目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
中共北京市委前線雜誌社(簡稱前線雜誌社),是市委直屬的相當於正局級事業單位,內設12個機構和機關黨委,負責編輯出版《前線》《北京支部生活》《大學生》雜誌,開展新媒體宣傳等。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計12845.81萬元,比上年增加262.78萬元,增長2.09%。
(一)收入決算説明
2021年度本年收入合計6635.16萬元,比上年減少282.93萬元,下降4.09%。其中,財政撥款收入2928.46萬元,佔收入合計的44.14%;事業收入3173.33萬元,佔收入合計的47.83%;經營收入109.37萬元,佔收入合計的1.65%;其他收入424萬元,佔收入合計的6.38%。
(二)支出決算説明
2021年度本年支出合計6402.75萬元,比上年增加109.76萬元,增長1.74%。其中,基本支出3976.32萬元,佔支出合計的62.1%;項目支出2317.06萬元,佔支出合計的36.19%;經營支出109.37萬元,佔支出合計的1.71%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計2928.46萬元,比上年減少139.86萬元,下降4.56%。主要原因:2020年申請的全媒體演播室裝修及購置項目為一次性項目,2021年不再執行。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出2928.46萬元,主要用於以下方面(按大類):科學技術支出2928.46萬元,佔本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“科學技術支出”(類)2021年度決算2928.46萬元,比2021年年初預算增加15.46萬元,增長0.53%。其中:
“社會科學支出”(款)2021年度決算2928.46萬元,比2021年年初預算增加15.46萬元,增長0.53%。主要原因:落實事業單位績效工資改革等有關政策略有增加。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2751.70萬元。其中,工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;商品和服務支出包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出;其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
前線雜誌社因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位均為本單位支出,無下屬單位。
2021年“三公”經費財政撥款決算數0萬元,比2021年“三公”經費財政撥款年初預算2.16萬元減少2.16萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2021年決算數0萬元,比2021年年初預算數2.16萬元減少2.16萬元。主要原因:按照我市疫情防控要求,取消出行計劃。
2.公務接待費。本年度財政撥款無此項支出。
3.公務用車購置及運作維護費。本年度財政撥款無此項支出。
二、機關運作經費支出情況
不屬於機關運作經費統計範圍
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額36.5萬元。其中,政府採購貨物支出21萬元,政府採購服務支出15.5萬元。授予中小企業合同金額36.5萬元,佔政府採購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額36.5萬元,佔政府採購支出總額的100%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛19台,價值408.19萬元;單位價值50萬元以上的通用設備0台(套),單位價值100萬元以上的專用設備2套。
五、政府購買服務支出説明
不屬於政府購買服務支出統計範圍。
六、專業名詞解釋
1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
4.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
5.教育支出:反映政府教育事務支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
部門整體績效評價報告詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
項目支出績效評價報告詳見附件。
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表詳見附件。