 錄

  第一部分 2021年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  十、財政撥款“三公”經費支出決算表

  十一、政府採購情況表

  十二、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2021年度部門決算説明

  第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

  報表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)機構設置、職責

  根據中共北京市委、北京市人民政府印發的《北京市機構改革實施方案》組建市藥品監督管理局(以下簡稱市藥監局),作為市市場監督管理局的部門管理機構。市藥監局貫徹落實黨中央關於藥品監督管理工作的方針政策、決策部署和市委市政府有關工作要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對藥品監督管理工作的集中統一領導。

  主要職責:

  1.負責本市藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫療器械和化粧品安全監督管理。貫徹落實國家關於藥品、醫療器械和化粧品監督管理的法律法規、規章和政策,擬訂相關地方性法規草案、政府規章草案並組織實施。研究擬訂鼓勵藥品、醫療器械和化粧品新技術新産品的管理與服務政策。

  2.監督實施藥品、醫療器械和化粧品相關標準和分類管理制度。配合實施國家基本藥物制度。

  3.負責本市藥品、醫療器械、化粧品的註冊管理。制定註冊管理制度,嚴格上市審評審批,完善審評審批服務便利化措施,並組織實施。

  4.負責本市藥品、醫療器械和化粧品生産許可和品質管理,以及藥品批發許可、零售連鎖總部許可、網際網路銷售第三方平臺備案和監督管理。依職責監督實施生産、經營和使用品質管理規範。負責藥品、醫療器械廣告的審批及監督管理。

  5.負責本市藥品、醫療器械和化粧品上市後風險管理。組織開展藥品、化粧品不良反應和醫療器械不良事件監測、評價和處置工作。依法承擔藥品、醫療器械和化粧品安全應急管理工作。

  6.落實執業藥師資格準入制度,組織實施本市執業藥師註冊工作。

  7.負責組織實施藥品、醫療器械和化粧品監督檢查制度。依法查處本市藥品、醫療器械和化粧品生産環節,以及藥品批發、零售連鎖總部和網際網路銷售第三方平臺的違法行為。依職責組織指導查處藥品零售、醫療器械和化粧品經營環節,以及藥品、醫療器械使用環節的違法行為。

  8.負責本市藥品、醫療器械和化粧品監督管理領域政策法規宣傳、資訊發佈、對外交流與合作。推進誠信體系建設。

  9.完成市委、市政府交辦的其他任務。

  根據上述職責,市藥監局設辦公室、政策法規處(研究室)、藥品註冊管理處等12個內設機構。

  2021年度納入市藥監局部門決算編制範圍的單位共有26個。包括:北京市藥品監督管理局本級、北京市藥品監督管理局第一分局、北京市藥品監督管理局第二分局、北京市藥品監督管理局第三分局、北京市藥品監督管理局第四分局、北京市藥品監督管理局第五分局、北京市食品藥品監督管理局政務服務中心、北京市食品藥品監督管理局經濟技術開發區分局、北京市食品藥品監督管理局機場地區及保稅區分局、北京市食品藥品監督管理局鐵路車站地區分局、北京市食品藥品監督管理局天安門地區分局、北京市食品藥品監督管理局老幹部活動中心、北京市藥品認證管理中心、北京市藥品不良反應監測中心、北京市藥品審評中心、北京市執業藥師註冊中心、北京市藥品監督管理局投訴舉報中心、北京市藥品網路監測分析中心、北京市食品藥品監督管理局宣傳教育中心、北京市醫療器械審評檢查中心、北京市化粧品審評檢查中心、北京市食品藥品監督管理局資訊中心、北京市藥品檢驗研究院(北京市疫苗檢驗中心)、北京市醫療器械檢驗研究院(北京市醫用生物防護裝備檢驗研究中心)、北京市藥品包裝材料檢驗所、北京市食品藥品監督管理局機關後勤服務中心。

  (二)人員構成情況

  行政編制235人,實有人數227人;事業編制752人,實有人數573人。

  二、收入支出決算總體情況説明

  2021年度收、支總計87367.04萬元,比上年減少16205.83萬元,下降15.65%。

  (一)收入決算説明

  2021年度本年收入合計72694.00萬元,比上年減少17824.33萬元,下降19.69%,其中:財政撥款收入63850.17萬元,佔收入合計的87.83%;上級補助收入0萬元;事業收入333.39萬元,佔收入合計的0.46%;經營收入8161.47萬元,佔收入合計的11.23%;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入348.97萬元,佔收入合計的0.48%。

  (二)支出決算説明

  2021年度本年支出合計66626.41萬元,比上年減少13141.21萬元,下降16.47%,其中:基本支出30251.56萬元,佔支出合計的45.40%;項目支出31634.95萬元,佔支出合計的47.48%;上繳上級支出0萬元;經營支出4739.90萬元,佔支出合計的7.12%;對附屬單位補助支出0萬元。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

  2021年度財政撥款收、支總計72148.52萬元,比上年減少13486.85萬元,下降15.75%。主要原因:①按照我市常態化疫情防控管理要求提供經費保障;②嚴格落實過“緊日子”要求壓減一般性支出。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2021年度一般公共預算財政撥款支出60495.17萬元,主要用於以下方面:一般公共服務支出51579.82萬元,佔本年財政撥款支出85.26%;教育支出174.14萬元,佔本年財政撥款支出0.29%;社會保障和就業支出3365.62萬元,佔本年財政撥款支出5.56%;衛生健康支出1959.52萬元,佔本年財政撥款支出3.24%;城鄉社區支出3416.07萬元,佔本年財政撥款支出5.65%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、“一般公共服務支出”2021年度決算51579.82萬元,比2021年年初預算減少6389.10萬元,下降11.02%。其中:

  “政府辦公廳(室)及相關機構事務”2021年度決算812.22萬元,比2021年年初預算增加812.22萬元。主要原因:增加直屬分局人員經費。

  “知識産權事務”2021年度決算414.07萬元,比2021年年初預算增加414.07萬元。主要原因:增加直屬分局人員經費。

  “市場監督管理事務”2021年度決算47837.34萬元,比2021年年初預算減少10131.58萬元,下降17.48%。主要原因:①按照我市常態化疫情防控管理要求提供經費保障;②嚴格落實過“緊日子”要求壓減一般性支出。

  “其他一般公共服務支出”2021年度決算2516.20萬元,比2021年年初預算增加2516.20萬元。主要原因:加大藥品檢驗設備投入。

  2、“教育支出”2021年度決算174.14萬元,比2021年年初預算減少442萬元,下降71.74%。其中:

  “進修及培訓”2021年度決算174.14萬元,比2021年年初預算減少442萬元,下降71.74%%。主要原因:控制線下培訓規模,降低培訓支出。

  3、“社會保障和就業支出”2021年度決算3365.62萬元,比2021年年初預算減少358.63萬元,下降9.63%。其中:

  “行政事業單位養老支出”2021年度決算3365.62萬元,比2021年年初預算減少358.63萬元,下降9.63%。主要原因:①人員變動;②落實機關事業單位養老保險政策,按規定繳納養老保險及職業年金。

  4、“衛生健康支出”2021年度決算1959.52萬元,比2021年年初預算減少351.88萬元,下降15.22%。其中:

  “行政事業單位醫療”2021年度決算1959.52萬元,比2021年年初預算減少351.88萬元,下降15.22%。主要原因:①人員變動;②落實全市統一要求,調整職工基本醫療保險繳費比例。

  5、“城鄉社區支出”2021年度決算3416.07萬元,比2021年年初預算增加3416.07萬元。其中:

  “城鄉社區公共設施”2021年度決算3416.07萬元,比2021年年初預算增加3416.07萬元。主要原因:增加市器檢院綜合性醫療器械檢驗基地二期工程項目投資計劃。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  本年度無此項支出。

  六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  本年度無此項支出。

  七、財政撥款基本支出決算情況説明

  2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出29751.12萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況

  “三公”經費包括本部門所屬10個行政單位、5個參照公務員法管理事業單位、11個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數175.15萬元,比2021年“三公”經費財政撥款年初預算515.38萬元減少340.23萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2021年決算數0萬元,比2021年年初預算數149.07萬元減少149.07萬元。主要原因:按照疫情防控需要,全年未安排因公出國任務;2021年因公出國(境)費用無支出。

  2.公務接待費。2021年決算數0萬元,比2021年年初預算數2.55萬元減少2.55萬元。主要原因:貫徹落實中央八項規定,嚴格控制公務接待支出。2021年本單位無公務接待費支出。

  3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數175.15萬元,比2021年年初預算數363.76萬元減少188.61萬元。其中,公務用車購置費2021年決算數0萬元,與2021年年初預算數0萬元持平。主要原因:2021年本單位無公務車輛購置(更新)計劃,2021年購置(更新)0輛,車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2021年決算數175.15萬元,比2021年年初預算數363.76萬元減少188.61萬元,主要原因:加強公務用車管理,控制車輛運作維護支出。2021年公務用車運作維護費中,公務用車加油27.70萬元,公務用車維修88.21萬元,公務用車保險28.32萬元,公務用車其他支出30.93萬元。2021年公務用車保有量147輛,車均運作維護費1.19萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計1305.55萬元,比上年增加77.25萬元,增加原因:新增單位及物價上漲因素等。

  三、政府採購支出情況

  2021年政府採購支出總額13257.85萬元,其中:政府採購貨物支出5940.55萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出7317.30萬元。授予中小企業合同金額7991.17萬元,佔政府採購支出總額的60.28%,其中:授予小微企業合同金額3327.88萬元,佔政府採購支出總額的25.10%。

  四、國有資産佔用情況

  2021年車輛161台,2651.66萬元;單位價值50萬元以上的通用設備122台(套),單位價值100萬元以上的專用設備64台(套)。

  五、政府購買服務支出説明

  2021年政府購買服務決算3958.62萬元。

  六、專業名詞解釋

  1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

  3.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  4.機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  5.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  6.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

  7.一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

  8.教育支出:反映政府教育事務支出。

  9.科學技術支出:反映科學技術方面的支出。

  10.社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

  11.衛生健康支出:反映政府衛生健康方面的支出。

  12.城鄉社區支出:反映政府城鄉社區事務支出。

  13.其他支出:反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。

第四部分  2021年度部門績效評價情況

  一、部門整體績效評價報告

  詳見附件。

  二、項目支出績效評價報告

  詳見附件。

  三、項目支出績效自評表

  詳見附件。

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