政務公開 > 財政 > 財政專題 > 2021市級部門決算專題

北京市西城區人民檢察院2021年度部門決算

日期:2022-09-01 10:00    來源:北京市西城區人民檢察院

分享:
字號:        

目 錄

  第一部分 2021年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  十、財政撥款“三公”經費支出決算表

  十一、政府採購情況表

  十二、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2021年度部門決算説明

  第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

  報表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)機構設置、職責

  北京市西城區人民檢察院的主要職責是在轄區內依法獨立行使檢察權。一是接受北京市人民檢察院和區委的領導,對本區人民代表大會及其常務委員會負責並報告工作;二是負責辦理各類刑事案件、提起公訴的案件、批准和決定逮捕的案件、提前介入引導偵查的案件、自行補充偵查的案件等,維護公平正義;三是負責本院的檢察隊伍建設工作,聚力提升檢察隊伍素質能力;四是負責本院的物資裝備和後勤管理工作;五是負責由上級人民檢察院交辦的其他工作。

  北京市西城區人民檢察院共有內設機構11個,其中業務部門8個,分別是第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部;行政部門3個,分別是辦公室(行政事務管理部)、政治部(機關黨委、機關紀委)、檢務督察部。

  (二)人員構成情況

  行政編制201人,實有人數182人;事業編制20人,實有人數16人。

  二、收入支出決算總體情況説明

  2021年度收、支總計21821.52萬元,比上年減少903.91萬元,下降3.98%。

  (一)收入決算説明

  2021年度本年收入合計10965.92萬元,比上年減少1166.22萬元,下降9.61%,其中:財政撥款收入10946。91萬元,佔收入合計的99.83%;上級補助收入0萬元,佔收入合計的0%;事業收入0萬元,佔收入合計的0%;經營收入0萬元,佔收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,佔收入合計的0%;其他收入19.01萬元,佔收入合計的0.17%。

  (二)支出決算説明

  2021年度本年支出合計10855.6萬元,比上年減少262.31萬元,下降2.48%,其中:基本支出10055.91萬元,佔支出合計的92.63%;項目支出799。69萬元,佔支出合計的7.37%;上繳上級支出0萬元,佔支出合計的0%;經營支出0萬元,佔支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,佔支出合計的0%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

  2021年度財政撥款收、支總計21799.81萬元,比上年減少837.16萬元,下降3.7%。主要原因:一是根據中央過緊日子的要求厲行節約,壓減經費支出;二是根據檢察業務實際需要減少相關經費。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2021年度一般公共預算財政撥款支出10852.9萬元,主要用於以下方面(按大類):公共安全支出9188.04萬元,佔本年財政撥款支出84.66%;教育支出0.05萬元,佔本年財政撥款支出0.01%;社會保障和就業支出928.64萬元,佔本年財政撥款支出的8.56%,衛生健康支出736.22,佔本年財政撥款支出的6.78%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、“公共安全支出”(類)2021年度決算9188.04萬元,比2021年年初預算減少67.69萬元,下降0.73%。其中:

  “檢察”(款,下同)2021年度決算9188.04萬元,比2021年年初預算減少67.69萬元,下降0.73%。主要原因:落實中央及市委、市政府關於政府過緊日子、厲行節約的要求,嚴格控制壓減一般性支出。

  2、“教育支出”(類)2021年度決算0.05萬元,比2021年年初預算減少7.95萬元,下降99.44%。其中:

  “進修及培訓”(款)2021年度決算0.05萬元,比2021年年初預算減少7.95萬元,下降99.44%。主要原因是根據實際培訓工作情況安排支出。

  3、“社會保障和就業支出”(類)2021年度決算928.64萬元,比2021年年初預算減少186.68萬元,下降16.74%。其中:

  “行政事業單位養老支出”(款)2021年決算868.3萬元,比2021年年初預算減少147.02萬元,下降14.48%。主要原因是根據離退休人員及養老保險等實際需求及變化安排支出。

  “撫恤”(款)2021年決算60.34萬元,比2021年年初預算減少39.66萬元,下降39.66%。主要原因是根據實際去世、病故職工情況支出。

  4、“衛生健康支出”(類)2021年度決算736.22萬元,比2021年年初預算減少78.78萬元,下降9.67%。其中:

  “行政事業單位醫療”(款)2021年度決算736.22萬元,比2021年年初預算減少78.78萬元,下降9.67%。主要原因:根據實際醫療保險需求安排支出。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  本年度無此項支出。

  六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  本年度無此項支出。

  七、財政撥款基本支出決算情況説明

  2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出10055.91萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況

  “三公”經費包括本部門所屬1個行政單位。“2021年“三公”經費財政撥款決算數61.05萬元,比2021年“三公”經費財政撥款年初預算65.55萬元(減少)4.5萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2021年決算數0萬元,與2021年年初預算數0萬元持平。主要原因:全市檢察院財物統一管理後,因公出國境費用安排在市檢察院本級。

  2.公務接待費。2021年決算數0萬元,比2021年年初預算數4.5萬元減少4.5萬元。主要原因是根據厲行節約要求,減少公務接待費支出,2021年沒有發生公務接待費用的支出。2021年公務接待費主要用於單位及部門的業務招待。公務接待0批次,公務接待0人次。

  3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數61.05萬元,與2021年年初預算數61.05萬元持平。其中,公務用車購置費2021年決算數23.49萬元,與2021年年初預算數23.49萬元持平。2021年購置(更新)2輛,車均購置費11.75萬元。公務用車運作維護費2021年決算數37.56萬元,與2021年年初預算數37.56萬元持平,主要原因:堅持勤儉節約的原則,嚴格車輛管理,壓縮公務用車運作維護費支出。2021年公務用車運作維護費中,公務用車加油6.04萬元,公務用車維修15.6萬元,公務用車保險6.8萬元,公務用車其他支出9.12萬元。2021年公務用車保有量37輛,車均運作維護費1.02萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計1597.58萬元,比上年增加103.53萬元,增加原因是根據實際工作需要支出。

  三、政府採購支出情況

  2021年政府採購支出總額392.51萬元,其中:政府採購貨物支出0萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出392.51萬元。授予中小企業合同金額366.77萬元,佔政府採購支出總額的93.44%,其中:授予小微企業合同金額366.77萬元,佔政府採購支出總額的93.44%。

  四、國有資産佔用情況

  2021年車輛35台,688.13萬元;單位價值50萬元以上的通用設備4台(套),單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。

  五、政府購買服務支出説明

  2021年政府購買服務決算258.12萬元。

  六、專業名詞解釋

  1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

  3.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  4.機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  5.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  6.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

  7.公共安全支出:反映政府維護社會公共安全方面的支出。

  8.教育支出:反映政府教育事務支出。

  9.社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

  10.衛生健康支出:反映政府衛生健康方面的支出。

第四部分  2021年度部門績效評價情況

  一、部門整體績效評價報告

  詳見附件。

  二、項目支出績效評價報告

  詳見附件。

  三、項目支出績效自評表

  詳見附件。

您訪問的連結即將離開“首都之窗”門戶網站 是否繼續?