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北京市青年宮2015年度部門決算資訊

日期:2016-08-25 09:02    來源:北京市青年宮

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北京市青年宮2015年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)部門職責:北京市青年宮隸屬於共青團北京市委員會,是團市委核心的青年活動陣地和文化交流平臺。主要職責是開展各種為青年服務的公益性項目,組織各種群眾文化活動,繁榮群眾文化事業。

  (二)部門決算單位構成只有北京市青年宮本級一級單位。

  二、2015年收入支出決算總體情況説明

  2015年度收入總計6321.95萬元,其中:本年收入6321.95萬元。在本年收入中,財政撥款收入2112.04萬元,佔收入合計的33.41%;經營收入4209.91萬元,佔收入合計的66.59%。

  2015年度本年支出合計6490.06萬元,其中:基本支出1670.04萬元,佔支出合計的25.73%;項目支出442萬元,佔支出合計的6.81%;經營支出4378.02萬元,佔支出合計的67.46%。  

  2015年年末結轉和結余-168.11萬元,即經營結余。  

  三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2015年度一般公共預算財政撥款支出2112.04萬元,主要用於以下方面(按大類):文化體育與傳媒支出2016.34萬元,佔本年財政撥款支出95.47%;醫療衛生與計劃生育支出95.71萬元,佔本年財政撥款支出4.53%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、“文化體育與傳媒支出”(類)2015年度決算2016.34萬元,比2015年年初預算增加273.58萬元,增長15.7%。其中:

  “文化”(款)2015年度決算2016.34萬元,比2015年年初預算增加273.58萬元,增長15.7%。主要原因:日常事業運作費用增加。

  2、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算95.71萬元,與2015年年初預算持平。其中:

  “醫療保障”(款)2015年度決算95.71萬元,與2015年年初預算持平。主要原因:嚴格按照預算批復額度支出事業單位醫療保險。

  四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  本年度無此項支出。

  五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明

  2015年本部門使用財政撥款安排基本支出1670.04萬元,其中:(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

2015年度其他重要事項的情況説明

  一、機關運作經費支出情況

  本單位不屬於機關運作經費統計範圍。

  二、政府採購支出情況

  2015年北京市青年宮政府採購支出260.44萬元,其中;政府採購貨物支出0萬元,政府採購工程支出249.11萬元,政府採購服務支出11.33萬元。授予中小企業合同金額184.43萬元,佔政府採購支出總額的70.82%,其中:授予小微企業合同金額4.75萬元,佔政府採購支出總額的2.58%。

  三、國有資産佔用情況

  固定資産總額16228.69萬元,其中:汽車15輛,269.62萬元;單價200萬元以上的設備2台(套),623.02萬元。

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