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北京市發展和改革委員會2019年財政預算資訊

日期:2019-02-27 10:00    來源:北京市發展和改革委員會

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目錄

  第一部分、2019年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  二、2019年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分、2019年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表   

  三、支出總表

  四、政府採購預算明細表

  五、財政撥款收支總表  

  六、一般公共預算財政撥款支出表

  七、一般公共預算財政撥款基本支出表

  八、一般公共預算財政撥款項目支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表

  十一、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十二、項目支出績效目標申報表

第一部分  北京市發展和改革委員會2019年部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  根據北京市人民政府辦公廳《關於印發北京市發展和改革委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政發〔2009〕43號)設立市發展改革委。內設機構27個,分別為辦公室、研究室、法規處、發展規劃處、國民經濟綜合處、經濟體制綜合改革處、人口處、固定資産投資處(社會投融資服務處)、産業發展處、利用外資和境外投資處(推進"一帶一路"建設工作處)、區域發展處、基礎設施處、高技術産業處、資源節約和環境保護處、社會發展處、經濟貿易處、財政金融處、價格綜合處、成本調查監審處、價格管理處、收費管理處、公共資訊處、能源發展處、新能源利用處、人事處、營商環境政策處、營商環境評價處;另設機關黨委(黨建工作處)、機關紀委、離退休幹部處、工會,另有市紀委駐委紀檢組。設在機構5個,分別為北京市國防動員委員會國民經濟和裝備動員辦公室、北京市協調推進機場建設工作領導小組辦公室、北京市新首鋼高端産業綜合服務區發展建設領導小組辦公室、北京城市副中心建設領導小組辦公室、北京市"疏解整治促提升"專項行動工作辦公室。

  市發展和改革委員會本級及下設獨立預算單位共12家,分別為:北京市發展和改革委員會機關行政、北京市發展和改革委員會機關後勤服務中心、北京市世界銀行亞洲發展銀行貸款項目領導小組綜合辦公室、北京市發展和改革委員會老幹部活動站、北京市經濟資訊中心、北京市經濟與社會發展研究所、北京節能環保中心、北京市發展和改革委員會行政審批服務中心、北京市價格監督檢查與反壟斷局、北京市價格認證中心、北京市價格監測中心、北京市節能監察大隊。

  市發展改革委是負責本市國民經濟和社會發展統籌協調、經濟體制改革綜合協調的市政府組成部門。主要職責為:    

  1.貫徹落實國家關於國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放方面的法律、法規、規章和政策,起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案並組織實施。

  2.擬訂本市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,並組織實施;根據國家宏觀調控要求,統籌協調經濟社會發展,研究提出經濟社會發展、經濟結構調整的目標和政策措施,提出綜合運用各種調控手段的建議;受市政府委託,向市人民代表大會報告本市國民經濟和社會發展計劃及執行情況。

  3.負責監測本市國民經濟形勢和社會發展態勢,承擔預測預警和資訊引導工作,研究宏觀經濟運作、總量平衡等重要問題。

  4.負責匯總分析本市財政、金融等方面的情況,參與擬訂財政政策、金融政策和土地政策;研究提出深化投融資體制改革的建議並組織實施;會同有關方面研究擬訂政府重大項目融資方案。

  5.承擔指導推進和綜合協調本市經濟體制改革的責任;研究經濟體制改革的重大問題,組織擬訂綜合性經濟體制改革方案,協調有關專項經濟體制改革方案;指導和協調經濟體制改革試點工作;研究各類開發區改革與發展的重大問題,並協調相關政策的落實。

  6.承擔規劃本市重大建設項目和生産力佈局的責任;擬訂全社會固定資産投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施,並與需要安排市政府投資和涉及重大建設項目的專項規劃銜接平衡;擬訂本市全社會固定資産投資和重大項目中長期規劃和年度實施計劃,統籌安排本市財政性建設資金,組織擬訂並實施市政府投資計劃;按國家及市政府規定許可權審批、核準、審核和上報固定資産投資建設項目、外資項目、境外投資項目;引導民間投資的方向,研究提出利用外資和境外投資的戰略、規劃及相關政策;指導工程諮詢業發展;按規定指導和協調全市招標投標工作。

  7.統籌規劃和綜合協調産業發展,推進本市經濟結構戰略性調整;組織擬訂綜合性産業政策,監督檢查政策的執行情況並提出相關政策建議,負責協調第一、二、三産業發展的重大問題並銜接平衡相關發展規劃和重大政策,做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡;協調農業和農村經濟社會發展的重大問題;統籌推進服務業發展,會同有關部門擬訂服務業發展戰略、規劃和重大政策;會同有關部門擬訂現代物流業發展戰略和規劃;組織擬訂高技術産業發展、産業技術進步的戰略、規劃和重大政策,推進重大科技成果産業化,協調重大科技基礎設施、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

  8.組織擬訂區域統籌發展、城市功能區的戰略、規劃和重大政策,研究提出推進城鄉一體化的發展戰略和政策措施;組織協調區域合作工作,負責對口支援和幫扶工作。

  9.承擔本市重要商品總量平衡和宏觀調節的責任,研究分析國內外市場狀況,提出擴大消費和促進對外貿易發展的政策措施;按照規定許可權負責重要農産品、工業品和原材料進出口需求平衡,協調糧食、棉花進出口計劃的實施。

  10.承擔本市價格管理責任;負責監測分析價格運作情況,並提出相關政策和價格改革建議;依法擬訂、調整由市政府管理的重要商品價格和重要收費標準,並組織實施;監督檢查價格政策的執行情況並提出相關政策建議;指導協調市政府有關部門和區縣政府的價格監管工作;依法查處價格違法行為和價格壟斷行為等。

  11.負責本市社會發展與國民經濟發展的政策銜接,組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃;參與擬訂人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、體育、民政等發展政策,推進社會事業建設,參與研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議,協調社會事業發展和改革的重大問題。

  12.負責組織擬訂本市基礎設施發展戰略、中長期規劃並協調實施;研究分析綜合交通、水資源、園林綠化等基礎設施方面的發展狀況,提出相關政策建議;協調民航、鐵路等國家在京基礎設施項目投資工作。

  13.推進可持續發展戰略,參與編制本市土地利用總體規劃和土地供應計劃;負責本市節能減排的綜合協調工作;組織擬訂發展迴圈經濟、全社會能源資源節約和綜合利用的規劃及政策措施,並協調實施;參與編制生態建設、環境保護規劃,協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題;綜合協調節能環保産業和清潔生産促進有關工作,組織實施節能監察和考核工作。

  14.負責組織擬訂本市能源發展戰略、中長期規劃並協調實施;銜接能源總量平衡;監測分析能源運作情況,提出相關政策建議;協調能源發展、城市能源運作保障的重大問題。

  15.負責組織擬訂本市國民經濟和裝備動員規劃、計劃;研究國民經濟和裝備動員與國民經濟、國防建設的關係,協調相關重大問題;負責組織實施國民經濟和裝備動員有關工作。

  16.負責研究提出本市人口調控戰略,擬訂人口政策;負責調控綜合協調工作,擬訂人口調控中長期規劃、年度計劃並組織實施;負責人口重大問題研究,提出人口與經濟、社會、資源、環境協調可持續發展,以及統籌促進人口長期均衡發展政策建議。

  17.承擔市推進京津冀協同發展領導小組辦公室的具體工作。

  18.承辦市政府交辦的其他事項。 

  (二)人員構成情況

  北京市發展和改革委員會行政編制480人,實際424人;事業編制418人,實際369人;聘用人員19人。

  離退休人員324人,其中:離休7人,退休317人。

  二、2019年收入及支出總體情況

  (一)全年收入81937.80萬元

  2019年收入預算81937.80萬元,比2018年71992.59萬元增加9945.21萬元,增長13.81%。其中:財政撥款75835.73萬元,比2018年64332.75萬元增加11502.98萬元;統籌使用結余資金安排預算1194.20萬元,比2018年1178.99萬元增加15.21萬元;其他資金4907.87萬元,比2018年6480.85萬元減少1572.98萬元。其他資金減少的主要原因:2018年結轉2019年繼續使用的財政性結轉資金同比下降。

  (二)全年支出81937.80萬元

  1.基本支出預算27416.79萬元,佔總支出預算33.46%,比2018年25000.95萬元增加2415.84萬元,增長9.66%。

  2.項目支出預算54521.01萬元,比2018年47033.14萬元增加7487.87萬元,增長15.92%。主要原因:節能減排專項資金同比上年大幅度增長。同時,還將實施本市"十四五"規劃編制、本市優化營商環境等新增重點工作事項。

  三、主要支出情況

  部門預算項目支出54521.01萬元,其中:市發展改革委及按規定納入部門預算管理的所屬單位依據職能開展相關工作所需的經費29726.30萬元,節能減排專項資金20725.53萬元,上年結轉繼續使用的財政性結轉項目資金4069.18萬元。

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  (一)"三公"經費的單位範圍

  北京市發展和改革委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括機關本級及北京市世界銀行亞洲發展銀行貸款項目領導小組綜合辦公室、北京市經濟資訊中心、北京市經濟與社會發展研究所、北京節能環保中心、北京市發展和改革委員會行政審批服務中心、北京市價格監測中心、北京市價格認證中心、北京市節能監察大隊8個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的"三公"經費預算。

  (二)"三公"經費預算財政撥款情況説明

  2019年"三公經費"財政撥款預算294.70萬元,比2018年"三公經費"財政撥款預算減少35.27萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2019年預算數191.70萬元,與2018年預算數持平。2019年因公出國(境)費用主要用於宏觀經濟政策、資源能源、養老醫療、節能環保等領域對外交流與合作等方面。

  2.公務接待費。2019年預算數9.33萬元,比2018年預算數14.16萬元減少4.83萬元,主要原因:根據工作需要,按照務實、高效、節儉的原則,科學合理安排公務接待預算計劃。2019年公務接待費主要用於外單位公務人員來我委考察調研、學習交流等發生的接待用餐等方面。

  3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數93.67萬元,其中,公務用車購置費2019年未安排,比2018預算數22.11萬元減少22.11萬元,主要原因:根據工作計劃,2019年度不對老舊機動車進行更新;公務用車運作維護費2019年預算數93.67萬元,其中:公務用車加油32.26萬元,公務用車維修15.92萬元,公務用車保險15.92萬元,其他29.57萬元。公務用車運作維護費2019年比2018年預算數102萬元減少8.33萬元,主要原因:厲行節約,嚴控"三公"經費支出,壓縮單位公務用車運作維護費。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2019年北京市發展和改革委員會政府採購預算總額9655.41萬元,其中:政府採購貨物預算1219.61萬元,政府採購服務預算8435.80萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  2019年北京市發展和改革委員會政府購買服務預算總額7500.71萬元。

  (三)機關運作經費説明

  2019年北京市發展和改革委員會機關本級、北京市價格監督檢查與反壟斷局、北京市節能監察大隊3家行政單位以及北京市價格認證中心、北京市價格監測中心2家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1466.35萬元。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2019年,填報績效目標的預算項目73個,佔全部預算項目225個的32.44%。填報績效目標的項目支出預算34052.34萬元,佔全部項目支出預算的69.64%。

  (五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (六)國有資産佔用情況説明

  截止2018年底,本部門固定資産總額45903.86萬元,其中:車輛73台,1548.78萬元;單位價值50萬元以上的通用設備35台(套)、6217.78萬元,單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)、607.97萬元。

  六、名詞解釋

  "三公"經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

  機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  節能減排專項資金:指通過市級財政預算安排,用於支援節能減排方面的資金。

第二部分  北京市發展和改革委員會2019年部門預算報表

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