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北京市社會科學院2021年度部門決算

日期:2022-09-01 10:00    來源:北京市社會科學院

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目 錄

  第一部分 2021年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  十、財政撥款“三公”經費支出決算表

  十一、政府採購情況表

  十二、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2021年度部門決算説明

  第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

  報表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算説明

  一、部門/單位基本情況(比照預算公開的內容格式)

  (一)北京市社會科學院是隸屬於北京市委市政府的綜合性社會科學研究機構,內設29個部門,包括文化研究所、歷史研究所、經濟研究所等14個研究所(中心),《北京社會科學》編輯部等3個科輔部門,辦公室、科研處、計財處等12個職能處室。主要職責任務:為市委、市政府科學決策與首都經濟、社會、文化協調發展服務,圍繞首都經濟建設和社會發展中的問題,開展理論應用對策研究。

  (二)人員構成情況

  北京市社會科學院為全額撥款事業單位,事業編制316人,實有人數255人。

  二、收入支出決算總體情況説明

  2021年度收、支總計16223.05萬元,比上年減少208.24萬元,下降1.27%。

  (一)收入決算説明

  2021年度本年收入合計13727.96萬元,比上年減少365.77萬元,下降2.60%,其中:財政撥款收入12137.39萬元,佔收入合計的88.41%;上級補助收入0萬元,佔收入合計的0%;事業收入1579.69萬元,佔收入合計的11.51%;經營收入0萬元,佔收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,佔收入合計的0%;其他收入10.88萬元,佔收入合計的0.08%。

  (二)支出決算説明

  2021年度本年支出合計12591.60萬元,比上年減少951.59萬元,下降7.03%,其中:基本支出8859.06萬元,佔支出合計的70.36%;項目支出3732.54萬元,佔支出合計的29.64%;上繳上級支出0萬元,佔支出合計的0%;經營支出0萬元,佔支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,佔支出合計的0%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

  2021年度財政撥款收、支總計12162.37萬元,比上年增加88.27萬元,增長0.73%。主要原因:社保、公積金繳存基數增加、正常晉級等。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2021年度一般公共預算財政撥款支出10948.11萬元,主要用於以下方面(按大類):教育支出3.83萬元,佔本年財政撥款支出0.03%;科學技術支出10917.28萬元,佔本年財政撥款支出99.72%,社會保障和就業支出27萬元,佔本年財政撥款支出0.25%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、“教育支出”(類)2021年度決算3.83萬元,比2021年年初預算減少17.17萬元,下降81.75%。其中:“進修及培訓”(款)2021年度決算3.83萬元,比2021年年初預算減少17.17萬元,下降81.75%。主要原因:受疫情影響,組織培訓活動減少。

  2、“科學技術支出”(類)2021年度決算10917.28萬元,比2021年年初預算減少1158.74萬元,下降9.59%。其中:“社會科學”(款)2021年度決算10917.28萬元,比2021年年初預算減少1158.74萬元,下降9.59%。主要原因:厲行節約壓縮成本。

  3、“社會保障和就業支出”(類)2021年度決算27萬元,與2021年年初預算持平。“行政事業單位養老支出”(款)2021年度決算27萬元,與2021年年初預算持平。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  本年度無此項支出。

  六、財政撥款基本支出決算情況説明

  2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出8848.18萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

  七、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  2021年國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元,國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。

第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況

  “三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數25.29萬元,比2021年“三公”經費財政撥款年初預算56.82萬元減少31.53萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。

  本年度無此項支出。

  2.公務接待費。

  本年度無此項支出。

  3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數25.29萬元,比2021年年初預算數37.01萬元減少11.72萬元。其中,公務用車購置費2021年決算數16.71萬元,比2021年年初預算數16.71萬元持平.主要原因:按預算標準購置。2021年購置(更新)1輛,車均購置費16.71萬元。公務用車運作維護費2021年決算數8.58萬元,比2021年年初預算數20.3萬元減少11.72萬元,主要原因:厲行節約。2021年公務用車運作維護費中,公務用車加油0萬元,公務用車維修5.8萬元,公務用車保險2.43萬元,公務用車其他支出0.35萬元。2021年公務用車保有量10輛,車均運作維護費0.86萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  本部門不屬於機關運作經費統計範圍。

  三、政府採購支出情況

  2021年政府採購支出總額933.76萬元,其中:政府採購貨物支出4.19萬元,政府採購工程支出550萬元,政府採購服務支出379.57萬元。授予中小企業合同金額775.43萬元,佔政府採購支出總額的83.04%,其中:授予小微企業合同金額53.34萬元,佔政府採購支出總額的5.71%。

  四、國有資産佔用情況

  2021年車輛11台,259.59萬元;單位價值50萬元以上的通用設備3台(套),單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。

  五、政府購買服務支出説明

  2021年政府購買服務決算0萬元。

  六、專業名詞解釋

  1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

  3.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  4.機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  5.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  6.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

第四部分 2021年度部門績效評價情況

  一、部門整體績效評價報告

  詳見附件。

  二、項目支出績效評價報告

  詳見附件。

  三、項目支出績效自評表

  詳見附件。

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