目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據《北京市機構編制委員會關於更名調整市對口支援和經濟合作工作領導小組前方指揮機構的通知》(京編委〔2018〕17號),北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組新疆和田指揮部是北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組前方指揮機構。內設辦公室、規劃財務部、産業合作部、工程建設部、智力支援部、安全保衛部、組織人事部等7個部門。北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組新疆和田指揮部屬行政單位,納入財政預算管理,無下屬預算單位。
主要職責是:在領導小組領導下,負責與受援地黨委和政府的聯繫協調工作,組織實施扶貧協作和支援合作工作任務,按許可權承擔援派幹部日常管理和服務保障工作,承擔領導小組交辦的其他工作。
(二)人員構成情況
本部門行政編制65人,實有人數33人;事業編制0人,實有人數0人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計2050.69萬元,比上年減少681.89萬元,下降24.95%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計1947.19萬元,比上年減少635.39萬元,下降24.60%,其中:財政撥款收入1947.19萬元,佔收入合計的100%;上級補助收入0萬元,佔收入合計的0%;事業收入0萬元,佔收入合計的0%;經營收入0萬元,佔收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,佔收入合計的0%;其他收入0萬元,佔收入合計的0%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計1431.23萬元,比上年減少582.04萬元,下降28.91%,其中:基本支出421.54萬元,佔支出合計的29.45%;項目支出1009.69萬元,佔支出合計的70.55%;上繳上級支出0萬元,佔支出合計的0%;經營支出0萬元,佔支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計2050.69萬元,比上年減少681.89萬元,下降24.95%。主要原因:厲行節約,提高公用經費的使用效率,有力地保障了對口支援項目的實施。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出1431.23萬元,主要用於以下方面(按大類):一般公共服務支出1431.23萬元,佔本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2020年度決算1431.23萬元,比2020年年初預算減少502.83萬元,下降25.99%。其中:
“其他共産黨事務支出”(款)2020年度決算1431.23萬元,比2020年年初預算減少502.83萬元,下降25.99%。主要原因:厲行節約,壓縮一般性支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出421.54萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數18.95萬元,比2019年“三公”經費財政撥款年初預算23.44萬元減少4.49萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元,與2020年年初預算數持平。2020年組織因公出國(境)團組0個、0人次,每人平均因公出國(境)費用0萬元。
2.公務接待費。2020年決算數0萬元,比2020年年初預算數4.48萬元減少4.48萬元。主要原因:厲行節約,壓縮一般性支出。公務接待0次,公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數16.54萬元,比2020年年初預算數18.95萬元減少2.41萬元。其中,公務用車購置費2020年決算數0萬元,與2020年年初預算數持平,2020年購置(更新)0輛,車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2020年決算數16.54萬元,比2020年年初預算數18.95萬元減少2.41萬元,主要原因:厲行節約,壓縮一般性支出,減少公務用車相關支出。2020年公務用車運作維護費中,公務用車加油11.43萬元,公務用車維修2.02萬元,公務用車保險2.40萬元,公務用車其他支出0.7萬元。2020年公務用車保有量15輛,車均運作維護費1.10萬元。
二、機關運作經費支出情況
2020年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計360.23萬元,比上年增加5.05萬元,增加原因:保障援疆工作順利開展而增加的成本。
三、政府採購支出情況
2020年本部門政府採購支出總額224.98萬元,其中:政府採購貨物支出28.50萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出196.48萬元。授予中小企業合同金額196.48萬元,佔政府採購支出總額的87.33%。其中:授予小微企業合同金額196.48萬元,佔政府支出總額的87.33%。
四、國有資産佔用情況
2020年本部門車輛15台,790.94萬元;單位價值50萬元以上的通用設備0台(套),單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
2020年本部門政府購買服務決算11萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.對口支援:指經濟發達或實力較強的一方對經濟不發達或實力較弱的一方實施援助的一種政策性行為。主要類型有:災難援助、經濟援助、醫療援助、教育援助等。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組新疆和田指揮部對2020年度部門項目支出實施績效評價,評價項目5個,佔部門項目總數的30%,涉及金額883.11萬元。評價結果:評價等級為“優秀”的項目有2個,佔比40%;評價等級為“良好”的項目有2個,佔比40%,評價等級為“中”的項目有1個,佔比20%。
二、宣傳工作經費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.單位基本情況,根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發﹝2009﹞2號),設立北京市對口支援和經濟合作工作領導小組新疆和田指揮部,根據北京市機構編制委員會(京編委﹝2018﹞17號),現已更名為北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組新疆和田指揮部(以下簡稱新疆和田指揮部)。
新疆和田指揮部是北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組的前方指揮機構,在領導小組領導下,負責與受援地黨委和政府的聯繫協調工作,組織實施扶貧協作和支援合作工作任務,按許可權承擔援派幹部日常管理和服務保障工作,承擔領導小組交辦的其他工作。
2.項目立項情況,為落實中央援疆精神,進一步加強北京市對口支援新疆和田地區經濟發展,提高人民生活水準,精準扶貧,助力老百姓早日脫貧,大力宣傳北京援疆工作的主要成就、經驗做法及援疆幹部人才先進事跡,為新疆和田地區經濟發展、社會穩定和長治久安等方面所做出的貢獻,為提高援疆宣傳工作的專業化、規範化和科學化水準,更好的服務援疆工作,依法依規開展相關宣傳工作。
(二)評價結論
經評議,該項目綜合評價得分90.0分,其中項目決策7.0分,項目管理48.0分,項目績效35.0分,績效級別評定為“優秀”。
(三)存在問題
1.項目預算測算依據不夠明確,開展宣傳工作的內容、宣傳渠道、媒介及受眾等沒有明確。
2.項目績效目標設定的科學性有待提升,産出指標較籠統,可衡量性難以實現;效益指標不夠明確,可考量性不足。
3.項目績效管理資料整體提供不是很充分,項目實施效果支撐資料還不夠完整,缺少服務對象滿意度調查資料及數據分析等。
(四)建議
1.細化項目預算內容,明確預算測算依據,合理編制項目預算,提高預算編報的科學性、合理性、準確性。
2.加強對前期相關基礎數據的統計分析,根據宣傳內容和受眾特點,選擇適宜的媒介和宣傳方式,確定合理的産出指標,提高決策的科學性、規範性和有效性。
3.加強調查結果的統計分析及其應用,持續改進項目的績效管理。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。